По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации Новоуральского городского округа от 24.11.2015 N 2465-а "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа" на 2014 - 2018 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 ноября 2015 г. № 2465-а

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НА ТЕРРИТОРИИ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
НА 2014 - 2018 ГОДЫ

На основании Решения Думы Новоуральского городского округа от 30 сентября 2015 года № 94 "О внесении изменений в Решение Думы Новоуральского городского округа от 3 декабря 2014 года № 141 "О бюджете Новоуральского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа" на 2014 - 2018 годы, утвержденную Постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 30 декабря 2013 года № 3380-а, изложив программу в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Новоуральского городского округа от 26 июня 2015 года № 1286-а "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа" на 2014 - 2018 годы".
3. Настоящее Постановление (с приложением) опубликовать в газете "Нейва" и разместить на официальном сайте Администрации Новоуральского городского округа в сети "Интернет".

Глава Администрации
городского округа
В.В.ПОПОВ





Утверждена
Постановлением Администрации
Новоуральского городского округа
от 30 декабря 2013 г. № 3380-а
(в редакции
Постановления Администрации
Новоуральского городского округа
от 24 ноября 2015 г. № 2465-а)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ
НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
НА 2014 - 2018 ГОДЫ

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ
НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
НА 2014 - 2018 ГОДЫ

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Комитет по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам Администрации Новоуральского городского округа
Сроки реализации муниципальной программы
2014 - 2018 годы
Цели и задачи муниципальной программы
Цель 1. Формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.
Цель 2. Формирование в Новоуральском городском округе высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего вклад туризма в социально-экономическое развитие НГО.
Цель 3. Создание условий для развития видов спорта, направленных на формирование гармоничной личности, физически и духовно здорового молодого поколения, а также повышение конкурентоспособности спортсменов Новоуральского городского округа на соревнованиях различного уровня.
Цель 4. Создание условий для успешной социализации и вовлечения молодежи в социально-экономическое развитие Новоуральского городского округа.
Задачи:
1. Гражданско-правовое и военно-патриотическое воспитание молодежи.
2. Поддержка деятельности учреждений и организаций, реализующих программы патриотического воспитания молодежи.
3. Развитие спортивного и событийного туризма.
4. Развитие массовой физической культуры и спорта
5. Поддержка талантливой молодежи, общественно значимых инициатив молодежи, деятельности молодежных общественных объединений.
6. Профилактика негативных социальных явлений в молодежной среде.
7. Поддержка деятельности учреждений, реализующих программы молодежной политики
Перечень подпрограмм муниципальной программы
1. Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан Новоуральского городского округа" на 2014 - 2018 годы.
2. Подпрограмма "Развитие туризма в Новоуральском городском округе" на 2014 - 2018 годы.
3. Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории Новоуральского городского округа" на 2014 - 2018 годы.
4. Подпрограмма "Молодежь Новоуральска" на 2014 - 2018 годы
Перечень основных целевых показателей муниципальной программы
1. Привлечение молодежи к мероприятиям, посвященным памятным событиям, знаменательным и юбилейным датам.
2. Приобретение оборудования и инвентаря для обеспечения деятельности клубов патриотической направленности.
3. Увеличение участников событийных мероприятий.
4. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.
5. Ввод в эксплуатацию объектов после строительства, реконструкции, капитального ремонта.
6. Увеличение количества молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на поддержку талантливой молодежи и общественно значимых инициатив молодежи.
7. Увеличение количества молодежи, охваченной различными формами социально-психологического консультирования с целью профилактики негативных социальных явлений.
8. Капитальный ремонт клубов по месту жительства
Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей
ВСЕГО: 1057208,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 180868,4 тыс. рублей;
2015 год - 234339,8 тыс. рублей;
2016 год - 195236,0 тыс. рублей;
2017 год - 195447,2 тыс. рублей;
2018 год - 251316,6 тыс. рублей,
из них:
местный бюджет: 1056354,2 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 180488,2 тыс. рублей;
2015 год - 233866,2 тыс. рублей;
2016 год - 195236,0 тыс. рублей;
2017 год - 195447,2 тыс. рублей;
2018 год - 251316,6 тыс. рублей,
областной бюджет: 473,6 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 473,6 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей
Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет
http://adm-ngo.ru/

ВВЕДЕНИЕ

Основные направления развития физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа определены в соответствии с приоритетами государственной политики, обозначенными в Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации на период до 2016 года, а также в государственных программах Свердловской области: "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года", "Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2020 года".

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН
НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" НА 2014 - 2018 ГОДЫ

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Комитет по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам Администрации Новоуральского городского округа
Сроки реализации муниципальной программы
2014 - 2018 годы
Цели и задачи муниципальной программы
Цель 1. Формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.
Задачи:
1. Гражданско-правовое и военно-патриотическое воспитание молодежи.
2. Поддержка деятельности учреждений и организаций, реализующих программы патриотического воспитания молодежи
Перечень основных целевых показателей муниципальной программы
1. Привлечение молодежи к мероприятиям, посвященным памятным событиям, знаменательным и юбилейным датам.
2. Приобретение оборудования и инвентаря для обеспечения деятельности клубов патриотической направленности
Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей
ВСЕГО: 8201,4 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 1902,0 тыс. рублей;
2015 год - 1768,3 тыс. рублей;
2016 год - 1581,1 тыс. рублей;
2017 год - 1355,0 тыс. рублей;
2018 год - 1595,0 тыс. рублей,
из них:
местный бюджет: 7854,6 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 1797,8 тыс. рублей;
2015 год - 1525,7 тыс. рублей;
2016 год - 1581,1 тыс. рублей;
2017 год - 1355,0 тыс. рублей;
2018 год - 1595,0 тыс. рублей,
областной бюджет: 346,8 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 104,2 тыс. рублей;
2015 год - 242,6 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей
Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет
http://adm-ngo.ru/

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН

Основные задачи патриотического воспитания молодежи в Новоуральском городском округе решались в ходе реализации планов мероприятий по работе с детьми и молодежью, основной целью которых было создание системы патриотического воспитания. В настоящее время такая система в основе своей сложилась через координацию деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования и поддержки молодежных общественных объединений по решению вопросов патриотического воспитания молодежи.
На территории Новоуральского городского округа работает военно-патриотический клуб "Рекрут", клуб исторической реконструкции "Горицвет", "Икар", "Крылатая гвардия", на базе общеобразовательных школ создано четыре кадетских класса.
За 2013 год к мероприятиям, посвященным памятным событиям, знаменательным и юбилейным датам привлечено 9525 человек.
В целом в Новоуральском городском округе заложены традиции организации работы по патриотическому воспитанию, активно внедряются новые формы работы и проведения мероприятий. В настоящее время сложилась система работы по патриотическому воспитанию молодежи через координацию деятельности и межведомственного взаимодействия муниципальных образовательных учреждений, правоохранительных органов и общественных организаций.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Цель и задачи, целевые показатели муниципальной подпрограммы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

План мероприятий по выполнению муниципальной подпрограммы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.
Программой предусмотрена реализация следующих мероприятий:
Гражданско-правовое и военно-патриотическое воспитание молодежи:
- организация и проведение мероприятий, посвященных памятным событиям, знаменательным и юбилейным датам;
- организация и проведение 5-дневных учебных сборов с гражданами допризывного и призывного возрастов в Новоуральском городском округе;
- проведение фестивалей военно-патриотической песни, оборонно-спортивной игры "Зарница", соревнований по стрельбе из пневматической и мелкокалиберной винтовки;
- организация шефской работы над ветеранами ВОВ и других войн, работ по благоустройству памятников, обелисков, захоронений на территории НГО.
Поддержка деятельности учреждений и организаций, реализующих программы патриотического воспитания молодежи:
- участие молодых граждан в военно-спортивных играх и оборонно-спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области;
- приобретение оборудования и инвентаря для организации деятельности клубов (объединений, музеев) патриотической направленности.

