По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации Новоуральского городского округа от 21.08.2015 N 1674-а "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Новоуральском городском округе" на 2014 - 2018 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 августа 2015 г. № 1674-а

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В НОВОУРАЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"
НА 2014 - 2018 ГОДЫ

В соответствии с Решением Думы Новоуральского городского округа от 24.06.2015 № 60 "О внесении изменений в Решение Думы Новоуральского городского округа от 03 декабря 2014 года № 141 "О бюджете Новоуральского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Новоуральском городском округе" на 2014 - 2018 годы, утвержденную Постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 30.12.2013 № 3357-а (в редакции Постановлений Администрации Новоуральского городского округа от 29.12.2014 № 2935-а, от 29.05.2015 № 1073-а), изложив ее в новой редакции (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее Постановление (с приложениями) в газете "Нейва" и разместить на официальном сайте Администрации Новоуральского городского округа в сети "Интернет".

Глава Администрации
городского округа
В.В.ПОПОВ





Утверждена
Постановлением Администрации
Новоуральского городского округа
от 30 декабря 2013 г. № 3357-а
(в редакции
Постановлений Администрации
Новоуральского городского округа
от 29 декабря 2014 г. № 2935-а,
от 29 мая 2015 г. № 1073-а,
от 21 августа 2015 г. № 1674-а)

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В НОВОУРАЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ
(В НОВОЙ РЕДАКЦИИ)

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа
Сроки реализации муниципальной программы
2014 - 2018 годы
Цели и задачи муниципальной программы
Целями муниципальной программы являются:
Цель 1. Создание условий для развития газификации в Новоуральском городском округе.
Цель 2. Снижение объемов потребления электрической энергии в Новоуральском городском округе.
Цель 3. Обеспечение рационального и эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, сокращения аварийных ситуаций и повышения надежности электроснабжения за счет реализации энергосберегающих мероприятий.
Цель 4. Повышение качества условий проживания населения Новоуральского городского округа за счет модернизации лифтового хозяйства в многоквартирных домах.
Цель 5. Повышение комфортности и безопасности проживания населения Новоуральского городского округа.
Цель 6. Повышение качества условий проживания населения Новоуральского городского округа за счет восстановления и развития объектов внешнего благоустройства и дворовых территорий.
Цель 7. Создание условий для предоставления жилищно-коммунальных услуг установленных стандартов качества.
Цель 8. Повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения, снижение расходов на покупку коммунальных ресурсов

Задачами муниципальной программы являются:
Задача 1. Строительство распределительных газопроводов и уличных газовых сетей.
Задача 2. Обеспечение населения городского округа природным газом.
Задача 3. Строительство трансформаторных подстанций и электрических сетей. Снижение аварийных ситуаций.
Задача 4. Снижение объемов потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде. Обеспечение учета всех потребляемых ресурсов.
Задача 5. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, а также сбор и анализ информации об энергоемкости экономики Новоуральского городского округа.
Задача 6. Снижение потребления и сокращение потерь электрической энергии и воды за счет повышения уровня рационального использования топлива и энергии с широким внедрением энергосберегающих технологий и оборудования высокого класса энергетической эффективности.
Задача 7. Повышение комфортности проживания населения и снижение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг на основе применения новейших технологий в сфере энерго- и ресурсосбережения при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры.
Задача 8. Оказание содействия собственникам помещений в многоквартирных домах в реализации мероприятий, направленных на модернизацию лифтового оборудования в многоквартирных жилых домах

Задача 9. Сокращение объемов жилищного фонда с высоким уровнем физического износа.
Задача 10. Обеспечение жилищного строительства на земельных участках, освобождающихся после сноса многоквартирных домов.
Задача 11. Создание благоприятного социального микроклимата, улучшение качества жизни населения, создание комфортных условий обитания.
Задача 12. Создание условий для занятий физической культурой и спортом.
Задача 13. Формирование и реализация мероприятий по восстановлению, модернизации и развитию объектов благоустройства Новоуральского городского округа.
Задача 14. Обеспечение надлежащего технического состояния жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры.
Задача 15. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки граждан по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги.
Задача 16. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, система очистки сточных вод).
Задача 17. Улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат
Перечень подпрограмм муниципальной программы
Подпрограмма 1 "Развитие газификации Новоуральского городского округа";
Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новоуральского городского округа";
Подпрограмма 3 "Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных домах Новоуральского городского округа";
Подпрограмма 4 "Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории Новоуральского городского округа";
Подпрограмма 5 "Благоустройство Новоуральского городского округа";
Подпрограмма 6 "Проведение ремонта и содержание жилищного фонда на территории Новоуральского городского округа"
Подпрограмма 7 "Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Новоуральского городского округа"
Перечень основных целевых показателей муниципальной программы
1) Строительство газопроводов среднего и низкого давления;
2) Строительство газопровода высокого давления;
3) Разработка проектно-сметной документации;
4) Перевод многоквартирных домов со сжиженного газа на природный газ;
5) Подключение жилых домов к природному газу;
6) Подключение объектов соцкультбыта к природному газу;
7) Строительство трансформаторных подстанций;
8) Подключение жилых домов к сетям электроснабжения;
9) Установка приборов учета;
10) Установка опор;
11) Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории городского округа;
12) Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории городского округа;
13) Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории городского округа;

14) Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории городского округа;
15) Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии;
16) Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям;
17) Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче;
18) Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче;
19) Количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых модернизировано лифтовое хозяйство;
20) Количество модернизированных (вновь установленных) лифтов;
21) Количество расселяемых жилых помещений в год;
22) Общая площадь расселяемых жилых помещений в год;
23) Количество граждан, переселяемых из многоквартирных жилых домов, подлежащих сносу в связи с физическим износом, в год;
24) Количество земельных участков, освобожденных в результате сноса многоквартирных домов;
25) Доля дворовых территорий в Новоуральском городском округе, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям по отношению к их общему количеству;
26) Количество дворовых территорий в Новоуральском городском округе, уровень которых соответствует современным требованиям;

27) Количество построенных контейнерных площадок на дворовых территориях многоквартирных домов, не оборудованных мусоропроводом;
28) Количество капитально отремонтированных спортивных площадок;
29) Количество площадок для сбора мусора в гаражных массивах, приведенных в соответствие с требованиями санитарных норм;
30) Количество отремонтированных подпорных стенок на дворовых территориях;
31) Количество отремонтированных гидротехнических сооружений;
32) Общая площадь отремонтированного жилищного фонда;
33) Количество граждан, зарегистрированных в многоквартирных домах, которые улучшили условия проживания после проведения ремонта;
34) Количество управляющих организаций, заявившихся на предоставление субсидий местного бюджета на меры поддержки по частичному освобождению от платы за жилищные и коммунальные услуги;
35) Реконструкция тепломагистралей;
36) Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели;
37) Замена сетей тепло- и водоснабжения вводов многоквартирных домов;
38) Разработка схем водоснабжения/водоотведения, теплоснабжения;
39) Перевод на электроплиты многоквартирных домов
Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей
ВСЕГО: 2090401,7 тыс. руб.,
в том числе (по годам реализации):
2014 год - 313313,7 тыс. руб.;
2015 год - 256450,6 тыс. руб.;
2016 год - 414251,7 тыс. руб.;
2017 год - 474902,3 тыс. руб.;
2018 год - 631483,3 тыс. руб.,
из них:
федеральный бюджет: 1782,8 тыс. руб.,
в том числе (по годам реализации):
2015 год - 1782,8 тыс. руб.;
областной бюджет: 126945,3 тыс. руб.,
в том числе (по годам реализации):
2014 год - 57306,6 тыс. руб.;
2015 год - 41378,7 тыс. руб.;
2018 год - 28260,0 тыс. руб.;
областной бюджет <*>: 520241,1 тыс. руб.,
в том числе (по годам реализации):
2016 год - 157575,7 тыс. руб.;
2017 год - 256151,8 тыс. руб.;
2018 год - 106513,7 тыс. руб.;
местный бюджет: 1287440,4 тыс. руб.,
в том числе (по годам реализации):
2014 год - 236984,9 тыс. руб.;
2015 год - 199515,6 тыс. руб.;
2016 год - 224663,4 тыс. руб.;
2017 год - 154670,3 тыс. руб.;
2018 год - 471606,2 тыс. руб.;

Местный бюджет <*>: 45089,5 тыс. руб.,
в том числе (по годам реализации):
2016 год - 8802,8 тыс. руб.;
2017 год - 33146,6 тыс. руб.;
2018 год - 3140,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники: 101150,8 тыс. руб.,
в том числе (по годам реализации):
2014 год - 14744,0 тыс. руб.;
2015 год - 10300,0 тыс. руб.;
2016 год - 23209,7 тыс. руб.;
2017 год - 30933,6 тыс. руб.;
2018 год - 21963,5 тыс. руб.;
безвозмездные целевые поступления: 7751,7 тыс. руб.,
в том числе (по годам реализации):
2014 год - 4278,2 тыс. руб.;
2015 год - 3472,5 тыс. руб.
Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет
сайт Администрации Новоуральского городского округа http://www.adm-ngo.ru/

Примечание: <*> Финансовые средства, не предусмотренные в бюджете Новоуральского городского округа на 2015 - 2017 годы.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

За последние десять лет проблема обеспечения устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства Новоуральского городского округа приобрела еще большую остроту. Это связано с тем, что действующие расходные обязательства местного бюджета на развитие отрасли не покрывают потребности в ее финансировании. Из-за недостаточных темпов модернизации и развития основных фондов жилищный фонд и системы коммунальной инженерной инфраструктуры продолжают деградировать.
По состоянию на 01.01.2014 площадь жилищного фонда Новоуральского городского округа составляет 2164,7 тыс. квадратных метров, в том числе 1846,4 тыс. квадратных метров в частной собственности граждан и 313,7 тыс. квадратных метров - муниципальный жилищный фонд.
Состояние жилищного фонда Новоуральского городского округа в целом характеризуется высоким процентом износа, что в свою очередь приводит к увеличению затрат на его содержание.
Для приведения жилого фонда в нормативное техническое состояние необходимо проведение комплексного капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов с использованием современных строительных материалов и технологий, энергоэффективных решений, которые обеспечат высокий уровень благоустройства и качественное улучшение условий проживания граждан.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Цели и задачи программы, а также целевые показатели реализации подпрограммы представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ

В целях достижения целей программы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, который приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.
Ответственным исполнителем программы Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа.
Ответственный исполнитель программы:
1) осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию программы;
2) обеспечивает эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на реализацию программы;
3) осуществляет функции муниципального заказчика (самостоятельно или через подведомственных ему распорядителей и (или) получателей бюджетных средств) работ и услуг, выполнение или оказание которых необходимо для реализации мероприятий программы.