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА
В НОВОУРАЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"
НА 2014 - 2018 ГОДЫ

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Комитет по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам Администрации Новоуральского городского округа
Сроки реализации муниципальной программы
2014 - 2018 годы
Цели и задачи муниципальной программы
Цель 1. Формирование в Новоуральском городском округе высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего вклад туризма в социально-экономическое развитие НГО.
Задача:
1. Развитие спортивного и событийного туризма
Перечень основных целевых показателей муниципальной программы
Увеличение участников событийных мероприятий
Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей
ВСЕГО: 10135,3 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 331,0 тыс. рублей;
2015 год - 790,3 тыс. рублей;
2016 год - 1574,0 тыс. рублей;
2017 год - 2670,0 тыс. рублей;
2018 год - 4770,0 тыс. рублей,
из них:
местный бюджет: 10135,3 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 331,0 тыс. рублей;
2015 год - 790,3 тыс. рублей;
2016 год - 1574,0 тыс. рублей;
2017 год - 2670,0 тыс. рублей;
2018 год - 4770,0 тыс. рублей
Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет
http://adm-ngo.ru/

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

На протяжении нескольких десятилетий на территории Новоуральского городского округа развивался только спортивный туризм. Данная программа разработана с учетом важности и перспективности развития туризма на территории НГО, для чего впервые сформирован системный и плановый подход.
Программа определяет основные пути становления, развития туризма, туристических зон в НГО и направлена на дальнейшее формирование туризма как систему, играющую важную роль в решении социальных проблем, развитии платных услуг бюджетных учреждений и удовлетворение потребности населения в туристических услугах.
Город Новоуральск расположен в 67 километрах к северу от областного центра Екатеринбурга и 70 километрах от Нижнего Тагила на берегу Верх-Нейвинского пруда. Через НГО проходит граница Европы и Азии. Через территорию современного НГО проходит осевая линия Главного водораздельного хребта Уральских гор, основной массив которого пересекает город с севера на юг. Среди горных вершин, находящихся на территории НГО можно назвать горы Бунар, Висячий камень, гора Трубная, Кирпичная, Бакушная, Мурзинка, Заплотный камень и другие.
В состав округа входят следующие населенные пункты: город Новоуральск, село Тарасково, деревни Починок, Пальники, Елани, поселок Мурзинка, на территории которых есть предпосылки по развитию сельского туризма.
В настоящее время самыми крупными предприятиями Новоуральска являются: ОАО "Уральский электрохимический комбинат", ООО "Уральский завод газовых центрифуг", ООО "Уралприбор", ООО "Завод Медсинтез", предприятия строительной отрасли. Широко развит блок предпринимательства, среднего и малого бизнеса. Развитая инфраструктура позволяет развивать промышленный туризм.
Новоуральский городской округ расположен на берегу Верх-Нейвинского пруда, что создает предпосылки для развития водного туризма. Наличие по побережью рекреационной зоны (санаторий "Зеленый мыс", санаторий-профилакторий "Весна", база отдыха "Веревкин угол") создает условия для оздоровительного отдыха, санаторно-курортного лечения и проведения досуга. На территории санатория "Зеленый мыс" построены санная и лыжная трассы, что дает возможность для развития спортивного туризма, в том числе международного. Санаторий "Зеленый мыс" располагает конференц-залом, в котором проводятся конференции и совещания со специалистами в рамках сотрудничества, что является фактором для развития делового туризма.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Цель и задачи, целевые показатели муниципальной подпрограммы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

План мероприятий по выполнению муниципальной подпрограммы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.
Программой предусмотрена реализация следующих мероприятий:
Развитие спортивного и событийного туризма:
- организация спортивных походов по лыжным, водным, пешим, горным, вело маршрутам;
- организация и проведение на территории ЗАО "Зеленый мыс" Чемпионата Европы и Кубка мира по натурбану;
- организация и проведение на территории НГО лыжного марафона "Азия - Европа - Азия".
Развитие паломнического и сельского туризма:
- формирование зоны "Духовный центр Урала". Благоустройство территории возле Свято-Троицкий мужского монастыря. Святые источники села Тарасково.
Развитие экологического туризма:
- Оказание содействия Верх-Нейвинскому городскому округу, в рамках межмуниципального сотрудничества, в развитии рекреационного конно-спортивного центра "Каприоль".

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
НА ТЕРРИТОРИИ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
НА 2014 - 2018 ГОДЫ

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Комитет по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам Администрации Новоуральского городского округа
Сроки реализации муниципальной программы
2014 - 2018 годы
Цели и задачи муниципальной программы
Цель. Создание условий для развития видов спорта, направленных на формирование гармоничной личности, физически и духовно здорового молодого поколения, а также повышение конкурентоспособности спортсменов Новоуральского городского округа на соревнованиях различного уровня.
Задачи:
1. Развитие массовой физической культуры и спорта
Перечень основных целевых показателей муниципальной программы
1. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.
2. Ввод в эксплуатацию объектов после строительства, реконструкции, капитального ремонта
Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей
ВСЕГО: 885564,4 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 157150,4 тыс. рублей;
2015 год - 203128,4 тыс. рублей;
2016 год - 160086,7 тыс. рублей;
2017 год - 153392,3 тыс. рублей;
2018 год - 211806,6 тыс. рублей,
из них:
местный бюджет 885388,4 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 156974,4 тыс. рублей;
2015 год - 203128,4 тыс. рублей;
2016 год - 160086,7 тыс. рублей;
2017 год - 153392,3 тыс. рублей;
2018 год - 211806,6 тыс. рублей,
областной бюджет: 176,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 176,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей
Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет
http://adm-ngo.ru/

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Новоуральский городской округ по основным показателям развития физической культуры и спорта является одним из ведущих городов Свердловской области. Сохранились традиции по проведению массовых спортивных мероприятий среди различных категорий населения, спортсмены продолжают удерживать достаточно высокий авторитет на областном, всероссийском и международном уровне.
Создана и работает Коллегия по вопросам развития физической культуры и спорта.
Думой Новоуральского городского округа ежегодно утверждается Сводный календарный план городских физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. В округе ежегодно проводится более 250 соревнований, в том числе международного уровня и всероссийского.
В Новоуральском городском округе культивируется более 40 видов спорта.
В сентябре 2010 года состоялось открытие Новоуральского филиала училища олимпийского резерва № 1 г. Екатеринбурга, что позволит поднять на более высокий уровень подготовку спортсменов по следующим видам спорта: шорт-трек, лыжные гонки, коньки, биатлон.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Цель и задачи, целевые показатели муниципальной подпрограммы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

План мероприятий по выполнению муниципальной подпрограммы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.
Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) и перечень капитальных вложений приведены в приложении № 3.
Программой предусмотрена реализация следующих мероприятий:
Развитие массовой физической культуры и спорта:
- организация физкультурно-оздоровительной работы и проведение спортивно-массовых мероприятий;
- пропаганда ценностей спорта в средствах массовой информации;
- участие победителей городских этапов соревнований в областных соревнованиях.
Развитие материальной базы:
- реконструкция Центрального стадиона, МАУ "КСК", лыжероллерных трасс.

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "МОЛОДЕЖЬ НОВОУРАЛЬСКА"
НА 2014 - 2018 ГОДЫ

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Комитет по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам Администрации Новоуральского городского округа
Сроки реализации муниципальной программы
2014 - 2018 годы
Цели и задачи муниципальной программы
Цель. Создание условий для успешной социализации и вовлечения молодежи в социально-экономическое развитие Новоуральского городского округа.
Задачи:
1. Поддержка талантливой молодежи, общественно значимых инициатив молодежи, деятельности молодежных общественных объединений.
2. Профилактика негативных социальных явлений в молодежной среде.
3. Поддержка деятельности учреждений, реализующих программы молодежной политики
Перечень основных целевых показателей муниципальной программы
1. Увеличение количества молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на поддержку талантливой молодежи и общественно значимых инициатив молодежи.
2. Увеличение количества молодежи, охваченной различными формами социально-психологического консультирования с целью профилактики негативных социальных явлений.
3. Капитальный ремонт клубов по месту жительства
Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей
ВСЕГО: 153306,9 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 21485,0 тыс. рублей;
2015 год - 28652,8 тыс. рублей;
2016 год - 31994,2 тыс. рублей;
2017 год - 38029,9 тыс. рублей;
2018 год - 33145,0 тыс. рублей,
из них:
местный бюджет: 152975,9 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 21385,0 тыс. рублей;
2015 год - 28421,8 тыс. рублей;
2016 год - 31994,2 тыс. рублей;
2017 год - 38029,9 тыс. рублей;
2018 год - 33145,0 тыс. рублей,
областной бюджет: 331,0 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год - 100,0 тыс. рублей;
2015 год - 231,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей
Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет
http://adm-ngo.ru/

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Субъектами программы являются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет по данным на 01.01.2013 30% от общей численности жителей городского округа.
В настоящий момент доля молодых людей, активно участвующих в жизни общества, составляет менее 30 процентов от общей численности молодежи. Эта тенденция проявляется во всех сферах жизни молодого человека - гражданской, профессиональной, культурной, семейной. Вместе с тем, молодежь обладает значительным потенциалом - мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать негативным вызовам.
Молодежные общественные организации округа объединяют более 10 тысяч человек.
Функционирование объединений позволяет активно вовлекать молодежь в решение социально значимых задач городского округа, развивать гражданские инициативы, формировать у молодежи четкие жизненные ориентиры, предупреждать проявление экстремизма, безнадзорности и правонарушений в молодежной среде.
Соотношение численности населения НГО в возрасте от 14 до 35 лет по половому признаку составляет: мужчин - 51%, женщин - 49%. Семья остается одной из важнейших жизненных ценностей, обязательной частью жизненной стратегии молодых людей.
Общая смертность населения превышает уровень рождаемости, на 01.04.2013 количество случаев смертей превысило рождаемость в 1,2 раза. Естественного прироста населения на территории не отмечается. Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции на территории остается напряженной. За счет вновь выявляемых больных число ВИЧ-инфицированных лиц ежегодно увеличивается. Эпидпроцесс по заболеваемости ВИЧ-инфекцией отмечается во всех возрастных группах населения, но наибольший процент у возрастной категории 20 - 29 лет.
К основным причинам смертности населения относится смертность от хронических неинфекционных заболеваний, а также травм и несчастных случаев - суммарный вклад в общую смертность составляет более 80%.
Общие тенденции динамики смертности населения городского округа во многом определяет смертность людей трудоспособного возраста (более 30% от общего числа умерших). Смертность в трудоспособном возрасте в основном связана с рисками. Факторами риска являются низкая физическая активность, сахарный диабет, курение, ожирение, повышенный уровень холестерина в крови, употребление алкоголя.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Цель и задачи, целевые показатели муниципальной подпрограммы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

План мероприятий по выполнению муниципальной подпрограммы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.
Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий:
Поддержка талантливой молодежи, общественно значимых инициатив молодежи, деятельность молодежных общественных объединений:
- развитие молодежного добровольчества (волонтерства). Организация и проведение специализированных образовательных семинаров позволит дополнительно вовлечь молодежь в добровольческую (волонтерскую) деятельность;
- поддержка студенческой молодежи, проведение обучающих семинаров, организация работы студенческих активов позволяет развивать студенческое самоуправление в Новоуральском городском округе;
- организация городских сборов актива общественных молодежных объединений "Лидерские каникулы".
Поддержка молодых семей, пропаганда семейных ценностей среди молодежи:
- развитие новых форм семейного досуга, организация и проведение семейных конкурсов популяризируют семейные ценности среди молодежи.
Профилактика негативных социальных явлений в молодежной среде:
- проведение профилактических молодежных акций, круглых столов, семинаров, издание информационных профилактических материалов, организация работы на базе клубов по месту жительства служб молодежного консультирования направлена на предупреждение негативных социальных проявлений в молодежной среде (в том числе, через Интернет-портал доверия).
Информационное обеспечение:
- создание единого молодежного информационного пространства (печатное издание, ТВ-передача и Интернет-издание) позволяют своевременно информировать молодежь о событиях и мероприятиях, затрагивать проблемы, волнующие молодежную аудиторию.
Адаптация молодежи с ограниченными возможностями здоровья:
- реализация программ, направленных на социальную адаптацию и реабилитацию молодых людей с ограниченными возможностями по месту жительства, проведение городских конкурсов для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья позволят привлечь детей и молодежь к творчеству, помогут адаптироваться к социуму.

Председатель КМСиСП
Е.В.ГАРАНИНА





Приложение № 1
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры,
спорта, туризма и молодежной
политики на территории
Новоуральского городского округа"
на 2014 - 2018 годы

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ
НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" НА 2014 - 2018 ГОДЫ

№ строки
Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей
Единица измерения
Значение целевого показателя реализации муниципальной программы
Источник значений показателей
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
ПОДПРОГРАММА "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" НА 2014 - 2018 ГОДЫ
3
Цель 1. Формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей
4
Задача 1. Гражданско-правовое и военно-патриотическое воспитание молодежи
5
Привлечение молодежи к мероприятиям, посвященным памятным событиям, знаменательным и юбилейным датам
Человек
2500
2600
2650
2700
2750
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа" на 2014 - 2018 годы
6
Задача 2. Поддержка деятельности учреждений и организаций, реализующих программы патриотического воспитания молодежи
7
Приобретение оборудования и инвентаря для обеспечения деятельности клубов патриотической направленности
единиц
30
35
30
30
30
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа" на 2014 - 2018 годы
8
ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В НОВОУРАЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ
9
Цель 1. Формирование в Новоуральском городском округе высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего вклад туризма в социально-экономическое развитие НГО
10
Задача 1. Развитие спортивного и событийного туризма
11
Увеличение участников событийных мероприятий
% к предыдущему году
5%
7%
9%
10%
12%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа" на 2014 - 2018 годы
12
ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" НА 2014 - 2018 ГОДЫ
13
Цель 1. Создание условий для развития видов спорта, направленных на формирование гармоничной личности, физически и духовно здорового молодого поколения, а также повышение конкурентоспособности спортсменов Новоуральского городского округа на соревнованиях различного уровня
14
Задача 1. Развитие массовой физической культуры и спорта
15
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
%
22,5
27,7
28,6
30,0
32,0
Прогноз социально-экономического развития НГО на 2014 - 2018 годы
16
Ввод в эксплуатацию объектов после строительства, реконструкции, капитального ремонта
единиц
2
2
1
-
1
"Программа комплексного социально-экономического развития ЗАТО Новоуральский городской округ на 2013 - 2017 годы"
17
ПОДПРОГРАММА "МОЛОДЕЖЬ НОВОУРАЛЬСКА" НА 2014 - 2018 ГОДЫ
18
Цель 1. Создание условий для успешной социализации и вовлечения молодежи в социально-экономическое развитие Новоуральского городского округа
19
Задача 1. Поддержка талантливой молодежи, общественно значимых инициатив молодежи, деятельности молодежных общественных объединений
20
Увеличение доли молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на поддержку талантливой молодежи и общественно значимых инициатив молодежи
Процент к предыдущему году
5%
7%
10%
12%
15%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа" на 2014 - 2018 годы
21
Задача 2. Профилактика негативных социальных явлений в молодежной среде
22
Увеличение количества молодежи, охваченной различными формами социально-психологического консультирования с целью профилактики негативных социальных явлений
Процент к предыдущему году
5%
7%
10%
12%
15%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории Новоуральского городского округа" на 2014 - 2018 годы
23
Задача 3. Поддержка деятельности учреждений, реализующих программы молодежной политики
24
Капитальный ремонт клубов по месту жительства
единиц
2
-
-
2
2
"Программа комплексного социально-экономического развития ЗАТО Новоуральский городской округ на 2013 - 2017 годы"