ПОДПРОГРАММА 1
"РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель подпрограммы
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2018 годы
Цели и задачи подпрограммы
Цель:
Создание условий для развития газификации в Новоуральском городском округе.
Задачи:
1. Строительство распределительных и уличных газопроводов и газовых сетей.
2. Обеспечение населения Новоуральского городского округа природным газом
Перечень основных целевых показателей подпрограммы
1. Перевод многоквартирных домов со сжиженного газа на природный газ.
2. Строительство газопроводов среднего и низкого давления.
3. Строительство газопровода высокого давления.
4. Реконструкция газопровода высокого давления.
5. Подключение жилых домов к природному газу.
6. Подключение объектов соцкультбыта и производства к природному газу
Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб.
ВСЕГО: 223808,1 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 40829,4 тыс. руб.;
2015 год - 26601,8 тыс. руб.;
2016 год - 56756,9 тыс. руб.;
2017 год - 60900,0 тыс. руб.;
2018 год - 38900,0 тыс. руб.,
из них:
федеральный бюджет: 1782,8 тыс. руб.,
в том числе:
2015 год - 1782,8 тыс. руб.,
областной бюджет: 78362,2 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 29633,1 тыс. руб.;
2015 год - 20469,0 тыс. руб.;
2018 год - 28260,0 тыс. руб.;
областной бюджет <*>: 91147,0 тыс. руб.,
в том числе:
2016 год - 39247,0 тыс. руб.;
2017 год - 51900,0 тыс. руб.;
местный бюджет: 42925,7 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 11196,3 тыс. руб.;
2015 год - 4350,0 тыс. руб.;
2016 год - 14379,4 тыс. руб.;
2017 год - 5500,0 тыс. руб.;
2018 год - 7500 тыс. руб.;
местный бюджет <*>: 9590,5 тыс. руб.,
в том числе:
2016 год - 2950,5 тыс. руб.;
2017 год - 3500,0 тыс. руб.;
2018 год - 3140 тыс. руб.
Адрес размещения подпрограммы в сети Интернет
сайт Администрации Новоуральского городского округа http://www.adm-ngo.ru/

Примечание: <*> Финансовые средства, не предусмотренные в бюджете Новоуральского городского округа на 2015 - 2017 годы.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
ГАЗИФИКАЦИИ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Подпрограмма "Развитие газификации Новоуральского городского округа" на 2014 - 2018 годы (далее - Подпрограмма) разрабатывается для решения задач, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления в сфере организации и осуществления инвестиционных проектов, направленных на развитие газификации городского округа.
Актуальность разработки Подпрограммы обусловлена как социальными, так и экономическими требованиями.
Подпрограмма направлена на повышение уровня газификации объектов, а также жилищного фонда, улучшение условий жизни, экологической обстановки и развитие экономики города.
Газификация окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования.
Существующее состояние газификации сетевым природным газом в Новоуральском городском округе не в полной мере отвечает ее потребностям, особенно на территории сельских населенных пунктов Новоуральского городского округа.
В структуре Новоуральского городского округа - 5 сельских населенных пунктов: село Тарасково, деревни Починок, Пальники, Елани, поселок Мурзинка, в которых проживает более 3 тысяч человек.
Сетевой природный газ подведен почти ко всем населенным пунктам, за исключением д. Пальники. Однако газораспределительная сеть в населенных пунктах, имеющих сетевой природный газ, развита недостаточно.
Газоснабжение города и населенных пунктов обеспечивает МУП "Новоуральскгаз".
Протяженность сетей - 102,927 км, в том числе:
высокого давления - 31,79 км;
среднего давления - 14,973 км;
низкого давления - 36,724 км;
внутридомовые газопроводы - 19,44 км.
Общая протяженность существующих межпоселковых газопроводов составляет 22,54 км.
Количество газифицированных квартир составляет 13619 кв., в том числе от:
- природного газа - 9486 кв.;
- сжиженного газа - 4133 кв., в т.ч.:
- резервуарных установок - 2751 кв.;
- газобаллонных установок - 1081 кв.;
- шкафных групповых установок - 301 кв.
Недостаток развития газораспределительной сети внутри населенных пунктов отражается на уровне газификации жилого фонда и объектов коммунальной сферы.
Уровень газификации природным газом в Новоуральском городском округе на 01 января 2013 года составлял 38,5 процента. Для сравнения в Свердловской области - 53,79 процента.
На сегодняшний день в Новоуральском городском округе существует ряд проблем, решение которых требует комплексного подхода: 43 групповых газобаллонных установок в шкафах у стен зданий и 679 индивидуальных газобаллонных установок в жилых многоквартирных домах не соответствуют требованиям действующих СНиП и подлежат ликвидации, что возможно по мере перевода жилых домов на электроплиты или на природный газ.
Для бесперебойного и безаварийного газоснабжения города необходимо выполнить секционирование газопровода среднего давления существующей сети газоснабжения природного газа города.
Остро стоит проблема газификации сельских населенных пунктов. Необходимо строительство распределительных газопроводов "д. Елани - д. Починок", "д. Починок - д. Пальники", а также строительство уличных газопроводов.
Следует отметить, что развитие газификации в Новоуральском городском округе, в частности, перевод частного жилого фонда в Свердловской области с централизованного отопления на отопление от индивидуального источника теплоснабжения, работающего на природном газе, позволило бы значительно сократить потери тепловой энергии в процессе транспортировки до потребителя.
Одной из причин сдерживания темпов развития газораспределительной сети в Новоуральском городском округе является недостаточность объемов финансирования мероприятий.
Инвестиционные средства, необходимые для развития газификации, могут быть получены за счет надбавок к тарифам, за счет привлечения иных внебюджетных источников, в том числе средств планируемых к подключению потребителей сетевого природного газа, а также за счет государственной поддержки, направленной на инженерное обустройство территорий. При этом в условиях регулирования тарифов на услуги по газоснабжению, теплоснабжению и обеспечения доступности этих услуг для населения инвестиционные потребности на реализацию капиталоемких и социально значимых объектов не могут быть обеспечены в достаточных объемах за счет данного источника. Поэтому финансирование части инвестиционных расходов за счет бюджетных средств, в том числе финансирование инвестиционных проектов по строительству газопроводов с целью газификации жилых домов оправдано.
Мероприятия, реализуемые в рамках Подпрограммы, позволят расширить газораспределительную сеть в населенных пунктах городского округа, тем самым создать техническую возможность для дальнейшего развития сети межпоселковых и уличных газопроводов во всех населенных пунктах городского округа, улучшить комфортность среды проживания населения.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Цели и задачи подпрограммы, а также целевые показатели реализации подпрограммы представлены в Приложении № 1 к программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Новоуральском городском округе" на 2014 - 2018 годы.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственным исполнителем подпрограммы является Комитет по ЖКХ и жилищной политике Новоуральского городского округа.
Мероприятия по выполнению подпрограммы представлены в Приложении № 2 к программе.
В ходе реализации программы планируется выполнение следующих мероприятий.
Перевод многоквартирных домов со сжиженного на природный газ. В рамках данного мероприятия планируется:
1) техническое перевооружение системы газоснабжения жилых домов квартала 50 (ПСД разработана, получено положительное заключение гос. экспертизы). Это позволит ликвидировать базы сжиженного газа квартала 50, снизить плату за газ для жителей многоквартирных домов по адресам: № 4, 6, 8, 10 ул. Спортивная, № 108, 110, 112, 114, 114а, 116, 116а, 118, 118а, 122, 124, 126 ул. Ленина, № 33, 35, 35а, 37, 41 ул. Фурманова, № 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6 ул. Комарова, № 1, 5 ул. Парковый проезд;
2) разработать ПИР и перевести со сжиженного на природный газ многоквартирные дома кварталов 5, 7 (№ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ул. Театральный проезд, № 1, 3 ул. Строителей, № 8, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 20 ул. Гагарина) и квартала 30 (№ 9, 11, 13, 15 ул. Садовая, № 1а, 3а ул. Фрунзе, № 50 ул. Ленина).
Проектирование и строительство газопроводов высокого давления. В рамках мероприятия планируется:
1) завершить строительство газопровода ГГРП-6 п. Билимбай - п. Починок (2 этап). Газопровод высокого давления от б/о "Лесные дали" до д. Починок протяженностью 9,19 км. В результате реализации мероприятия появляется возможность развития сети уличных газопроводов и газификации д. Починок и д. Пальники (315 жил. домов и объектов индивидуального строительства);
2) проектирование и строительство 2,2 км газопровода высокого давления для газоснабжения МКР 22б, 22в;
3) проектирование и строительство 0,6 км газопровода МКР 13 - Зеленый поселок;
4) проектирование и строительство 10,7 км межпоселкового газопровода д. Починок - д. Пальники для развития уличной сети газопровода и газификации 132 жилых домов д. Пальники;
5) проектирование и реконструкция 5,6 км газопровода высокого давления ГРС п. Верх-Нейвинск ГРП "ТЭЦ" диаметром 400 мм с целью надежного газоснабжения городского округа, снижения аварийных ситуаций.
Проектирование и строительство уличных газопроводов. Планируется выполнить:
1) проектирование и строительство 4,2 км уличного газопровода д. Починок для подключения 183 жилых домов и земельных участков к газоснабжению;
2) строительство 11 км газопровода с. Тарасково (2 очередь) для газоснабжения 220 жилых домов и 47 участков индивидуального строительства;
3) проектирование и строительство 6,2 км газопровода с. Тарасково (3 очередь) для газоснабжения 21 жилого дома и 9 объектов соцкультбыта;
4) проектирование и строительство 21,8 км уличного газопровода п. Мурзинка с целью газификации 300 жилых домов и участков ИЖС;
5) проектирование газопровода д. Пальники и д. Елани (2 очередь) для развития уличной сети газопроводов.

ПОДПРОГРАММА 2
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель подпрограммы
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2018 годы
Цели и задачи подпрограммы
Цели:
1. Снижение объемов потребления электрической энергии в Новоуральском городском округе.
2. Обеспечение рационального и эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, сокращения аварийных ситуаций и повышения надежности электроснабжения за счет реализации энергосберегающих мероприятий.
Задачи:
1. Строительство трансформаторных подстанций и электрических сетей. Снижение аварийных ситуаций.
2. Снижение объемов потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде. Обеспечение учета всех потребляемых ресурсов.
3. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, а также сбор и анализ информации об энергоемкости экономики Новоуральского городского округа.
4. Снижение потребления и сокращение потерь электрической энергии и воды за счет повышения уровня рационального использования топлива и энергии с широким внедрением энергосберегающих технологий и оборудования высокого класса энергетической эффективности.
5. Повышение комфортности проживания населения и снижение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг на основе применения новейших технологий в сфере энерго- и ресурсосбережения при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры
Перечень основных целевых показателей подпрограммы
1. Строительство трансформаторных подстанций.
2. Подключение жилых домов к сетям электроснабжения.
3. Установка приборов учета.
4. Установка опор.
5. Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории городского округа.
6. Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории городского округа.
7. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории городского округа.
8. Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории городского округа.
9. Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии.
10. Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям.
11. Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче.
12. Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче
Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб.
Всего: 510414,7 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год: 174822,4 тыс. руб.;
2015 год: 84310,9 тыс. руб.;
2016 год: 131262,5 тыс. руб.;
2017 год: 74133,2 тыс. руб.;
2018 год: 45885,7 тыс. руб.,
из них:
областной бюджет: 44518,6 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год: 23608,9 тыс. руб.;
2015 год: 20909,7 тыс. руб.;
областной бюджет <*>: 42305,2 тыс. руб.,
в том числе:
2016 год: 29105,2 тыс. руб.;
2017 год: 13200,0 тыс. руб.;
местный бюджет: 357726,6 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год: 136469,5 тыс. руб.;
2015 год: 54601,3 тыс. руб.;
2016 год: 85969,0 тыс. руб.;
2017 год: 41517,2 тыс. руб.;
2018 год: 39169,7 тыс. руб.;
местный бюджет <*>: 4672,3 тыс. руб.,
в том числе:
2016 год: 672,3 тыс. руб.;
2017 год: 4000,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники: 61192,0 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год: 14744,0 тыс. руб.;
2015 год: 8800,0 тыс. руб.;
2016 год: 15516,0 тыс. руб.;
2017 год: 15416,0 тыс. руб.;
2018 год: 6716,0 тыс. руб.
Адрес размещения подпрограммы в сети Интернет
сайт Администрации Новоуральского городского округа http://www.adm-ngo.ru/

Примечание: <*> Финансовые средства, не предусмотренные в бюджете Новоуральского городского округа на 2015 - 2017 годы.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В настоящее время экономика Новоуральского городского округа характеризуется повышенной энергоемкостью. Ежегодно растут затраты местного бюджета на приобретение энергетических ресурсов.
При существующем уровне потребления, изменение стоимости топливно-энергетических ресурсов может привести к следующим последствиям:
1) росту затрат предприятий и учреждений, расположенных на территории Новоуральского городского округа, на оплату энергоресурсов;
2) увеличению стоимости жилищно-коммунальных услуг для жителей Новоуральского городского округа;
3) снижению эффективности расходования средств бюджета, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление.
В предыдущие годы реализация мероприятий муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетных учреждений осуществлялась за счет средств областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.
За период 2012 - 2013 годов в рамках требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" выполнены следующие мероприятия:
1) оснащено приборами учета потребления энергетических ресурсов 9 зданий, находящиеся в муниципальной собственности. В настоящее время процент оснащенности приборами учета составляет 97,2% от общего количества зданий, находящиеся в муниципальной собственности, подлежащих оснащению.
2) оснащено общедомовыми приборами учета потребления энергетических ресурсов 132 многоквартирных дома. По итогам 2012 года в рамках программных мероприятий оснащено приборами учета энергетических ресурсов 28,2% от общего количества домов, подлежащих оснащению.
3) проведены энергетические обследования 93 бюджетных учреждений с составлением энергетического паспорта.
4) организовано освещение внутриквартальной территории МКР 2 с установкой светодиодных светильников. В результате реализации данного мероприятия установлено 179 светодиодных светильников, размещенных на опорах (127 шт.) и с помощью крепления на фасаде домов (52 шт.), а также решена проблема темных дворов одного из микрорайонов города.
Основной проблемой, решению которой способствует подпрограмма, является преодоление роста потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения. Наиболее уязвимым звеном в системах энергоснабжения являются сети и техническое состояние объектов энергопотребления. Имеют место большие энергопотери при транспортировке энергоресурсов и необоснованно высокое энергопотребление самих потребителей. Отсутствует система эффективного энергосбережения на объектах теплопотребления.
Отсутствие 100% оснащения приборами учета энергоресурсов в жилом секторе не позволяет провести анализ и сделать выводы об эффективности реализации мероприятий по энергосбережению. Отсутствуют средства регулирования расхода тепловой энергии у потребителей, что влечет увеличение потребления тепла.
Техническое состояние источников энергоснабжения и передающих устройств, учитывая финансовое положение предприятий и организаций, требует больших финансовых вложений для приведения объектов в нормативное состояние и реализации энергосберегающих мероприятий.
В связи с ограниченными финансовыми возможностями предприятий жилищно-коммунального комплекса и низкой платежеспособностью населения отсутствует экономическая заинтересованность к реализации энергосберегающих мероприятий. В сложившихся условиях для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Новоуральском городском округе возникает необходимость в государственной поддержке. Решение этих проблем планируется с привлечением средств областного и местного бюджета, предусмотренных подпрограммой.
При поэтапной реализации всех мероприятий в период до 2018 года должны быть достигнуты:
1) экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии;
2) обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;
3) сокращение расходов бюджета на покупку энергоресурсов.
В конечном итоге реализация энергосберегающих мероприятий позволит обеспечить энергетическую безопасность Новоуральского городского округа, сэкономить энергоресурсы, снизить уровень роста стоимости жилищно-коммунальных услуг, повысить устойчивость коммунальных систем.

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Цели и задачи подпрограммы, а также целевые показатели реализации данной подпрограммы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Новоуральском городском округе" на 2014 - 2018 годы.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственным исполнителем подпрограммы является Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа.
Исполнителями подпрограммы являются:
МКУ "Управление капитального строительства";
МУП "Водоканал";
МУП "Водогрейная котельная";
Управляющие жилищные организации.
План мероприятий по выполнению подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новоуральского городского округа" представлен в приложении № 2 к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Новоуральском городском округе" на 2014 - 2018 годы.
Для достижения рационального и эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, сокращения аварийных ситуаций и повышения надежности электроснабжения необходимо выполнение ряда мероприятий предусмотренных программой:
1) Реконструкция системы электроснабжения МКР 2, а именно строительство 10 блочных трансформаторных подстанций и 5,9 км электрических сетей, позволит снизить аварийные ситуации и повысить надежность электроснабжения потребителей (ПИР проведены);
2) Строительство трансформаторных подстанций и реконструкция электроснабжения в сельских населенных пунктах позволит увеличить мощность потребления электроэнергии, снизить аварийные ситуации на сетях, стабилизировать напряжение в электрических сетях и обеспечить бесперебойное электроснабжение жителей сельских населенных пунктов (ПИР проведены);
3) Для повышения надежности трубопроводов, снижения аварийности и сокращения потерь воды на водопроводных сетях планируется провести мероприятия по модернизации сетей водоснабжения с использованием современных технологий (ПИР проведены). В результате реализации мероприятия планируется достигнуть:
- снижение доли водопроводной сети нуждающейся в замене с 31% до 11%;
- снижение удельного числа аварий на сетях водоснабжения с 0,83 до 0,26 единиц на 1 км сетей;
4) С целью выполнения требований "Правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора ПБ 09-594-03", создания безопасных условий труда производственного персонала и повышения безопасности проживания населения г. Новоуральска планируется осуществить перевод системы теплоснабжения объектов цеха очистки бытовых стоков (ЦОБС) с пара на горячую воду (ПИР проведены);
5) Модернизация системы водоотведения, а именно строительство канализационной станции (сооружение 1А) и напорных коллекторов оздоровительного лагеря "Зеленый мыс" позволит обеспечить надежную, эффективную работу системы водоотведения объектов "Загородное шоссе", а также санитарно-эпидемиологическую безопасность источника питьевого водоснабжения г. Новоуральска (ПИР проведены);
6) Реализация мероприятий по оснащению многоквартирных домов общедомовыми приборами учета потребления энергетических ресурсов позволит наладить автоматизированный учет потребления воды, тепла и электрической энергии на вводах жилых домов, сократить потери энергоносителей в жилищном фонде и большему количеству жителей города позволит производить оплату за фактически потребленные энергоносители;
7) Установка опор и переключение электроснабжения жилых домов по ул. Ольховая с. Тарасково с КТПН-16 на ТП-18 позволит увеличить мощность потребления электроэнергии, стабилизировать напряжение в электрических сетях и обеспечить бесперебойное электроснабжение жителей сельских населенных пунктов (ПИР проведены).

ПОДПРОГРАММА 3
"МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛИФТОВОГО ХОЗЯЙСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2018 гг.
Цели и задачи подпрограммы
Цель: Повышение качества условий проживания населения Новоуральского городского округа за счет модернизации лифтового хозяйства в многоквартирных домах.
Задача: Оказание содействия собственникам помещений в многоквартирных домах в реализации мероприятий, направленных на модернизацию лифтового оборудования в многоквартирных жилых домах
Перечень основных целевых показателей подпрограммы
1. Количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых модернизировано лифтовое хозяйство.
2. Количество модернизированных (вновь установленных) лифтов
Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб.
Всего: 253399,8 тыс. руб.,
в том числе:
2016 год: 30099,6 тыс. руб.;
2017 год: 144351,2 тыс. руб.;
2018 год: 78949,0 тыс. руб.,
из них:
областной бюджет <*>: 216464,7 тыс. руб.,
в том числе:
2016 год: 25543,1 тыс. руб.;
2017 год: 123420,2 тыс. руб.;
2018 год: 67501,4 тыс. руб.;
местный бюджет: 10562,9 тыс. руб.,
в том числе:
2016 год: 3062,7 тыс. руб.;
2018 год: 7500,2 тыс. руб.;
местный бюджет <*>: 13713,4 тыс. руб.,
в том числе:
2017 год: 13713,4 тыс. руб.;
внебюджетные источники: 12658,8 тыс. руб.,
в том числе:
2016 год: 1493,7 тыс. руб.;
2017 год: 7217,6 тыс. руб.;
2018 год: 3947,5
Адрес размещения подпрограммы в сети интернет
сайт Администрации Новоуральского городского округа http://www.adm-ngo.ru/

Примечание: <*> Финансовые средства, не предусмотренные в бюджете Новоуральского городского округа на 2015 - 2017 годы.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ
ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЛИФТОВОГО ХОЗЯЙСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

По данным статистической отчетности на 01 января 2014 года жилищный фонд Новоуральского городского округа насчитывает 2160 домов (с учетом индивидуальных) общей площадью 2174 тыс. кв. м, в том числе в г. Новоуральске - 723 многоквартирных дома общей площадью 2029 тыс. кв. м. Доля домов, оборудованных лифтами, составляет 25% в общем количестве многоквартирных домов (460 лифтов).
В целях обеспечения безопасности при эксплуатации лифтов для пользователей, в том числе для пассажиров, установлен нормативный срок службы лифтов - 25 лет, после чего они подлежат ежегодному техническому освидетельствованию. В настоящее время на территории г. Новоуральска 90 лифтов, или 20% от их общего количества, обеспечивают транспортировку людей с одного уровня на другой, имея срок эксплуатации 25 лет и свыше.
С начала приватизации государственного и муниципального жилищного фонда в частную собственность граждан Новоуральского городского округа передано 1741 тыс. кв. м или 85,8 процента жилищного фонда городского округа.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации собственники помещений в многоквартирных домах, помимо прав и обязанностей в отношении жилых помещений в таких домах, несут и обязанность по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе по осуществлению текущего и капитального ремонтов. Однако в настоящее время большинство граждан - собственников жилья не имеют финансовой возможности осуществлять в полном объеме мероприятия по капитальному ремонту домов со значительным физическим износом, в том числе проводить замену лифтового оборудования.
В предыдущие годы в рамках целевого финансирования за счет средств бюджета городского округа осуществлялась замена лифтового оборудования. За период 2005 - 2009 годов выполнена замена 86 лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации, в том числе: 2005 год - 21 лифт; 2006 год - 15 лифтов; 2007 год - 22 лифта; 2008 год - 15 лифтов; 2009 год - 13 лифтов. В 2010 году за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного и местного бюджетов выполнена замена 4 лифтов. С 2011 года плановая модернизация лифтового хозяйства практически прекратилась, за счет средств собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах производились только мероприятия по ремонту оборудования и замене отдельных узлов.
В сложившихся условиях для обеспечения безопасности и комфортности проживания граждан Новоуральского городского округа модернизация лифтового оборудования не может быть произведена только за счет средств собственников многоквартирных домов и местного бюджета. Возникает необходимость в привлечении государственной поддержки.
Реализация подпрограммы "Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах Новоуральского городского округа на 2014 - 2018 годы" позволит своевременно производить замену устаревшего лифтового оборудования, провести модернизацию средств диспетчеризации, обеспечить безопасное и комфортное проживание жителей в многоквартирных жилых домах Новоуральского городского округа.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ

Цели, задачи и плановые значения целевых показателей подпрограммы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Новоуральском городском округе" на 2014 - 2018 годы.

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ

В целях достижения целей подпрограммы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, который приведен в приложении № 2 к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Новоуральском городском округе" на 2014 - 2018 годы.
Мероприятия подпрограммы осуществляются путем предоставления субсидий товариществам собственников жилья, управляющим организациям, выбранным собственниками помещений в многоквартирных домах.
Ответственным исполнителем подпрограммы является Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа.
Объем финансирования подпрограммы определен исходя из сметной стоимости работ с учетом приобретения, доставки лифтового оборудования и выполнения всего комплекса работ, необходимого при замене лифтового оборудования в многоквартирных домах в базовых ценах 2001 года с учетом индекса изменения стоимости строительства по состоянию на 01.01.2014 и прогнозного коэффициента инфляции.
Обязательным условием реализации подпрограммы является привлечение внебюджетных средств, а именно средств собственников помещений в многоквартирных жилых домах, оборудованных лифтами, отработавшими назначенный срок в размере не менее пяти процентов.
Решение о размере долевого финансирования модернизации лифтового оборудования за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме принимается на общем собрании собственников.
Ежегодные объемы финансирования мероприятий подпрограммы могут быть уточнены в случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на их реализацию.
Реализация мероприятий подпрограммы к 2018 году позволит заменить 150 лифтов в 50 многоквартирных домах, отработавших нормативный срок эксплуатации или 32,6% от общего количества лифтов, сократив при этом прирост лифтового парка, отработавшего нормативный срок службы.
Достижение результатов будет иметь следующие социально-экономические последствия:
1) повышение уровня обслуживания и безопасности населения при эксплуатации лифтового оборудования;
2) исключение случаев длительного простоя лифтов по причине окончания нормативного срока эксплуатации;
3) повышение комфортности проживания в многоквартирных жилых домах за счет установки малошумного и доступного для инвалидов и других маломобильных групп граждан лифтового оборудования.