Заместитель
Главы Администрации НГО
по социальной политике
К.Н.КУТЫРЕВ

Председатель КМСиСП
Е.В.ГАРАНИНА





Приложение № 2
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры,
спорта, туризма и молодежной
политики на территории
Новоуральского городского округа"
на 2014 - 2018 годы

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ НА 2014 - 2018 ГОДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ
НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" НА 2014 - 2018 ГОДЫ

№ строки
Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей





Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия


Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

1
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе:
1057208,0
180868,4
234339,8
195236,0
195447,2
251316,6

2
местный бюджет
1056354,2
180488,2
233866,2
195236,0
195447,2
251316,6

3
областной бюджет
853,8
380,2
473,6
0,0
0,0
0,0

4
1. Капитальные вложения
5
Всего по направлению "Капитальные вложения"
38000,0
2000,0
6000,0
10000,0
0,0
20000,0

6
местный бюджет
38000,0
2000,0
6000,0
10000,0
0,0
20000,0

7
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

8
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
9
Всего по направлению "НИОКР"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

10
3. Прочие нужды
11
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
1019208,0
178868,4
228339,8
185236,0
195447,2
231316,6

12
местный бюджет
1018354,2
178488,2
227866,2
185236,0
195447,2
231316,6

13
областной бюджет
853,8
380,2
473,6
0,0
0,0
0,0

14
ПОДПРОГРАММА "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" НА 2014 - 2018 ГОДЫ
15
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе:
8201,4
1902,0
1768,3
1581,1
1355,0
1595,0

16
местный бюджет
7854,6
1797,8
1525,7
1581,1
1355,0
1595,0

17
областной бюджет
346,8
104,2
242,6
0,0
0,0
0,0

18
1. Капитальные вложения
19
Всего по направлению "Капитальные вложения"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

20
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
21
Всего по направлению "НИОКР"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

22
3. Прочие нужды
23
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
8201,4
1902,0
1768,3
1581,1
1355,0
1595,0

24
местный бюджет
7854,6
1797,8
1525,7
1581,1
1355,0
1595,0

25
областной бюджет
346,8
104,2
242,6
0,0
0,0
0,0

26
Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАЗВИТИЮ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

27
1.1. Деятельность постоянно действующей комиссии по подготовке граждан к военной службе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

28
1.2. Повышение квалификации педагогов и специалистов по патриотическому воспитанию
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

29
Раздел 2. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ И ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
3767,2
699,7
810,1
862,4
680,0
715,0

30
местный бюджет
3757,2
689,7
810,1
862,4
680,0
715,0

31
областной бюджет
10,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0

32
2.1. Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным событиям, знаменательным и юбилейным датам: День вывода войск из Афганистана, День защитников Отечества, День Победы, День пограничника, День памяти и скорби, День ВМФ, День ВДВ, День Российского флага, День Героев Отечества и др.
1123,4
238,4
283,7
270,0
175,0
190,0
5
33
местный бюджет
1123,4
238,4
283,7
270,0
175,0
190,0

34
2.2. Мероприятия по профилактике экстремизма, развитию межнациональных и межконфессиональных отношений
205,0
30,0
15,0
50,0
50,0
60,0
X
35
местный бюджет
205,0
30,0
15,0
50,0
50,0
60,0

36
2.3. Проведение всероссийской акции "Мы - граждане России": торжественное вручение паспортов молодым новоуральцам; наказов молодым гражданам, призванным в ряды Российской армии
226,7
50,0
46,7
50,0
40,0
40,0
X
37
местный бюджет
226,7
50,0
46,7
50,0
40,0
40,0

38
2.4. Проведение городского этапа всероссийского фестиваля-конкурса патриотической песни "Я люблю тебя, Россия"
188,7
28,7
35,0
35,0
45,0
45,0
5
39
местный бюджет
188,7
28,7
35,0
35,0
45,0
45,0

40
2.5. Фестиваль военно-патриотической песни "Опаленные сердца"
360,0
50,0
55,0
60,0
95,0
100,0
5
41
местный бюджет
360,0
50,0
55,0
60,0
95,0
100,0

42
2.6. Организация и проведение военно-спортивной игры "Зарница"
229,3
48,8
50,5
50,0
40,0
40,0
5
43
местный бюджет
229,3
48,8
50,5
50,0
40,0
40,0

44
2.7. Организация и проведение 5-дневных учебных сборов с гражданами допризывного и призывного возрастов в Новоуральском городском округе
245,2
50,0
45,2
50,0
50,0
50,0
5
45
местный бюджет
235,2
40,0
45,2
50,0
50,0
50,0

46
областной бюджет
10,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0

47
2.8. Соревнования по стрельбе из пневматической и мелкокалиберной винтовки
152,4
32,4
15,0
35,0
35,0
35,0
X
48
местный бюджет
152,4
32,4
15,0
35,0
35,0
35,0

49
2.9. Организация тематических встреч, бесед, торжественных мероприятий с ветеранами и молодежью
186,3
31,4
34,9
40,0
40,0
40,0
5
50
местный бюджет
186,3
31,4
34,9
40,0
40,0
40,0

51
2.10. Организация творческих площадок клубов ролевой игры и исторической реконструкции
174,5
24,7
29,8
35,0
40,0
45,0
X
52
местный бюджет
174,5
24,7
29,8
35,0
40,0
45,0

53
2.11. Организация шефской работы над ветеранами ВОВ и других войн, работ по благоустройству памятников, обелисков, захоронений на территории НГО
296,0
45,3
90,7
120,0
20,0
20,0
5
54
местный бюджет
296,0
45,3
90,7
120,0
20,0
20,0

55
2.12. Изготовление и размещение рекламных баннеров патриотической направленности на улицах города, оформление фасадов зданий патриотической тематикой
346,0
70,0
108,6
67,4
50,0
50,0
X
56
местный бюджет
346,0
70,0
108,6
67,4
50,0
50,0

57
Раздел 3. ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ
4434,2
1202,3
958,2
718,7
675,0
880,0