ПОДПРОГРАММА 4
"ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН
ИЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРИЗНАННЫХ НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ
И (ИЛИ) С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ИЗНОСА НА ТЕРРИТОРИИ
НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель подпрограммы
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2018 годы
Цели и задачи подпрограммы
Цель:
Повышение комфортности и безопасности проживания населения Новоуральского городского округа.
Задачи:
1. Сокращение объемов жилищного фонда с высоким уровнем физического износа.
2. Обеспечение жилищного строительства на земельных участках, освобождающихся после сноса многоквартирных домов
Перечень основных целевых показателей подпрограммы
1. Количество расселяемых жилых помещений.
2. Общая площадь расселяемых жилых помещений.
3. Количество граждан, переселяемых из многоквартирных жилых домов, подлежащих сносу в связи с физическим износом.
4. Количество земельных участков, освобожденных в результате сноса многоквартирных домов
Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб.
ВСЕГО: 179255,2 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 2561,5 тыс. руб.;
2015 год - 3988,5 тыс. руб.;
2016 год - 67031,6 тыс. руб.;
2017 год - 58356,1 тыс. руб.;
2018 год - 47317,5 тыс. руб.,
из них:
областной бюджет <*>: 140494,8 тыс. руб.,
в том числе:
2016 год - 51901,6 тыс. руб.;
2017 год - 49580,9 тыс. руб.;
2018 год - 39012,3 тыс. руб.;
местный бюджет: 25060,0 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 844,7 тыс. руб.;
2015 год - 2870,1 тыс. руб.;
2016 год - 12540,0 тыс. руб.;
2017 год - 500,0 тыс. руб.;
2018 год - 8305,2 тыс. руб.;
местный бюджет <*>: 10865,2 тыс. руб.,
в том числе:
2016 год - 2590,0 тыс. руб.;
2017 год - 8275,2 тыс. руб.;
безвозмездные целевые поступления: 2835,2 тыс. руб.,
в том числе (по годам реализации):
2014 год - 1716,8 тыс. руб.;
2015 год - 1118,4 тыс. руб.
Адрес размещения подпрограммы в сети Интернет
сайт Администрации Новоуральского городского округа http://www.adm-ngo.ru/

Примечание: <*> Финансовые средства, не предусмотренные в бюджете Новоуральского городского округа на 2015 - 2017 годы.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ
ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ
НА ТЕРРИТОРИИ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

По состоянию на 01.01.2014 площадь жилищного фонда Новоуральского городского округа составляет 2164,7 тыс. квадратных метров, в том числе 1846,4 тыс. квадратных метров в частной собственности граждан и 313,7 тыс. квадратных метров - муниципальный жилищный фонд.
Состояние жилищного фонда Новоуральского городского округа в целом характеризуется высоким процентом износа, что в свою очередь приводит к увеличению затрат на содержание жилищного фонда.
Сокращение объемов жилищного строительства, имевшее место в начальный период реформирования экономики страны, отсутствие у балансодержателей реальных источников финансирования для проведения текущих и капитальных ремонтов, передача в муниципальную собственность значительного количества ведомственного жилья, находящегося в неудовлетворительном состоянии, привело к тому, что в течение последних лет сложилась устойчивая тенденция к увеличению объемов ветхого и аварийного жилищного фонда.
Жилищный фонд, признанный непригодным для проживания или с высоким уровнем износа, ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность города.
Большинство проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания или с высоким уровнем износа, граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.
Учитывая социальную значимость проблемы жилья, непригодного для постоянного проживания, необходимо своевременно решать вопросы по отселению граждан из домов с повышенным физическим износом и последующим сносом отселенных домов.
Переселение граждан в другие благоустроенные жилые помещения, в связи со сносом дома, за счет средств местного бюджета происходит медленными темпами.

Год
Количество зданий, откуда отселялись жители
Количество семей переселено
Количество человек переселено
Освобождено от жителей зданий/площадь кв. м
2005
2
17
43
2/755,0
2006
1
12
24
1/378,0
2009
2
23
58
2/1113,0

По состоянию на 01.01.2014 число многоквартирных домов с высоким уровнем износа составляет 25 строений общей площадью 6245 кв. м, в том числе деревянных - 24, кирпичных - 1. Зарегистрировано 150 семей в составе 330 человек, которые проживают в нем как на условиях социального найма, так и на правах собственников жилых помещений (приложение № 1 к Подпрограмме (не приводится)).
Возможность предоставления финансовой поддержки муниципальным образованиям в целях формирования жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, установлена федеральным и областным законодательством в рамках государственных программ.
Мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы "Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории Новоуральского городского округа" на 2014 - 2018 годы (далее - Подпрограмма), позволят снизить число граждан, проживающих в жилищном фонде с высоким уровнем износа, сократить количество ветхих жилых домов. В составе работ Подпрограммы планируется осуществить мероприятия по приобретению (строительству) жилых помещений.
Целесообразность использования программно-целевого метода для решения проблемы сокращения объема ветхого жилищного фонда определяется следующими факторами:
1) решение задач Подпрограммы входит в число приоритетов развития Новоуральского городского округа, позволяет обеспечить возможность улучшения жилищных условий и качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с неудовлетворительным техническим состоянием жилых домов, а также создать условия для приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами качества;
2) необходимые капитальные вложения требуют значительных расходов;
3) решение проблем окажет положительное влияние на социальное благополучие общества.
В случае отсутствия программно-целевого решения проблемы могут возникнуть риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий по формированию жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, что приведет к увеличению объемов ветхого жилищного фонда в Новоуральском городском округе и не позволит гражданам реализовать установленное законодательством Российской Федерации право на внеочередное получение жилья взамен непригодного для проживания.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Цели и задачи подпрограммы, а также целевые показатели реализации подпрограммы представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Новоуральском городском округе" на 2014 - 2018 годы.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ

В целях достижения целей Подпрограммы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, который приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.
Ответственным исполнителем Подпрограммы Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа.
Ответственный исполнитель Подпрограммы:
1) осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию Подпрограммы;
2) обеспечивает эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на реализацию Подпрограммы;
3) осуществляет функции муниципального заказчика (самостоятельно или через подведомственных ему распорядителей и (или) получателей бюджетных средств) работ и услуг, выполнение или оказание которых необходимо для реализации мероприятий по формированию жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания.
Для обеспечения реализации мероприятий планируется приобретение (строительство) жилых помещений для переселения граждан из жилых помещений многоквартирных домов, признанных в установленном порядке непригодными для проживания и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.
Приобретение жилых помещений планируется осуществлять как на рынке вторичного жилья, так и на рынке нового жилья.
Начальная максимальная цена договора купли-продажи формируется на основании Постановления Администрации Новоуральского городского округа "Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, используемой для проведения расчетов по признанию граждан малоимущими в целях постановки на учет и предоставления малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма" и площади жилых помещений, взамен которых гражданам планируется предоставить жилое помещение по договору социального найма или на праве собственности".
Выполнение мероприятий по сносу многоквартирных домов, после отселения граждан, позволит обеспечить возможность жилищного строительства на освобожденных земельных участках.

ПОДПРОГРАММА 5
"БЛАГОУСТРОЙСТВО НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель подпрограммы
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2018 годы
Цели и задачи подпрограммы
Цели:
Повышение качества условий проживания населения Новоуральского городского округа, за счет восстановления и развития объектов внешнего благоустройства и дворовых территорий

Задачи:
1. Создание благоприятного социального микроклимата, улучшение качества жизни населения, создание комфортных условий обитания.
2. Создание условий для занятий физической культурой и спортом.
3. Формирование и реализация мероприятий по восстановлению, модернизации и развитию объектов благоустройства Новоуральского городского округа
Перечень основных целевых показателей подпрограммы
1. Количество благоустроенных дворовых территорий.
2. Количество построенных контейнерных площадок на дворовых территориях многоквартирных домов, не оборудованных мусоропроводом
Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб.
ВСЕГО: 340943,9 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 76077,4 тыс. руб.;
2015 год - 82505,9 тыс. руб.;
2016 год - 58131,9 тыс. руб.;
2017 год - 57980,3 тыс. руб.;
2018 год - 66248,4 тыс. руб.,
из них:
областной бюджет: 4064,6 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 4064,6 тыс. руб.;
местный бюджет: 331962,7 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 69451,4 тыс. руб.;
2015 год - 80150,7 тыс. руб.;
2016 год - 58131,9 тыс. руб.;
2017 год - 57980,3 тыс. руб.;
2018 год - 66248,4 тыс. руб.;
безвозмездные целевые поступления: 4916,5 тыс. руб.,
в том числе (по годам реализации):
2014 год - 2561,4 тыс. руб.;
2015 год - 2355,1 тыс. руб.
Адрес размещения подпрограммы в сети Интернет
сайт Администрации Новоуральского городского округа http://www.adm-ngo.ru/

Примечание: <*> Финансовые средства, не предусмотренные в бюджете Новоуральского городского округа на 2015 - 2017 годы.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

За последние десять лет проблема устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства Новоуральского городского округа приобрела еще большую остроту. В первую очередь это связано с тем, что действующие расходные обязательства на восстановление, модернизацию и развитие объектов благоустройства городского округа не покрывают потребности в его финансировании.
В структуре Новоуральского городского округа находится 6 населенных пунктов: г. Новоуральск, село Тарасково, деревни Починок, Пальники, Елани, поселок Мурзинка, в которых проживает более 3 тысяч человек.
В городе Новоуральске насчитывается 576 дворовых территорий.
В 2013 году количество дворовых территорий в Новоуральском городском округе, уровень которых соответствует современным требованиям, составило 113 дворов или 19,6%; детскими игровыми комплексами обустроено 242 дворовых территории или 42,0%.
Начиная с 2011 года, Новоуральский городской округ принимает участие в областной целевой программе "Комплексное благоустройство дворовых территорий в Свердловской области "Тысяча дворов" на 2011 - 2015 годы.
Благодаря финансовой поддержке из областного бюджета в сумме 68,8 млн. рублей и помощи ОАО "ТВЭЛ" в сумме более 11 млн. рублей проводились работы по комплексному благоустройству дворовых территорий. Объем финансирования работ за два года составил 102 млн. рублей.
За период действия программы построено 40 детских игровых площадок, выполнены работы по комплексному благоустройству 24 дворовых территорий, реконструкции и капитальному ремонту 4 спортивных площадок.
Одними из актуальных проблем в городском округе являются сбор, хранение и утилизация твердых бытовых отходов. Инфраструктура сбора и переработки отходов развита слабо, что служит причиной увеличения негативного воздействия данных объектов на окружающую среду и здоровье жителей. Тем не менее, в 2013 году введено в действие 27 контейнерных площадок на территориях многоквартирных домов, не оборудованных мусоропроводом, взята под особый контроль ситуация ликвидации несанкционированных свалок.
Таким образом, в ходе анализа состояния сферы благоустройства в Новоуральском городском округе выявлены следующие основные проблемы, которые требуют комплексного подхода:
1) высокая степень износа гидротехнических сооружений в городском округе;
2) неудовлетворительная организация работы в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе отходами хозяйственной деятельности населения, крупногабаритные отходы домашнего обихода, упаковка, смет с дворовых территорий, улиц, площадей, отходы, образующиеся при эксплуатации зеленых насаждений, а также несанкционированные свалки, которые стихийно образуются на территории города и населенных пунктах;
3) недостаточный уровень благоустройства жилых территорий, в том числе дворовых, включающий комплекс мероприятий по инженерному благоустройству (инженерной подготовки к инженерному оборудованию, искусственному освещению), внешнему благоустройству (озеленению, организации движения транспорта и пешеходов, оснащению территории малыми архитектурными формами и элементами благоустройства) а также работы, связанные с оздоровлением окружающей среды, улучшением санитарно-гигиенических условий, обеспечивающих экологическое благоустройство территории;
4) низкая обеспеченность населения Новоуральского городского округа объектами спортивной инфраструктуры, детскими игровыми площадками.
Реализация мероприятий по устранению выявленных проблем возможна при достаточном финансировании, в том числе из средств областного бюджета. Необходимо рассмотреть возможность привлечения частных инвестиций в целях обеспечения городского округа благоустроенной инфраструктурой за счет предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов.
Мероприятия по благоустройству территорий города Новоуральска и населенных пунктов, входящих в городской округ, реализуемые в рамках подпрограммы "Благоустройство Новоуральского городского округа" на 2014 - 2018 годы муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Новоуральском городском округе" на 2014 - 2018 годы, позволят частично решить выявленные проблемы, тем самым создавая благоприятный социальный микроклимат и комфортные условия проживания населения городского округа.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Цели и задачи программы, а также целевые показатели реализации программы представлены в Приложении № 1 к программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Новоуральском городском округе" на 2014 - 2018 годы.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Мероприятия по выполнению программы представлены в Приложении № 2 к программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Новоуральском городском округе" на 2014 - 2018 годы.
Ответственным исполнителем Подпрограммы Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа.
Ответственный исполнитель Подпрограммы:

4) осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию Подпрограммы;
5) обеспечивает эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на реализацию Подпрограммы;
6) осуществляет функции муниципального заказчика (самостоятельно или через подведомственных ему распорядителей и (или) получателей бюджетных средств) работ и услуг, выполнение или оказание которых необходимо для реализации мероприятий программы.
В ходе реализации программы планируется выполнение следующих мероприятий:
1) подготовка празднования 60-летия города Новоуральска и 65-летия УЭХК;
2) благоустройство дворовых территорий, в том числе ремонт подпорных стенок, содержание детских игровых площадок, разработка санитарной очистки города, ремонт площадок для сбора мусора в гаражных массивах, устройство контейнерных площадок на территории многоквартирных жилых домов, капитальный ремонт спортивных площадок;
3) организация похоронного дела;
4) ремонт гидротехнических сооружений;
5) устройство парковочных стоянок.

ПОДПРОГРАММА 6
"ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТА И СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
НА ТЕРРИТОРИИ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель подпрограммы
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2018 годы
Цели и задачи подпрограммы
Цель:
Создание условий для предоставления жилищно-коммунальных услуг установленных стандартов качества.
Задачи:
1. Обеспечение надлежащего технического состояния жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры.
2. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
Перечень основных целевых показателей подпрограммы
1. Общая площадь отремонтированного жилищного фонда.
2. Количество граждан, зарегистрированных в многоквартирных домах, которые улучшили условия проживания после проведения ремонта
Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб.
ВСЕГО: 176840,5 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 19023,1 тыс. руб.;
2015 год - 45703,3 тыс. руб.;
2016 год - 38441,4 тыс. руб.;
2017 год - 37040,0 тыс. руб.;
2018 год - 36632,8 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет: 171542,5 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 19023,1 тыс. руб.;
2015 год - 45703,3 тыс. руб.;
2016 год - 35851,4 тыс. руб.;
2017 год - 34 332,0 тыс. руб.;
2018 год - 36632,8 тыс. руб.;
местный бюджет <*>: 5298,0 тыс. руб.,
в том числе:
2016 год - 2590,0 тыс. руб.;
2017 год - 2708,0 тыс. руб.
Адрес размещения подпрограммы в сети Интернет
сайт Администрации Новоуральского городского округа http://www.adm-ngo.ru/

Примечание: <*> Финансовые средства, не предусмотренные в бюджете Новоуральского городского округа на 2015 - 2017 годы.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ
ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
НА ТЕРРИТОРИИ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Согласно статье 15 Жилищного кодекса Российской Федерации и статье 673 Гражданского кодекса Российской Федерации жилое помещение должно быть пригодным для проживания граждан, отвечать установленным санитарным, противопожарным, градостроительным и техническим требованиям.
По состоянию на 01.01.2014 площадь жилищного фонда Новоуральского городского округа составляет 2164,7 тыс. квадратных метров, в том числе 1846,4 тыс. квадратных метров в частной собственности граждан и 313,7 тыс. квадратных метров - муниципальный жилищный фонд.
Состояние жилищного фонда, находящегося в собственности Новоуральского городского округа в целом характеризуется высоким процентом износа, что в свою очередь приводит к увеличению затрат на содержание жилищного фонда.
Положениями Жилищного кодекса Российской Федерации установлена обязанность муниципалитета по содержанию принадлежащего ему жилищного фонда и приведению его в состояние, пригодное для проживания.
Ежегодное недофинансирование работ по проведению ремонта муниципального жилищного фонда является острой проблемой, ухудшает условия проживания граждан и затрудняет перевод жилищного хозяйства в сферу рыночных отношений, а также формирование механизмов управления жилищным фондом.
Выполнение выборочного ремонта муниципального жилищного фонда в соответствии с действующими требованиями позволит повысить уровень комфортности проживания и качество обеспечения коммунальными услугам, а также снизить затраты на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ.
Выборочный ремонт, охватывает отдельные конструктивные элементы или его инженерное оборудование. Выборочный ремонт выполняют в зданиях, которые в целом находятся в удовлетворительном техническом состоянии, однако отдельные конструктивные элементы, санитарно-технические и другие устройства в них сильно изношены и нуждаются в полной или частичной замене.
Вид ремонта зданий устанавливается на основании актов технического обследования конструктивных элементов, инженерного оборудования, выполненных в соответствии с нормативными документами, а также с учетом заявлений проживающих граждан.
Подпрограмма "Проведение ремонта и содержание жилищного фонда на территории Новоуральского городского округа" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Новоуральском городском округе" на 2014 - 2018 годы направлена на обеспечение надлежащего технического состояния жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры, введение дополнительных мер социальной поддержки граждан, связанных с ограничением роста платежей населения за жилищные и коммунальные услуги.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Цели и задачи подпрограммы, а также целевые показатели реализации подпрограммы представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Новоуральском городском округе" на 2014 - 2018 годы.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ

В целях достижения целей Подпрограммы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, который приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.
Ответственным исполнителем Подпрограммы является Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа.
Ответственный исполнитель Подпрограммы:
1) осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию Подпрограммы;
2) обеспечивает эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на реализацию Подпрограммы;
3) осуществляет функции муниципального заказчика (самостоятельно или через подведомственных ему распорядителей и (или) получателей бюджетных средств) работ и услуг, выполнение или оказание которых необходимо для реализации мероприятий по проведению ремонта и содержанию жилищного фонда на территории Новоуральского городского округа.
Для обеспечения реализации мероприятий по разделу 1 "Ремонт жилищного фонда" планируется:
1) выполнить капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Садовая;
2) выполнить работы для устранения предписаний госпожнадзора и обеспечения пожарной безопасности в общежитиях муниципального фонда;
3) техническое обследование 2-х жилых домов, с целью определения физического износа и дальнейшей эксплуатации;
4) ремонт помещений, конструктивных элементов и инженерного оборудования, относящихся к общему имуществу. Выполнение мероприятия обусловлено высоким износом конструктивных элементов, необходимостью восстановления их эксплуатационных свойств для обеспечения комфортности и безопасности проживания граждан;
5) ремонт отопительных печей в квартирах, находящихся в муниципальной собственности для устранения выявленных дефектов и подготовки жилищного фонда к зимнему отопительному сезону;
6) ремонт высвобождающихся муниципальных жилых помещений (в т.ч. после умерших), для последующего распределения гражданам по договорам социального найма;
7) ремонт муниципальных жилых помещений, занимаемых по договору социального найма (одиноко проживающих) ветеранам Великой Отечественной войны, а также ремонт жилых помещений, принадлежащих на праве собственности ветеранам ВОВ, для которых не установлена дополнительная мера социальной поддержки - единовременное пособие на проведение ремонта в соответствии с Законом Свердловской области от 25.11.2004 № 190-ОЗ "О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области".
Для обеспечения реализации мероприятий по разделу 2 "Содержание жилищного фонда" планируется:
1. Предоставление управляющей организации, осуществляющей управление общежитиями, субсидий из средств бюджета Новоуральского городского округа на компенсацию выпадающих доходов от предоставления населению жилищных услуг, в части содержания жилищного фонда, как разницу между тарифом для населения и планово-расчетным тарифом.
2. Возмещение управляющим компаниям расходов по содержанию временно свободных (незаселенных) жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности Новоуральского городского округа.
3. Предоставление субсидий из средств бюджета Новоуральского городского округа на компенсацию выпадающих доходов от предоставления населению жилищных услуг, в части обслуживания септиков как разницу между тарифом для населения и планово-расчетным тарифом.

ПОДПРОГРАММА 7
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
НА ТЕРРИТОРИИ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель подпрограммы
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа
Сроки реализации подпрограммы
2015 - 2018 годы
Цели и задачи подпрограммы
Цель:
Повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения, снижение расходов на покупку коммунальных ресурсов.
Задачи:
1) Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, система очистки сточных вод);
2) Улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат
Перечень основных целевых показателей подпрограммы
1. Реконструкция тепломагистралей.
2. Замена масляных выключателей на вакуумные.
3. Замена сетей тепло- и водоснабжения вводов многоквартирных домов.
4. Разработка схем водоснабжения/водоотведения, теплоснабжения.
5. Перевод на электроплиты многоквартирных домов
Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб.
ВСЕГО: 405739,4 тыс. руб.,
в том числе:
2015 год - 13340,2 тыс. руб.;
2016 год - 32707,7 тыс. руб.;
2017 год - 42141,5 тыс. руб.;
2018 год - 317550,0 тыс. руб.,
из них:
областной бюджет <*>: 29829,4 тыс. руб.,
в том числе:
2016 год - 11778,8 тыс. руб.;
2016 год - 18050,7 тыс. руб.;
местный бюджет: 347659,9 тыс. руб.,
в том числе:
2015 год - 11840,2 тыс. руб.;
2016 год - 14729,0 тыс. руб.;
2017 год - 14840,8 тыс. руб.;
2018 год - 306250,0 тыс. руб.;
местный бюджет <*>: 950,0 тыс. руб.,
в том числе:
2017 год - 950,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники: 27300,0 тыс. руб.,
в том числе:
2015 год - 1500,0 тыс. руб.;
2016 год - 6200,0 тыс. руб.;
2017 год - 8300,0 тыс. руб.;
2018 год - 11300,0 тыс. руб.
Адрес размещения муниципальной подпрограммы в сети Интернет
сайт Администрации Новоуральского городского округа www.novouralsk-adm.ru

Примечание: <*> Финансовые средства, не предусмотренные в бюджете Новоуральского городского округа на 2015 - 2017 годы.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В НОВОУРАЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Подпрограмма определяет основные направления развития и обеспечения устойчивого функционирования коммунальной инфраструктуры, то есть объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в соответствии с потребностями жилищно-коммунального комплекса в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния города.
Производство тепловой энергии в муниципальном образовании обеспечивают МУП "Водогрейная котельная", ОАО "Уральский электрохимический комбинат" и ГУП СО "Облкоммунэнерго".
Источники тепла:
отопительная котельная МУП "Водогрейная котельная" - 500 Гкал/час;
Основное топливо - природный газ. Резервное топливо - мазут;
котельная б/о "Самоцветы" - 8 Гкал/час;
ТЭЦ ОАО "УЭХК" - 448 Гкал/час. Основное топливо - природный газ. Резервное топливо - мазут;
котельные сельских населенных пунктов ГУП СО "Облкоммунэнерго" (с. Тарасково, д. Починок) - 45,16 Гкал/час. Основное топливо - природный газ. Резервное топливо - мазут.
Теплоснабжение (передача тепловой энергии от производителя к потребителю) города осуществляют МУП "Гортеплосети" и ОАО "УЭХК". МУП "Гортеплосети" осуществляет передачу и распределение тепловой энергии (300 Гкал/ч) по магистральным и внутриквартальным тепловым сетям общей протяженностью в двухтрубном исчислении 121,5 км диаметром от 50 до 700 мм. Обеспечение потребителей города Новоуральск тепловой энергией (отопление, вентиляция и горячее водоснабжение) осуществляется централизованно по открытой схеме теплоснабжения. Теплоносителем является горячая вода.
В целом система теплоснабжения характеризуется высоким уровнем износа (средний срок эксплуатации сетей - свыше 30 лет) и требует значительных капиталовложений в ее восстановление и ремонт. Имеют место большие энергопотери при транспортировке энергоресурсов.
В городе имеются 4 магистральные тепловые сети, внутриквартальные разводящие тепловые сети отопления жилых зданий. Тепловые сети проложены в основном в непроходных каналах. Часть магистральных тепловых сетей проложена надземно.
Первоочередной проблемой теплоснабжения является состояние магистрали № 1. Тепломагистраль № 1 была введена в эксплуатацию в 1962 году и снабжает тепловой энергией старую часть застройки города и медгородок.
Теплосеть находится в предаварийном состоянии и требует капитального ремонта с полной заменой труб, компенсаторов, арматуры, теплоизоляционных и строительных конструкций.
Тепломагистраль № 2 построена и введена в эксплуатацию в 1985 году и является единственной транспортной артерией по теплоснабжению потребителей Привокзального района. Резервирование тепловой сети при аварийных ситуациях невозможно. Тепломагистраль требует замены по причине повышенного физического износа. На некоторых участках отмечаются нарушения целостности трубопроводов, связанные с наружной коррозией металла трубопровода. Техническое состояние теплосети и ж/б каналов не обеспечивает надежного бесперебойного снабжения потребителей теплом в отопительный период.
Тепломагистраль № 3, снабжающая теплом микрорайоны № 3, № 4, № 15, введена в эксплуатацию в 1977 году, в настоящее время выработала свой ресурс и требует замены на участке от П-1Н до К-В. Для обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей и уменьшения тепловых потерь при транспортировке теплоносителя необходимо выполнить работы по модернизации сетей участка.
Реализация мероприятий по модернизации системы теплоснабжения позволит: снизить уровень износа оборудования, и, следовательно, сократить количество внеплановых отключений на тепловых сетях и повысить надежность работы теплоисточников; эффективно использовать располагаемую мощность теплоисточников и, как следствие, сократить процент неэффективно работающих источников тепловой энергии городского округа и увеличить КПД тепловых мощностей.
Услуги водоснабжения и водоотведения предоставляют в городе МУП "Водоканал", в населенных пунктах - ГУП СО "Облкоммунэнерго". Основными проблемами, связанными с неудовлетворительным функционированием системы водопроводно-канализационного хозяйства, являются:
- существующая технология очистки воды не обеспечивает качество очистки в соответствии с требованиями СанПиН по таким показателям, как цветность, перманганатная окисляемость, хлороформ;
- высокая степень износа сооружений и оборудования - нормативные ресурсы надежности оборудования и строительных конструкций исчерпаны;
- очистные сооружения канализации морально устарели, не отвечают современным технологическим требованиям, качество (степень) очистки на них не удовлетворяют предельно допустимым концентрациям по сбросу очищенных сточных вод в водоем, технологические решения, реализованные на сооружениях, не могут обеспечить очистку до современных нормативных показателей;
- в деревнях Елани и Пальники отсутствует организованное питьевое водоснабжение, в д. Починок - неудовлетворительное качество питьевой воды, в п. Мурзинка отсутствует противопожарный водопровод.
Реализация мероприятий по развитию и модернизации систем водоснабжения и водоотведения предоставит возможность:
- обеспечить организованным водоснабжением территории сельских населенных пунктов;
- улучшить качественные показатели питьевой воды;
- улучшить показатели очистки сточных вод, соответственно снизить уровень загрязнения водоемов.
Электроснабжение города, промзоны и населенных пунктов обеспечивает МУП "Электросети", ОАО "УЭХК" и ГУП СО "Облкоммунэнерго", МУП "Нива". Протяженность наружных сетей электроснабжения МУП "Электросети" составляет 703,0 км. Первоочередными потребностями в сфере электроснабжения являются перевод многоквартирных домов, газифицированных сжиженным газом, на электроплиты и развитие электрификации сельских населенных пунктов.
Развитию объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города мешает отсутствие разработанных схем развития инженерной инфраструктуры и недостаточное финансирование мероприятий по их развитию.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Цели и задачи подпрограммы, а также целевые показатели реализации подпрограммы представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Новоуральском городском округе" на 2014 - 2018 годы.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Мероприятия по выполнению программы представлены в Приложении № 2 к программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Новоуральском городском округе" на 2014 - 2018 годы.
Ответственным исполнителем Подпрограммы Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского округа.
В ходе реализации подпрограммы планируется выполнение следующих мероприятий:
1) Восстановление эксплуатационных свойств участков тепломагистралей № 1, 2, 3 для надежного и бесперебойного теплоснабжения жилого сектора и уменьшения тепловых потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоизоляции на трубопроводах;
2) Работы по переводу кабельной линии 6 кВ из ячеек № 39 и № 40 в ячейки № 41 и № 42 ГПП-1 для безаварийной работы электроснабжения МУП "Водогрейная котельная";
3) Организация подземного источника питьевого водоснабжения городского округа и развитие водоснабжения сельских населенных пунктов, а также модернизация водозаборных и водоочистных сооружений и сооружений водоподготовки и канализационных очистных сооружений;
4) Выполнение работ по прокладке высоковольтных сетей до потребителей с целью перевода на электропищеприготовление 6 домов по адресам: ул. Мичурина, 22, 24, 28, 29, 30, ул. Ленина, 80;
5) Реконструкция электрооборудования распределительных пунктов с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели в количестве 70 шт. на сумму 7500 тыс. руб. МУП "Электросети" планирует реализовать мероприятие за счет собственных средств. Достоинством вакуумных выключателей является высокая надежность, безопасность эксплуатации, сокращение времени на монтаж и обслуживание, что обусловливает высокий экономический эффект при их использовании в распределительных сетях;
6) Разработка схем теплоснабжения и водоснабжения города за счет средств местного бюджета в сумме 6,82 млн. руб. Схемы теплоснабжения и водоснабжения являются одними из основных документов, определяющими перспективные планы развития инфраструктуры.