58
местный бюджет
4167,5
1108,1
715,6
718,7
675,0
880,0

59
областной бюджет
336,8
94,2
242,6
0,0
0,0
0,0

60
3.1. Оплата расходов, связанных с участием молодых граждан в военно-спортивных играх и оборонно-спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области
591,3
101,6
114,5
120,2
125,0
130,0
X
61
местный бюджет
585,7
97,0
113,5
120,2
125,0
130,0

62
областной бюджет
60,4
4,6
55,8
0,0
0,0
0,0

63
3.2. Приобретение оборудования и инвентаря для организации деятельности клубов (объединений, музеев) патриотической направленности
1930,1
393,8
383,6
402,7
350,0
400,0
7
64
местный бюджет
1764,3
304,2
307,4
402,7
350,0
400,0

65
областной бюджет
276,4
89,6
186,8
0,0
0,0
0,0

66
3.3. Поддержка деятельности МБОУ ДОД "ДЮЦ" для реализации программы по патриотическому воспитанию молодежи (Организация дополнительных видов физической культуры и спорта)
1198,5
158,0
294,7
195,8
200,0
350,0
X
67
местный бюджет
1198,5
158,0
294,7
195,8
200,0
350,0

68
3.4. Ремонт и содержание помещений школы № 55 для размещения Центра патриотического воспитания (ВПК "Рекрут", музей ВИК "Искатель", ВПК "Пересвет")
412,0
412,0
0,0
0,0
0,0
0,0

69
местный бюджет
412,0
412,0
0,0
0,0
0,0
0,0

70
3.5. Замена светильников в спортзале помещения "Центра военно-патриотического воспитания" НГО по ул. Фрунзе, 7
116,9
116,9
0,0
0,0
0,0
0,0

71
местный бюджет
116,9
116,9
0,0
0,0
0,0
0,0

72
3.6. Приобретение парт ученических для "Центра военно-патриотического воспитания" НГО по ул. Фрунзе, 7
20,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0

73
местный бюджет
20,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0

74
ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В НОВОУРАЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ
75
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе:
10135,3
331,0
790,3
1574,0
2670,0
4770,0

76
местный бюджет
10135,3
331,0
790,3
1574,0
2670,0
4770,0

77
1. Капитальные вложения
78
Всего по направлению "Капитальные вложения"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

79
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
80
Всего по направлению "НИОКР"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

82
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
10135,3
331,0
790,3
1574,0
2670,0
4770,0

83
местный бюджет
10135,3
331,0
790,3
1574,0
2670,0
4770,0

84
Раздел 1. РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОГО И СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА, В ТОМ ЧИСЛЕ:
1406,0
226,0
256,0
284,0
320,0
320,0

85
местный бюджет
1406,0
226,0
256,0
284,0
320,0
320,0

86
1.1. Организация походов выходного дня по маршрутам (6 маршрутов)
925,0
150,0
175,0
200,0
200,0
200,0
X
87
местный бюджет
925,0
150,0
175,0
200,0
200,0
200,0

88
1.2. Организация спортивных походов по лыжным, водным, пешим, горным, вело маршрутам
188,0
25,0
30,0
33,0
50,0
50,0
X
89
местный бюджет
188,0
25,0
30,0
33,0
50,0
50,0

90
1.3. Организация и проведение на территории ЗАО "Зеленый мыс" Чемпионата Европы и Кубка мира по натурбану
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11
91
1.4. Организация и проведение на территории НГО лыжного марафона "Азия - Европа - Азия"
293,0
51,0
51,0
51,0
70,0
70,0
11
92
местный бюджет
293,0
51,0
51,0
51,0
70,0
70,0

93
Раздел 2. РАЗВИТИЕ ВЫСТАВОЧНОГО, КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО И ИСТОРИЧЕСКОГО ТУРИЗМА
2179,3
0,0
379,3
600,0
600,0
600,0

94
местный бюджет
2179,3
0,0
379,3
600,0
600,0
600,0

95
2.1. Проектирование площадки для проведения фестивалей исторической реконструкции
2179,3
0,0
379,3
600,0
600,0
600,0
X
96
местный бюджет
2179,3
0,0
379,3
600,0
600,0
600,0

97
Раздел 3. РАЗВИТИЕ ЛЕЧЕБНО-РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ
2000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2000,0
X
98
местный бюджет
2000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2000,0

99
3.1. Благоустройство территории береговой зоны пляжа ЗАО Санаторий "Зеленый мыс"
2000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2000,0
X
100
Раздел 4. РАЗВИТИЕ ПАЛОМНИЧЕСКОГО И СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА
3500,0
0,0
0,0
500,0
1500,0
1500,0

101
местный бюджет
3500,0
0,0
0,0
500,0
1500,0
1500,0

102
4.1. Формирование зоны "Духовный центр Урала". Благоустройство территории возле Свято-Троицкий мужского монастыря
2000,0
0,0
0,0
0,0
1000,0
1000,0
X
103
местный бюджет
2000,0
0,0
0,0
0,0
1000,0
1000,0

104
4.2. Святые источники села Тарасково. Благоустройство территории и реконструкция святого источника во имя иконы Божьей Матери "Всецарица"
1500,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0
X
105
местный бюджет
1500,0
0,0
0,0
500,0
500,0
500,0

106
Раздел 5. РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА
600,0
100,0
100,0
100,0
100,0
200,0

107
местный бюджет
600,0
100,0
100,0
100,0
100,0
200,0

108
5.1. Оказание содействия Верх-Нейвинскому городскому округу, в рамках межмуниципального сотрудничества, в развитии рекреационного конно-спортивного центра "Каприоль"
250,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
X
109
местный бюджет
250,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0

110
5.2. Разработка совместных туристических маршрутов для развития межмуниципального сотрудничества с Верх-Нейвинским городским округом
250,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0

111
местный бюджет
250,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0

112
Раздел 6. ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ГОРОДА, УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ, ДРУГИХ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫХ, РЕКЛАМНЫХ И ИМИДЖЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
450,0
5,0
55,0
90,0
150,0
150,0

113
местный бюджет
450,0
5,0
55,0
90,0
150,0
150,0

114
6.1. Участие в работе областных, российских туристических выставках. Проведение рекламных туров и пресс-туров для представителей туроператоров средств массовой информации
330,0
0,0
50,0
80,0
100,0
100,0
X
115
местный бюджет
330,0
0,0
50,0
80,0
100,0
100,0

116
6.2. Обучение специалистов руководителей и специалистов туристской индустрии (семинары, тренинги, научно-практические конференции, форумы, круглые столы, деловые встречи)
120,0
5,0
5,0
10,0
50,0
50,0
X
117
местный бюджет
120,0
5,0
5,0
10,0
50,0
50,0

118
ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" НА 2014 - 2018 ГОДЫ
119
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе:
885564,4
157150,4
203128,4
160086,7
153392,3
211806,6

120
местный бюджет
885388,4
156974,4
203128,4
160086,7
153392,3
211806,6

121
областной бюджет
176,0
176,0
0,0
0,0
0,0
0,0

122
1. Капитальные вложения
123
Всего по направлению "Капитальные вложения"
38000,0
2000,0
6000,0
10000,0
0,0
20000,0

124
местный бюджет
38000,0
2000,0
6000,0
10000,0
0,0
20000,0

125
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

126
1.1. Реконструкция Центрального стадиона включая эскизный проект
38000,0
2000,0
6000,0
10000,0
0,0
20000,0
16
127
местный бюджет
38000,0
2000,0
6000,0
10000,0
0,0
20000,0

128
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

129
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
130
Всего по направлению "НИОКР"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

131
3. Прочие нужды
132
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
847564,4
155150,4
197128,4
150086,7
153392,3
191806,6

133
местный бюджет
847388,4
154974,4
197128,4
150086,7
153392,3
191806,6

134
областной бюджет
176,0
176,0
0,0
0,0
0,0
0,0

135
Раздел 1. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
731129,7
130583,5
136200,2
138442,8
146396,6
179506,6

136
местный бюджет
731019,4
130473,2
136200,2
138442,8
146396,6
179506,6

137
областной бюджет
110,3
110,3
0,0
0,0
0,0
0,0

138
1.1. Предоставление доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования
57685,6
10014,0
10898,4
11352,8
11920,4
13500,0
15
139
местный бюджет
57685,6
10014,0
10898,4
11352,8
11920,4
13500,0

140
1.2. Предоставление доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени
252064,3
44157,5
48992,8
50689,8
53224,2
55000,0
15
141
местный бюджет
252064,3
44157,5
48992,8
50689,8
53224,2
55000,0

142
1.3. Организация работы в клубах по месту жительства
87751,2
15385,7
18149,0
17178,8
18037,7
19000,0
15
143
местный бюджет
87751,2
15385,7
18149,0
17178,8
18037,7
19000,0

144
1.4. Работа по подготовке спортивных сборных команд по видам спорта в т.ч. сборной команды по хоккею МАУ ДО "СДЮСШОР"
84652,1
20292,3
9907,4
10050,0
10402,4
34000,0
X
145
местный бюджет
84652,1
20292,3
9907,4
10050,0
10402,4
34000,0

146
1.5. Создание условий для оказания услуг (выполнение работ)
183407,3
28525,7
34248,6
36570,5
39062,5
45000,0
X
147
местный бюджет
183407,3
28525,7
34248,6
36570,5
39062,5
45000,0

148
1.6. Развитие объединений дополнительного образования
61289,5
10823,4
11142,8
12584,6
13732,1
13006,6

149
местный бюджет
61289,5
10823,4
11142,8
12584,6
13732,1
13006,6

150
1.7. Оплата расходов, связанных с организацией и проведением соревнований различного уровня, с участием спортсменов СДЮСШОР, в соответствии с Положениями о проведении соревнований и Регламентами соревнований
4246,1
1384,9
2861,2
0,0
0,0
0,0

151
местный бюджет
4135,8
1274,6
2861,2
0,0
0,0
0,0

152
областной бюджет
110,3
110,3
0,0
0,0
0,0
0,0

153
1.8. Взнос на капитальный ремонт общего имущества
33,6
0,0
0,0
16,3
17,3
0,0

154
местный бюджет
33,6
0,0
0,0
16,3
17,3
0,0

155
Раздел 2. РАЗВИТИЕ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, В ТОМ ЧИСЛЕ:
9478,5
2030,0
2079,0
2181,8
1187,7
2000,0

156
местный бюджет
9478,5
2030,0
2079,0
2181,8
1187,7
2000,0

157
2.1. Организация и проведение городских спортивно-массовых мероприятий, в т.ч. для сельских населенных пунктов
6801,2
1400,0
1470,0
1543,5
1187,7
1200,0
15
158
местный бюджет
6801,2
1400,0
1470,0
1543,5
1187,7
1200,0

159
2.2. Пропаганда ценностей спорта в средствах массовой информации, производство и размещение информационных, научно-популярных, художественно-популяристических материалов в средствах массовой информации, спортивное телевидение
900,0
200,0
210,0
220,0
0,0
270,0
X
160
местный бюджет
900,0
200,0
210,0
220,0
0,0
270,0

161
2.3. Участие сборных команд города в областных, региональных и общероссийских соревнованиях и массовых мероприятиях
671,3
190,0
147,0
154,3
0,0
180,0
X
162
местный бюджет
671,3
190,0
147,0
154,3
0,0
180,0

163
2.4. Проведение медицинских обслуживаний спортсменов, членов сборных команд города по видам спорта для допуска на областные и Всероссийские соревнования
1106,0
240,0
252,0
264,0
0,0
350,0
X
164
местный бюджет
1106,0
240,0
252,0
264,0
0,0
350,0

165
Раздел 3. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И УКРЕПЛЕНИЯ ИХ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
90335,1
22282,4
51511,7
6433,0
5808,0
4300,0

166
местный бюджет
88835,1
22282,4
50011,7
6433,0
5808,0
4300,0

167
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

168
3.1. Сертификация спортивных объектов в соответствии с федеральным законодательством
2249,3
267,0
382,3
800,0
0,0
800,0
X
169
местный бюджет
2249,3
267,0
382,3
800,0
0,0
800,0

170
3.2. Замена покрытия на волейбольной площадке ДС "Дельфин"
1200,0
1200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
X
171
местный бюджет
1200,0
1200,0
0,0
0,0
0,0
0,0

172
3.3. Ремонт здания МАУ "Концертно-спортивный комплекс" с прилегающей территорией
38708,6
5408,6
33300,0
0,0
0,0
0,0
X
173
местный бюджет
38708,6
5408,6
33300,0
0,0
0,0
0,0

174
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

175
3.4. Содержание спортивных площадок
1261,1
1261,1
0,0
0,0
0,0
0,0

176
местный бюджет
1261,1
1261,1
0,0
0,0
0,0
0,0

177
3.5. Организация и проведение новогодних мероприятий
15575,0
1700,0
3200,0
3500,0
3675,0
3500,0
X
178
местный бюджет
15575,0
1700,0
3200,0
3500,0
3675,0
3500,0

179
3.6. Приобретение холодильной установки МАУ "КСК"
9500,0
9500,0
0,0
0,0
0,0
0,0

180
местный бюджет
9500,0
9500,0
0,0
0,0
0,0
0,0

181
3.7. Приобретение основных средств МБУ "СК "Кедр"
2202,1
2202,1
0,0
0,0
0,0
0,0

182
местный бюджет
2202,1
2202,1
0,0
0,0
0,0
0,0

183
3.8. Приобретение основных средств МАУ "КСК"
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0

184
местный бюджет
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0

185
3.9. Приобретение мебели, шахмат, шашек, дартсов и т.п. в клубы по месту жительства МБУ "СК "Кедр"
91,5
91,5
0,0
0,0
0,0
0,0

186
местный бюджет
91,5
91,5
0,0
0,0
0,0
0,0

187
3.10. Приобретение оборудования "Воркаут"
552,1
552,1
0,0
0,0
0,0
0,0

188
местный бюджет
552,1
552,1
0,0
0,0
0,0
0,0

189
3.11. Противопожарные мероприятия МБУ "СК "Кедр"
1000,0
0,0
1000,0
0,0
0,0
0,0

190
местный бюджет
1000,0
0,0
1000,0
0,0
0,0
0,0

191
3.12. Ремонт конькобежной дорожки МБУ "СК "Кедр"
2252,8
0,0
2252,8
0,0
0,0
0,0

192
местный бюджет
2252,8
0,0
2252,8
0,0
0,0
0,0

193
3.13. Выполнение проектно-сметной документации конькобежного павильона МБУ "СК "Кедр"
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0

194
местный бюджет
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0

195
3.14. Приобретение светового оборудования МАУ "КСК"
4000,0
0,0
4000,0
0,0
0,0
0,0