Первый заместитель
Главы Администрации
Новоуральского городского округа
Д.М.ЧЕРЕПАНОВ





Приложение № 1
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение
энергетической эффективности в НГО"
на 2014 - 2018 годы

Новая редакция утверждена
Постановлением Администрации НГО
от 21 августа 2015 г. № 1674-а

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В НОВОУРАЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"
НА 2014 - 2018 ГОДЫ (В НОВОЙ РЕДАКЦИИ)

№ строки
Наименование целей и задач, целевых показателей
Единица измерения
Значение целевого показателя
Источник значения показателей
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
Подпрограмма 1 "Развитие газификации Новоуральского городского округа"
2
Цель 1. Создание условий для развития газификации в Новоуральском городском округе
3
Задача 1. Строительство распределительных газопроводов и уличных газовых сетей
4
Ввод в эксплуатацию газопровода среднего и низкого давления
км
3,485
2,1
6,88
6,2

Программа комплексного социально-экономического развития ЗАТО Новоуральский городской округ на 2014 - 2020 годы
5
Строительство газопровода высокого давления
км
9,19



10,7
6
Разработка проектно-сметной документации
единиц
1
1
1
1
4
7
Задача 2. Обеспечение населения городского округа природным газом
8
Перевод многоквартирных домов со сжиженного газа на природный газ
единиц
30




Программа комплексного социально-экономического развития НГО на 2014 - 2020 годы
9
Подключение жилых домов к природному газу
единиц

51
183
21

10
Подключение объектов соцкультбыта к природному газу
единиц



9

Программа комплексного социально-экономического развития НГО на 2014 - 2020 годы
11
Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новоуральского городского округа"
12
Цель 2. Снижение объемов потребления электрической энергии в Новоуральском городском округе
13
Задача 3. Строительство трансформаторных подстанций и электрических сетей. Снижение аварийных ситуаций
14
Количество построенных трансформаторных подстанций
единиц
3
1
3
2
3
Программа комплексного социально-экономического развития ЗАТО Новоуральский городской округ на 2014 - 2020 годы
14.1.
Ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения/блочных трансформаторных подстанций
км/шт.

4,9/4



15
Подключение жилых домов к сетям электроснабжения
дома/зем. уч.
182/45
0
0
0
0
16
Задача 4. Снижение объемов потребления энергоресурсов в жилищном фонде. Обеспечение учета всех потребляемых ресурсов
17
Установка приборов учета
дома
435
0
0
0
0
Программа комплексного социально-экономического развития ЗАТО Новоуральский городской округ на 2014 - 2020 годы
18
Установка опор
единиц
6
0
0
0
0
18.1.
Протяженность участка водовода, введенного в эксплуатацию после реконструкции
км

1,6



19
Цель 3. Обеспечение рационального и эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, сокращения аварийных ситуаций и повышения надежности электроснабжения за счет реализации энергосберегающих мероприятий
20
Задача 5. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, а также сбор и анализ информации об энергоемкости экономики Новоуральского городского округа
21
Отношение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальным образованием (далее - МО) к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами
кг у. т. / тыс. руб.
44,5
41,4
38,5
35,6
32,6
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 (ред. от 22.07.2013) "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
22
Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории городского округа
%
99,9
99,9
100
100
100
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 (ред. от 22.07.2013) "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
23
Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории городского округа
%
65,7
72,2
81
90
95
24
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории городского округа
%
65,7
72,2
90
95
100
25
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории городского округа
%
69,7
79,7
99,7
100
100
26
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы
%
0,3
5,3
17
35,6
42,4
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 (ред. от 22.07.2013) "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
27
Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов
т у.т.
0
0
7,1
7,1
7,1
28
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории городского округа
%
0
0
0,07
0,09
0,09
29
Задача 6. Снижение потребления и сокращение потерь электрической энергии и воды за счет повышения уровня рационального использования топлива и энергии с широким внедрением энергосберегающих технологий и оборудования высокого класса энергетической эффективности
30
Изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями
т у.т. / кВтч
0,0 *
0,0 <*>
0,0 <*>
0,0 <*>
0,0 <*>
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 (ред. от 22.07.2013) "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
31
Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии
т у.т. / Гкал
249,9
249,9
245,6
245,6
241,6
32
Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям
кВтч
-20600
40700
-4200
-5700
-5100
33
Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче
Гкал
7052
3582
0
0
0
34
Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче
куб. м
23400
55400
-30000
-4000
-4000
35
Динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды
кВтч
0,0 <*>
0,0 <*>
0,0 <*>
0,0 <*>
0,0 <*>

36
Задача 7. Повышение комфортности проживания населения и снижение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг на основе применения новейших технологий в сфере энерго- и ресурсосбережения при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте жилищного фонда
37
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории городского округа
%
99,9
99,9
100
100
100
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 (ред. от 22.07.2013) "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
38
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории городского округа
%
99,9
99,9
100
100
100
39
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории городского округа
%
99,8
99,8
99,8
99,9
99,9
40
Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории городского округа (за исключением многоквартирных домов)
%
60
80
85
90
95
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 (ред. от 22.07.2013) "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
41
Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории городского округа
%
72,1
98,5
98,5
99,9
99,9
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 (ред. от 22.07.2013) "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
42
Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домах), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домах)
%
80
90
98
100
100
43
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории городского округа
%
72,1
98,5
98,5
99,9
99,9
44
Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории городского округа
%
98
98,5
99
99,5
99,9
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 (ред. от 22.07.2013) "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
45
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домах), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домах) на территории городского округа
%
80
98,5
98,5
99
99,9
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 (ред. от 22.07.2013) "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
46
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории городского округа
%
48,2
69,5
98,5
98,5
98,5
47
Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО)
шт.
42
54
95
95
95
48
Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов
%
12
15
27
27
27
49
Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал/м2
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 (ред. от 22.07.2013) "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
50
Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал/м2
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
51
Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий)
Гкал/м2
0
0
0
0
0
52
Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий)
Гкал/м2
0
0
0
0
0
53
Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий)
Гкал/м2
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 (ред. от 22.07.2013) "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
54
Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
м3/м2
2,06
2,06
2,06
2,06
2,06
55
Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
м3/м2
2
2
2
2
2
56
Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий и сопоставимых условий)
м3/м2
0
0
0
0
0
57
Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий)
м3/м2
0
0
0
0
0
58
Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических условий и сопоставимых условий)
м3/м2
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 (ред. от 22.07.2013) "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
59
Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
кВтч/м2
36,3
36,3
36,3
36,3
36,3
60
Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
кВтч/м2
26,9
26,9
26,9
26,9
26,9
61
Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий и сопоставимых условий)
кВтч/м2
0
0
0
0
0
62
Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий)
кВтч/м2
0
0
0
0
0
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 (ред. от 22.07.2013) "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
63
Изменение отношения удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических условий и сопоставимых условий)
кВтч/м2
1,01
1,01
1,01
1,01
1,01
64
Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
м3/м2
1,67
1,61
1,54
1,54
1,54
65
Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
м3/м2
3,89
3,75
3,60
3,60
3,60
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 (ред. от 22.07.2013) "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
66
Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий)
м3/м2
0
-0,06
-0,07
0
0
67
Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий)
м3/м2
0
-0,14
-0,15
0
0
68
Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий)
м3/м2
0
2,33
2,33
0
0
69
Подпрограмма 3 "Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных домах Новоуральского городского округа"
70
Цель 4. Повышение качества условий проживания населения Новоуральского городского округа за счет модернизации лифтового хозяйства в многоквартирных домах
71
Задача 8. Оказание содействия собственникам помещений в многоквартирных домах в реализации мероприятий, направленных на модернизацию лифтового оборудования в многоквартирных жилых домах
72
Количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых модернизировано лифтовое хозяйство
человек
0
0
1755
5170
3384
Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 год
73
Количество модернизированных (вновь установленных) лифтов
единиц
0
0
16
51
31
Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 год
74
Подпрограмма 4 "Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории Новоуральского городского округа"
75
Цель 5. Повышение комфортности и безопасности проживания населения Новоуральского городского округа
76
Задача 9. Сокращение объемов жилищного фонда с высоким уровнем физического износа
77
Количество расселяемых жилых помещений в год
единиц
0
0
38
12
10
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"
78
Общая площадь расселяемых жилых помещений в год
кв. метр
0,0
0,0
1460,7
580,1
486,2
79
Количество граждан, переселяемых из многоквартирных жилых домов, подлежащих сносу в связи с физическим износом, в год
человек
0
0
72
29
29
80
Задача 10. Обеспечение жилищного строительства на земельных участках, освобождающихся после сноса многоквартирных домов
81
Количество земельных участков, освобожденных в результате сноса многоквартирных домов
единиц
3
1
3
2
2

82
Подпрограмма 5 "Благоустройство Новоуральского городского округа"
83
Цель 6. Повышение качества условий проживания населения Новоуральского городского округа, за счет восстановления и развития объектов внешнего благоустройства и дворовых территорий
84
Задача 11. Создание благоприятного социального микроклимата, улучшение качества жизни населения, создание комфортных условий обитания
85
Доля дворовых территорий в Новоуральском городском округе, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям по отношению к их общему количеству
%
20,1
20,5
21
21,4
21,7
Государственная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года"
86
Количество дворовых территорий в Новоуральском городском округе, уровень которых соответствует современным требованиям
двор
116
118
121
123
125
Государственная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года"
87
Количество благоустроенных дворовых территорий
двор
3
3
3
3
2