196
местный бюджет
4000,0
0,0
4000,0
0,0
0,0
0,0

197
3.15. Налог на имущество МБУ "СК "Кедр", МАУ "КСК"
5810,3
0,0
1544,3
2133,0
2133,0
0,0

198
местный бюджет
5810,3
0,0
1544,3
2133,0
2133,0
0,0

199
3.16. Ремонт лыжероллерной трассы (15 МКР)
3832,3
0,0
3832,3
0,0
0,0
0,0

200
местный бюджет
3832,3
0,0
3832,3
0,0
0,0
0,0

201
3.17. ПИР лыжероллерной трассы и стрелкового тира открытого типа в районе ОЛ "Зеленый Мыс"
1500,0
0,0
1500,0
0,0
0,0
0,0

202
местный бюджет
1500,0
0,0
1500,0
0,0
0,0
0,0

203
Раздел 4. РАЗВИТИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ВИДОВ СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ НГО
16621,1
254,5
7337,5
3029,1
0,0
6000,0

204
местный бюджет
16555,4
188,8
7337,5
3029,1
0,0
6000,0

205
областной бюджет
65,7
65,7
0,0
0,0
0,0
0,0

206
4.1. Развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - СДЮСШОР
2190,0
254,5
1935,5
0,0
0,0
0,0

207
местный бюджет
2124,3
188,8
1935,5
0,0
0,0
0,0

208
областной бюджет
65,7
65,7
0,0
0,0
0,0
0,0

209
4.2. Приобретение спортивного инвентаря МБУ "СК "Кедр"
14431,1
0,0
5402,0
3029,1
0,0
6000,0

210
местный бюджет
14431,1
0,0
5402,0
3029,1
0,0
6000,0

211
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

212
ПОДПРОГРАММА "МОЛОДЕЖЬ НОВОУРАЛЬСКА" НА 2014 - 2018 ГОДЫ
213
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе:
153306,9
21485,0
28652,8
31994,2
38029,9
33145,0

214
местный бюджет
152975,9
21385,0
28421,8
31994,2
38029,9
33145,0

215
областной бюджет
331,0
100,0
231,0
0,0
0,0
0,0

216
1. Капитальные вложения
217
Всего по направлению "Капитальные вложения"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

218
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

219
Всего по направлению "НИОКР"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

220
3. Прочие нужды
221
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
153306,9
21485,0
28652,8
31994,2
38029,9
33145,0

222
местный бюджет
152975,9
21385,0
28421,8
31994,2
38029,9
33145,0

223
областной бюджет
331,0
100,0
231,0
0,0
0,0
0,0

224
Раздел 1. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
132858,4
18194,4
24640,8
28498,6
33324,6
28200,0

225
местный бюджет
132858,4
18194,4
24640,8
28498,6
33324,6
28200,0

226
1.1. Реализация программ дополнительного образования для детей
48299,0
6443,5
8595,1
10510,2
12550,2
10200,0

227
местный бюджет
48299,0
6443,5
8595,1
10510,2
12550,2
10200,0

228
1.2. Выполнение работ по вовлечению молодежи в социальную практику, включая патриотическое воспитание, добровольческое движение, трудовые отряды
48545,1
6589,8
8811,2
10545,4
12498,7
10100,0
20
229
местный бюджет
48545,1
6589,8
8811,2
10545,4
12498,7
10100,0

230
1.3. Работа по предоставлению социально-психологической помощи молодежи
24622,2
3505,8
4670,3
4893,1
5553,0
6000,0
22
231
местный бюджет
24622,2
3505,8
4670,3
4893,1
5553,0
6000,0

232
1.4. Создание условий для предоставления услуг (выполнение работ)
11169,6
1585,9
2564,2
2475,6
2643,9
1900,0
22
233
местный бюджет
11169,6
1585,9
2564,2
2475,6
2643,9
1900,0

234
1.5. Проведение обязательного медицинского осмотра работников МБОУ ДОД "ДЮЦ"
69,4
69,4
0,0
0,0
0,0
0,0

235
местный бюджет
69,4
69,4
0,0
0,0
0,0
0,0

236
1.6. Отчисления на капитальный ремонт в помещениях, расположенных в многоквартирных домах
153,1
0,0
0,0
74,3
78,8
0,0

237
местный бюджет
153,1
0,0
0,0
74,3
78,8
0,0

238
Раздел 2. СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ, ПОДДЕРЖКА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ
600,0
0,0
0,0
0,0
300,0
300,0

239
Раздел 3. ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ, ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ИНИЦИАТИВ МОЛОДЕЖИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
4652,0
814,9
1011,1
861,0
1000,0
1015,0

240
местный бюджет
4552,0
714,9
961,1
861,0
1000,0
1015,0

241
областной бюджет
100,0
100,0
50,0
0,0
0,0
0,0

242
3.1. Организация и проведение молодежного фестиваля, посвященного Дню молодежи
1820,0
400,0
290,0
330,0
400,0
400,0

243
местный бюджет
1820,0
400,0
290,0
330,0
400,0
400,0

244
3.2. Организация творческих фестивалей, конкурсов, акций (фестиваль "Граффити", городской конкурс творчества, КВН, Студенческая весна)
1250,2
159,1
241,1
250,0
300,0
300,0
22
245
местный бюджет
1250,2
159,1
241,1
250,0
300,0
300,0

246
3.3. Привлечение молодежи к участию в общественно-политической жизни, вовлечение молодежи в самоуправление
295,0
25,0
120,0
45,0
50,0
55,0
22
247
местный бюджет
245,0
25,0
70,0
45,0
50,0
55,0

248
областной бюджет
50,0
0,0
50,0
0,0
0,0
0,0

249
3.4. Развитие и поддержка молодежного добровольчества (волонтерства)
215,0
20,0
45,0
45,0
50,0
55,0
22
250
местный бюджет
215,0
20,0
45,0
45,0
50,0
55,0

251
3.5. Организация участия молодежи в областных и всероссийских мероприятиях (в т.ч. в проектах Росмолодежи)
206,8
20,8
40,0
41,0
50,0
55,0
20
252
местный бюджет
206,8
20,8
40,0
41,0
50,0
55,0

253
3.6. Организация городских сборов актива общественных молодежных объединений
915,0
190,0
275,0
150,0
150,0
150,0
20
254
местный бюджет
815,0
90,0
275,0
150,0
150,0
150,0

255
областной бюджет
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0

256
3.7. Организация участия в молодежных отраслевых конкурсах и фестивалях Российского профессионального союза работников атомной энергетики и промышленности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20
257
3.8. Организация акции "Молодежь - родному городу!"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20
258
Раздел 4. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ, ПРОПАГАНДА СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
1585,0
159,8
209,7
220,5
495,0
500,0

259
местный бюджет
1585,0
159,8
209,7
220,5
495,0
500,0

260
4.1. Реализация программы по семейному воспитанию молодежи "Сегодня подросток, завтра родитель"
145,0
10,0
15,0
15,0
50,0
55,0
22
261
местный бюджет
145,0
10,0
15,0
15,0
50,0
55,0

262
4.2. Поддержка работы центра психологической помощи молодой семье
344,7
13,2
15,0
16,5
150,0
150,0
22
263
местный бюджет
344,7
13,2
15,0
16,5
150,0
150,0

264
4.3. Реализация разнообразных форм семейного досуга
246,4
16,4
65,0
55,0
55,0
55,0
X
265
местный бюджет
246,4
16,4
65,0
55,0
55,0
55,0