88
Количество построенных контейнерных площадок на дворовых территориях многоквартирных домов, не оборудованных мусоропроводом
шт.
11
9
10
0
0
Подпрограмма "Благоустройство НГО" на 2014 - 2018 годы МП "Развитие ЖКХ и повышение энергетической эффективности в НГО" на 2014 - 2018 годы
89
Задача 12. Создание условий для занятий физической культурой и спортом
90
Количество отремонтированных спортивных площадок
шт.
1
2
2
2
2
Подпрограмма "Благоустройство НГО" на 2014 - 2018 годы МП "Развитие ЖКХ и повышение энергетической эффективности в НГО" на 2014 - 2018 годы
91
Задача 13. Формирование и реализация мероприятий по восстановлению, модернизации и развитию объектов благоустройства Новоуральского городского округа
92
Количество площадок для сбора мусора в гаражных массивах, приведенных в соответствие с требованиями санитарных норм
шт.
3
0
0
0
0
Подпрограмма "Благоустройство НГО" на 2014 - 2018 годы МП "Развитие ЖКХ и повышение энергетической эффективности в НГО" на 2014 - 2018 годы
93
Количество отремонтированных подпорных стенок на дворовых территориях
единица
1
1
1
1
1
Подпрограмма "Благоустройство НГО" на 2014 - 2018 годы МП "Развитие ЖКХ и повышение энергетической эффективности в НГО" на 2014 - 2018 годы
94
Количество отремонтированных гидротехнических сооружений
единица
1
0
1
0
0
95
Количество, построенных стоянок для парковки транспорта
единица
0
1
2
2
2
96
Подпрограмма 6 "Проведение ремонта и содержание жилищного фонда на территории Новоуральского городского округа"
97
Цель 7. Создание условий для предоставления жилищно-коммунальных услуг установленных стандартов качества
98
Задача 14. Обеспечение надлежащего технического состояния жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры
99
Общая площадь жилищного фонда, введенного в эксплуатацию после капитального ремонта
кв. м
4200
680
54710
71140
2200
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"
100
Количество граждан, зарегистрированных в многоквартирных домах, которые улучшили условия проживания после проведения ремонта
человек
148
28
1216
1374
180
101
Задача 15. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки граждан по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
102
Количество управляющих организаций, заявившихся на предоставление субсидий местного бюджета на меры поддержки по частичному освобождению от платы за жилищные и коммунальные услуги
единиц
3
3
3
3
3

103
Подпрограмма 7 "Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Новоуральского городского округа"
104
Цель 8. Повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения, снижение расходов на покупку коммунальных ресурсов
105
Задача 16. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
106
Реконструкция тепломагистралей
км
0,315
0,3
1,0
0
0
Программа комплексного социально-экономического развития ЗАТО Новоуральского городского округа на 2014 - 2020 годы
107
Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели
единиц
14
14
14
14
14
108
Протяженность сетей тепло- и водоснабжения вводов многоквартирных домов, замененных после ремонта
км
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
109
Разработка схем водоснабжения/водоотведения, теплоснабжения
единиц
2
0
0
0
0
110
Количество домов, переведенных на электропищеприготовление
дома
6
6
8
10
10

Первый заместитель Главы
Администрации городского округа
Д.М.ЧЕРЕПАНОВ





Приложение № 2
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение
энергетической эффективности в НГО"
на 2014 - 2018 годы

Новая редакция утверждена
Постановлением Администрации НГО
от 21 августа 2015 г. № 1674-а

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В НОВОУРАЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"
НА 2014 - 2018 ГОДЫ (В НОВОЙ РЕДАКЦИИ)

Ответственный исполнитель - Комитет
по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике

№ строки
Наименование мероприятия / Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей
Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе:
2090401,7
313313,7
256450,6
414251,7
474902,3
631483,3


федеральный бюджет
1782,8
0,0
1782,8
0,0
0,0
0,0

2
областной бюджет
126945,3
57306,6
41378,7
0,0
0,0
28260,0

3
областной бюджет <*>
520241,1
0,0
0,0
157575,7 <*>
256151,8 <*>
106513,7

4
местный бюджет
1287440,4
236984,9
199515,6
224663,4
154670,3
471606,2

5
местный бюджет <*>
45089,5
0,0
0,0
8802,8 <*>
33146,6 <*>
3140,0

6
внебюджетные источники
101150,8
14744,0
10300,0
23209,7
30933,6
21963,5

7
безвозмездные целевые поступления
7751,7
4278,2
3473,5
0,0
0,0
0,0

8
Подпрограмма 1 "Развитие газификации Новоуральского городского округа"
9
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе:
223808,1
40829,4
26601,8
56576,9
60900,0
38900,0

10
федеральный бюджет
1782,8
0,0
1782,8
0,0
0,0
0,0

11
областной бюджет
78362,2
29633,1
20469,0
0,0
0,0
28260,0

12
областной бюджет <*>
91147,0
0,0
0,0
39247,0 <*>
51900,0 <*>
0,0

13
местный бюджет
42925,7
11196,3
4350,0
14379,4
5500,0
7500,0

14
местный бюджет <*>
9590,5
0,0
0,0
2950,5 <*>
3500,0 <*>
3140,0

15
1. Капитальные вложения
16
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе
223808,1
40829,4
26601,8
56576,9
60900,0
38900,0

17
федеральный бюджет
1782,8
0,0
1782,8
0,0
0,0
0,0

18
областной бюджет
78362,2
29633,1
20469,0
0,0
0,0
28260,0

19
областной бюджет <*>
91147,0
0,0
0,0
39247,0 <*>
51900,0 <*>
0,0

20
местный бюджет
42925,7
11196,3
4350,0
14379,4
5500,0
7500,0

21
местный бюджет <*>
9590,5
0,0
0,0
2950,5 <*>
3500,0 <*>
3140,0

22
Раздел 1. Строительство газопроводов и газовых сетей, всего, из них:
223808,1
40829,4
26601,8
56576,9
60900,0
38900,0

23
федеральный бюджет
1782,8
0,0
1782,8
0,0
0,0
0,0

24
областной бюджет
78362,2
29633,1
20469,0
0,0
0,0
28260,0

25
областной бюджет <*>
91147,0
0,0
0,0
39247,0
51900,0
0,0

26
местный бюджет
42925,7
11196,3
4350,0
14379,4
5500,0
7500,0

27
местный бюджет <*>
9590,5
0,0
0,0
2950,5
3500,0
3140,0

28
1.1. Техническое перевооружение системы газоснабжения жилых домов квартала 50 г. Новоуральска, из них:
17358,8
17258,8
100,0
0,0
0,0
0,0
4, 8
29
областной бюджет
14622,4
14622,4
0,0
0,0
0,0
0,0

30
местный бюджет
2736,4
2636,4
100,0
0,0
0,0
0,0

31
1.2. Строительство газопровода ГГРП-6 п. Билимбай - п. Починок (2 этап). Газопровод высокого давления от б/о "Лесные дали" до д. Починок, из них:
20844,55
20844,55
0,0
0,0
0,0
0,0
5
32
областной бюджет (соглашение)
6150,70
6150,70
0,0
0,0
0,0
0,0

33
областной бюджет (гранд)
8860,00
8860,00
0,0
0,0
0,0
0,0

34
местный бюджет
5833,85
5833,85
0,0
0,0
0,0
0,0

35
1.3. Строительство газопровода высокого давления для МКР 22б, 22в, включая ПИР и экспертизу из них:
26353,5
2528,03
14946,1
8879,4
0,0
0,0
5, 6
36
областной бюджет
14946,1
0,0
14946,1
0,0
0,0
0,0

37
местный бюджет
11407,4
2528,0
0,0
8879,4
0,0
0,0

38
1.4. Строительство уличного газопровода д. Починок, включая разработку расчетной схемы газоснабжения д. Починок и ПИР, из них:
53626,0
198,0
3238,0
15190,0
35000,0
0,0
4, 6, 9
39
областной бюджет <*>
44190,0
0,0
0,0
12690,0 <*>
31500,0 <*>
0,0

40
местный бюджет
5936,0
198,0
3238,0
2500,0
0,0
0,0

41
местный бюджет <*>
3500,0
0,0
0,0
0,0
3500,0 <*>
0,0

42
1.5. Строительство уличного газопровода с. Тарасково II очередь, из них:
37825,2
0,0
8317,7
29507,5
0,0
0,0
4, 6, 9, 10
43
федеральный бюджет
1782,8
0,0
1782,8
0,0
0,0
0,0

44
областной бюджет <*>
26557,0
0,0
0,0
26557,0 <*>
0,0
0,0

45
областной бюджет
5522,9
0,0
5522,9
0,0
0,0
0,0

46
местный бюджет
1012,0
0,0
1012,0
0,0
0,0
0,0

47
местный бюджет <*>
2950,5
0,0
0,0
2950,5 <*>
0,0
0,0

48
1.6. Строительство уличного газопровода с. Тарасково III очередь, включая ПИР на III очередь, из них:
25700,0
0,0
0,0
3000,0
22700,0
0,0
4, 6, 9, 10
49
областной бюджет <*>
20400,0
0,0
0,0
0,0
20400,0 <*>
0,0

50
местный бюджет
5300,0
0,0
0,0
3000,0
2300,0
0,0

51
1.7. Строительство межпоселкового газопровода д. Починок - д. Пальники, включая ПИР, из них:
34600,0
0,0
0,0
0,0
3200,0
31400,0
5, 6
52
областной бюджет
28260,0
0,0
0,0
0,0
0,0
28260,0

53
местный бюджет
6340,0
0,0
0,0
0,0
3200,0
3140,0

54
1.8. Строительство уличного газопровода п. Мурзинка, включая ПИР, из них:
2300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2300,0
6
55
местный бюджет
2300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2300,0

56
1.9. Строительство уличного газопровода д. Пальники, включая ПИР, из них:
1700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1700,0
6
57
местный бюджет
1700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1700,0

58
1.10. Строительство уличного газопровода д. Елани (2 очередь), включая ПИР, из них:
2000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2000,0
6
59
местный бюджет
2000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2000,0

60
1.11. Строительство газопровода 13 МКР - Зеленый поселок, включая ПИР, из них:
1500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1500,0
6
61
местный бюджет
1500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1500,0

62
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
63
Всего по направлению "НИОКР"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

64
3. Прочие нужды
65
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

66
Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новоуральского городского округа"
67
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе:
510414,7
174822,4
84310,9
131262,5
74133,2
45885,7

68
областной бюджет
44518,6
23608,9
20909,7
0,0
0,0
0,0

69
областной бюджет <*>
42305,2
0,0
0,0
29105,2 <*>
13200,0 <*>
0,0

70
местный бюджет
357726,6
136469,5
54601,3
85969,0
41517,2
39169,7

71
местный бюджет <*>
4672,3
0,0
0,0
672,3 <*>
4000,0 <*>
0,0

72
внебюджетные источники
61192,0
14744,0
8800,0
15516,0
15416,0
6716,0

73
1. Капитальные вложения
74
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе
369249,9
71474,8
71663,7
121852,5
64803,2
39455,7
510414,7
75
областной бюджет
44518,6
23608,9
20909,7
0,0
0,0
0,0

76
областной бюджет <*>
42305,2
0,0
0,0
29105,2 <*>
13200,0 <*>
0,0

77
местный бюджет
243661,8
39921,9
48754,0
83359,0
38887,2
32739,7

78
местный бюджет <*>
4672,3
0,0
0,0
672,3 <*>
4000,0 <*>
0,0

79
внебюджетные источники
34092,0
7944,0
2000,0
8716,0
8716,0
6716,0

80
1.1. Реконструкция системы электроснабжения МКР 2, из них:
106520,3
24283,8
19801,3
40400,0
22035,2
0,0
14, 14.1
81
местный бюджет
106520,3
24283,8
19801,3
40400,0
22035,2
0,0

82
1.2. Реконструкция распределительных сетей электроснабжения 0,4 кВ в МКР 1,3 (включая ПИР), из них:
22100,0
0,0
0,0
0,0
6300,0
15800,0

83
местный бюджет
18100,0
0,0
0,0
0,0
2300,0
15800,0

84
местный бюджет <*>
4000,0
0,0
0,0
0,0
4000,0 <*>
0,0

85
1.3. Строительство трансформаторных подстанций и реконструкция электроснабжения в сельских населенных пунктах, из них:
57162,1
10840,4
3700,0
15700,0
9982,0
16939,7
14, 15
86
местный бюджет
57162,1
10840,4
3700,0
15700,0
9982,0
16939,7