266
4.4. Выпуск информационных материалов для молодых семей
172,1
32,1
35,0
35,0
35,0
35,0
X
267
местный бюджет
172,1
32,1
35,0
35,0
35,0
35,0

268
4.5. Организация и проведение городских семейных конкурсов и фестивалей
500,6
68,4
64,7
67,5
150,0
150,0
20
269
местный бюджет
500,6
68,4
64,7
67,5
150,0
150,0

270
4.6. Организация участия молодых семей в областных и всероссийских мероприятиях
176,2
19,7
15,0
31,5
55,0
55,0
20
271
местный бюджет
176,2
19,7
15,0
31,5
55,0
55,0

272
Раздел 5. ПРОФИЛАКТИКА НЕГАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
7108,8
1207,5
1515,5
1485,8
1450,0
1450,0

273
местный бюджет
7004,9
1207,5
1411,6
1485,8
1450,0
1450,0

274
областной бюджет
103,9
0,0
103,9
0,0
0,0
0,0

275
5.1. Организация работы на базе клубов по месту жительства служб молодежного консультирования и психолого-консультационного Интернет-портала доверия "Как-Быть.рф"
4413,3
759,4
953,9
900,0
900,0
900,0
22
276
местный бюджет
4309,4
759,4
850,0
900,0
900,0
900,0

277
областной бюджет
103,9
0,0
103,9
0,0
0,0
0,0

278
5.2. Проведение профилактических молодежных акций, круглых столов, семинаров, конкурсов; издание информационных профилактических материалов
1569,9
289,1
335,0
345,8
300,0
300,0
22
279
местный бюджет
1569,9
289,1
335,0
345,8
300,0
300,0

280
5.3. Организация и проведение городского конкурса "Будь здоров"
150,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
22
281
местный бюджет
150,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0

282
5.4. Организация работы с волонтерскими группами по профилактике ВИЧ-инфекции
510,0
50,0
100,0
120,0
120,0
120,0
22
283
местный бюджет
510,0
50,0
100,0
120,0
120,0
120,0

284
5.5. Проведение цикла мероприятий с молодежью по правовым знаниям на базе клубов по месту жительства
465,6
79,0
96,6
90,0
100,0
100,0
22
285
местный бюджет
465,6
79,0
96,6
90,0
100,0
100,0

286
Раздел 6. КАДРОВОЕ, МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
2407,0
480,0
534,5
482,5
280,0
630,0

287
местный бюджет
2329,9
480,0
457,4
482,5
280,0
630,0

288
областной бюджет
77,1
0,0
77,1
0,0
0,0
0,0

289
6.1. Создание единого информационного молодежного пространства: молодежная газета; молодежный Интернет-портал; молодежное телевидение; наглядная агитация; информационные буклеты
1329,5
260,0
294,5
225,0
250,0
300,0
X
290
местный бюджет
1252,4
260,0
217,4
225,0
250,0
300,0

291
областной бюджет
77,1
0,0
77,1
0,0
0,0
0,0

292
6.2. Организация обучающих семинаров по трудовому законодательству РФ для молодежного профсоюзного актива города
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
X
293
6.3. Участие специалистов, работающих с молодежью, в областных, региональных и межрегиональных семинарах по вопросам реализации молодежной политики
147,5
20,0
30,0
37,5
30,0
30,0
X
294
местный бюджет
147,5
20,0
30,0
37,5
30,0
30,0

295
6.4. Издание и распространение информационных материалов (памятки, буклеты, плакаты) по профилактике ВИЧ-инфекции среди различных групп населения
930,0
200,0
210,0
220,0
0,0
300,0
22
296
местный бюджет
930,0
200,0
210,0
220,0
0,0
300,0

297
Раздел 7. АДАПТАЦИЯ МОЛОДЕЖИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
810,5
85,0
110,0
115,5
250,0
250,0

298
местный бюджет
810,5
85,0
110,0
115,5
250,0
250,0

299
7.1. Проведение социально значимых мероприятий по адаптации молодежи с ограниченными возможностями здоровья
810,5
85,0
110,0
115,5
250,0
250,0
20
300
местный бюджет
810,5
85,0
110,0
115,5
250,0
250,0

301
7.2. Оказание содействия в трудоустройстве молодым гражданам с ограниченными возможностями здоровья, проживающими на территории НГО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

302
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

303
Раздел 8. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И УКРЕПЛЕНИЯ ИХ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
3235,2
543,4
631,2
330,3
930,3
800,0

304
местный бюджет
3235,2
543,4
631,2
330,3
930,3
800,0

305
8.1. Работы по ремонту кровли клубов по месту жительства "Альфа", "Уют"
1071,7
471,7
0,0
0,0
600,0
0,0
24
306
местный бюджет
1071,7
471,7
0,0
0,0
600,0
0,0

307
8.2. Работы по ремонту клубов по месту жительства
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
800,0
24
308
местный бюджет
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
800,0

309
8.3. Ремонт пожарной сигнализации в клубах по месту жительства
179,1
71,7
107,4
0,0
0,0
0,0

310
местный бюджет
179,1
71,7
107,4
0,0
0,0
0,0

311
8.4. Приобретение основных средств МБОУ ДОД "ДЮЦ"
110,5
0,0
110,5
0,0
0,0
0,0

312
местный бюджет
110,5
0,0
110,5
0,0
0,0
0,0

313
8.5. Налог на имущество организаций
916,6
0,0
256,0
330,3
330,3
0,0

314
местный бюджет
916,6
0,0
256,0
330,3
330,3
0,0

315
8.6. Обустройство душевых в Центре военно-патриотического воспитания (шк. 55)
101,1
0,0
101,1
0,0
0,0
0,0

316
местный бюджет
101,1
0,0
101,1
0,0
0,0
0,0

317
8.7. Приобретение светодиодных светильников
56,2
0,0
56,2
0,0
0,0
0,0

318
местный бюджет
56,2
0,0
56,2
0,0
0,0
0,0


Заместитель
Главы Администрации НГО
по экономике и финансам,
начальник
Финансового управления НГО
А.Б.БАРАНОВ

Заместитель
Главы Администрации НГО
по социальной политике
К.Н.КУТЫРЕВ

Председатель КМСиСП
Е.В.ГАРАНИНА





Приложение № 3
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры,
спорта, туризма и молодежной
политики на территории
Новоуральского городского округа"
на 2014 - 2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ
НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" НА 2014 - 2018 ГОДЫ

№ строки
Наименование объекта капитального строительства (реконструкции)/Источники расходов на финансирование объекта капитального строительства
Адрес объекта капитального строительства
Сметная стоимость объекта, тыс. рублей:
Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации)
Объемы финансирования, тыс. рублей
в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации)
в ценах соответствующих лет реализации проекта
начало
ввод (завершение)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Реконструкция Центрального стадиона, включая эскизный проект
ул. Ленина, 54


2014
2018






2
Всего по объекту:

38000,0
38000,0


38000,0
2000,0
6000,0
10000,0
0,0
20000,0
3
в том числе: областной бюджет

0,0
0,0


0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
местный бюджет

38000,0
38000,0


38000,0
2000,0
6000,0
10000,0
0,0
20000,0

Заместитель
Главы Администрации
Новоуральского городского округа
по экономике и финансам,
начальник
Финансового управления
А.Б.БАРАНОВ

Заместитель
Главы Администрации
Новоуральского городского округа
по социальной политике
К.Н.КУТЫРЕВ


------------------------------------------------------------------