87
1.7. Техническое перевооружение подводящего газопровода от отсечной задвижки коллектора и КИПиА котлов ПТВМ-100 ст. № 1, 2, 3, 4 МУП "Водогрейная котельная", из них:
20148,0
0,0
0,0
6716,0
6716,0
6716,0

88
внебюджетные источники
20148,0
0,0
0,0
6716,0
6716,0
6716,0

89
1.8. Строительство двух кабельных фидеров 6 кВ от водогрейной котельной до ГПП-1, из них:
7944,0
7944,0
0,0
0,0
0,0
0,0

90
внебюджетные источники
7944,0
7944,0
0,0
0,0



91
1.8. Перевод бани в д. Починок на центральное отопление, из них:
2000,0
2000,0
0,0
0,0
0,0
0,0

92
местный бюджет
2000,0
2000,0
0,0
0,0
0,0
0,0

93
1.10. Реконструкция напорного водовода d 600 мм от К-1 (ул. Ленина, 1) до К-10 (ул. Гастелло) в г. Новоуральске Свердловской области, из них:
43873,4
20625,0
23248,4
0,0
0,0
0,0
18.1
94
областной бюджет
39403,1
18493,4
20909,7
0,0
0,0
0,0

95
местный бюджет
4470,4
2131,6
2338,8
0,0
0,0
0,0

96
1.11. Перевод зданий и сооружений цеха очистки бытовых стоков МУП "Водоканал", г. Новоуральска с теплоносителя "пар" на "горячую воду". Тепловая сеть, из них:
5683,9
5683,9
0,0
0,0
0,0
0,0

97
областной бюджет
5115,5
5115,5
0,0
0,0
0,0
0,0

98
местный бюджет
568,4
568,4
0,0
0,0
0,0
0,0

99
1.12. ПИР на реконструкцию электроснабжения д. Пальники ул. Советская, Клубная, Восточная, из них:
97,7
97,7
0,0
0,0
0,0
0,0

100
местный бюджет
97,7
97,7
0,0
0,0
0,0
0,0

101
1.13. Модернизация технологии обеззараживания питьевой воды (на насосно-фильтровальной станции МУП "Водоканал"), из них:
25967,9
0,0
15438,9
5959,0
4570,0
0,0

102
местный бюджет
19967,9
0,0
13438,9
3959,0
2570,0
0,0

103
внебюджетные источники
6000,0
0,0
2000,0
2000,0
2000,0
0,0

104
1.14. Строительство ТП-482 с сетями 10 и 0,4 кВ с разработкой ПИР, из них:
18200,0
0,0
8200,0
10000,0
0,0
0,0

105
местный бюджет
18200,0
0,0
8200,0
10000,0
0,0
0,0

106
1.15. Реконструкция водопровода Q 400 мм, L750 от камеры К-1026А (ул. Победы, 26) до камеры К-859, включая ПИР, из них:
29606,0
0,0
1275,0
28331,0
0,0
0,0

107
областной бюджет <*>
16331,0
0,0
0,0
16331,0 <*>
0,0
0,0

108
местный бюджет
13275,0
0,0
1275,0
12000,0
0,0
0,0

109
1.16. Реконструкция водопровода Q 400 мм, L800 от баков по ул. Герцена до ул. Фурманова, включая ПИР, из них:
16500,0
0,0
0,0
1300,0
15200,0
0,0

110
областной бюджет <*>
13200,0
0,0
0,0
0,0
13200,0 <*>
0,0

111
местный бюджет
3300,0
0,0
0,0
1300,0
2000,0
0,0

112
1.17. Модернизация оборудования управления наружным освещением на трансформаторных подстанциях Южного микрорайона города Новоуральска, Свердловской области, из них:
13446,5
0,0
0,0
13446,5
0,0
0,0

113
областной бюджет <*>
12774,2
0,0
0,0
12774,2 <*>
0,0
0,0

114
местный бюджет <*>
672,3
0,0
0,0
672,3 <*>
0,0
0,0

115
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
116
Всего по направлению "НИОКР"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

117
3. Прочие нужды
118
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
141164,8
103347,5
12647,3
9410,0
9330,0
6430,0

119
местный бюджет
114064,8
96547,5
5847,3
2610,0
2630,0
6430,0

120
внебюджетные источники
27100,0
6800,0
6800,0
6800,0
6700,0
0,0

121
Раздел 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере, всего, из них:
141164,8
103347,5
12647,3
9410,0
9330,0
6430,0

122
местный бюджет
114064,8
96547,5
5847,3
2610,0
2630,0
6430,0

123
внебюджетные источники
27100,0
6800,0
6800,0
6800,0
6700,0
0,0

124
1.1. Оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета потребления энергетических ресурсов, из них:
96428,0
95667,0
761,0
0,0
0,0
0,0
17
125
местный бюджет
96428,0
95667,0
761,0
0,0
0,0
0,0

126
1.2. Установка опор и переключение электроснабжения жилых домов по ул. Ольховая с. Тарасково с КТПН-16 на ТП-18, всего, из них:
270,0
270,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18
127
местный бюджет
270,0
270,0
0,0
0,0
0,0
0,0

128
1.3. Повышение энергетической эффективности систем освещения на вводах жилых домов (организация автоматизированного учета электроэнергии, установка датчиков движения), из них:
27100,0
6800,0
6800,0
6800,0
6700,0
0,0

129
внебюджетные источники
27100,0
6800,0
6800,0
6800,0
6700,0
0,0

130
1.4. Подготовка к отопительному сезону СНП, из них:
2982,3
512,3
500,0
510,0
530,0
930,0

131
местный бюджет
2982,3
512,3
500,0
510,0
530,0
930,0

132
1.5. Внедрение систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии и горячей воды, из них:
12200,1
0,0
2500,1
2100,0
2100,0
5500,0

133
местный бюджет
12200,1
0,0
2500,1
2100,0
2100,0
5500,0

134
1.6. Аварийно-восстановительные работы по ремонту РУ-10кВ в КТПН-15 по ул. Кирова с. Тарасково, из них:
98,2
98,2
0,0
0,0
0,0
0,0

135
местный бюджет
98,2
98,2
0,0
0,0
0,0
0,0

136
1.7. Устройство противопожарного водопровода, склады ул. Монтажников 8, из них:
2086,2
0,0
2086,2
0,0
0,0
0,0

137
местный бюджет
2086,2
0,0
2086,2
0,0
0,0
0,0

138
Подпрограмма 3 "Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных домах Новоуральского городского округа"
139
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе:
253399,8
0,0
0,0
30099,6
144351,2
78949,0

140
областной бюджет <*>
216464,7
0,0
0,0
25543,1 <*>
123420,2 <*>
67501,4

141
местный бюджет
10562,9
0,0
0,0
3062,8
0,0
7500,2

142
местный бюджет <*>
13713,4
0,0
0,0
0,0
13713,4 <*>
0,0

143
внебюджетные источники
12658,8
0,0
0,0
1493,7
7217,6
3947,5

144
1. Капитальные вложения
145
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

146
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
147
Всего по направлению "НИОКР"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

148
3. Прочие нужды
149
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
253399,8
0,0
0,0
30099,6
144351,2
78949,0

150
областной бюджет <*>
216464,7
0,0
0,0
25543,1 <*>
123420,2 <*>
67501,4

151
местный бюджет
10562,9
0,0
0,0
3062,8
0,0
7500,2

152
местный бюджет <*>
13713,4
0,0
0,0
0,0
13713,4 <*>
0,0

153
внебюджетные источники
12658,8
0,0
0,0
1493,7
7217,6
3947,5

154
Раздел 1. Модернизация лифтового оборудования
253399,8
0,0
0,0
30099,6
144351,2
78949,0
72, 73
155
областной бюджет <*>
216464,7
0,0
0,0
25543,1 <*>
123420,2 <*>
67501,4

156
местный бюджет
10562,9
0,0
0,0
3062,8
0,0
7500,2

157
местный бюджет <*>
13713,4
0,0
0,0
0,0
13713,4 <*>
0,0

158
внебюджетные источники
12658,8
0,0
0,0
1493,7
7217,6
3947,5

159
Подпрограмма 4 "Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории Новоуральского городского округа"
160
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе:
179255,2
2561,5
3988,5
67031,6
58356,1
47317,5

161
областной бюджет <*>
140494,8
0,0
0,0
51901,6 <*>
49580,9 <*>
39012,3

162
местный бюджет
25060,0
844,7
2870,1
12540,0
500,0
8305,2

163
местный бюджет <*>
10865,2
0,0
0,0
2590,0 <*>
8275,2 <*>
0,0

164
безвозмездные целевые поступления
2835,2
1716,8
1118,4
0,0
0,0
0,0

165
1. Капитальные вложения
166
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе
173210,4
1716,8
3318,4
64031,6
57356,1
46787,5

167
областной бюджет <*>
140494,8
0,0
0,0
51901,6 <*>
49580,9 <*>
39012,3

168
местный бюджет
22105,2
0,0
2200,0
12130,0
0,0
7775,2

169
местный бюджет <*>
7775,2
0,0
0,0
0,0
7775,2 <*>
0,0

170
безвозмездные целевые поступления
2835,2
1716,8
1118,4
0,0
0,0
0,0

171
Раздел 1. Приобретение (строительство) жилых помещений для переселения граждан
173210,4
1716,8
3318,4
64031,6
57356,1
46787,5
77, 78, 79
172
областной бюджет <*>
140494,8
0,0
0,0
51901,6 <*>
49580,9 <*>
39012,3

173
местный бюджет
22105,2
0,0
2200,0
12130,0
0,0
7775,2

174
местный бюджет <*>
7775,2
0,0
0,0
0,0
7775,2 <*>
0,0

175
безвозмездные целевые поступления
2835,2
1716,8
1118,4
0,0
0,0
0,0

176
1.1. Приобретение (строительство) жилых помещений для переселения граждан, из них:
168175,2
0,0
0,0
64031,6
57356,1
46787,5

177
областной бюджет <*>
140494,8
0,0
0,0
51901,6 <*>
49580,9 <*>
39012,3

178
местный бюджет
19905,2
0,0
0,0
12130,0
0,0
7775,2

179
местный бюджет <*>
7775,2
0,0
0,0
0,0
7775,2 <*>
0,0

180
1.2. Единовременные денежные выплаты сельскохозяйственным работникам (включая бывших), проживающим в нежилом здании по адресу д. Починок ул. Школьная, 4 на приобретение жилых помещений в целях расселения, из них:
2835,2
1716,8
1118,4
0,0
0,0
0,0

181
безвозмездные целевые поступления
2835,2
1716,8
1118,4
0,0
0,0
0,0

182
1.3. Выкупная цена за изымаемое нежилое помещение (Л. Толстого 15), из них:
2200,0
0,0
2200,0
0,0
0,0
0,0

183
местный бюджет
2200,0
0,0
2200,0
0,0
0,0
0,0

184
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
185
Всего по направлению "НИОКР"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

186
3. Прочие нужды
187
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
6044,8
844,7
670,1
3000,0
1000,0
530,0

188
местный бюджет
2954,8
844,7
670,1
410,0
500,0
530,0

189
местный бюджет <*>
3090,0
0,0
0,0
2590,0 <*>
500,0 <*>
0,0

190
1.1. Выполнение работ по сносу жилых домов, из них:
5380,1
180,0
670,1
3000,0
1000,0
530,0
81
191
местный бюджет
2290,1
180,0
670,1
410,0
500,0
530,0

192
местный бюджет <*>
3090,0
0,0
0,0
2590,0 <*>
500,0 <*>
0,0

193
1.2. Ремонтные работы на газопроводе низкого давления при сносе жилого дома 55 по ул. Первомайская, из них:
97,0
97,0
0,0
0,0
0,0
0,0

194
местный бюджет
97,0
97,0
0,0
0,0
0,0
0,0

195
1.3. Снос жилого дома 55 по ул. Первомайская, из них:
350,0
350,0
0,0
0,0
0,0
0,0

196
местный бюджет
350,0
350,0
0,0
0,0
0,0
0,0

197
1.4. Ремонтные работы на сетях 0,4 кВт при сносе жилого дома 55 по ул. Первомайская, из них:
217,8
217,8
0,0
0,0
0,0
0,0

198
местный бюджет
217,8
217,8
0,0
0,0
0,0
0,0

199
Подпрограмма 5 "Благоустройство Новоуральского городского округа"
200
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе:
340943,9
76077,4
82505,9
58131,9
57980,3
66248,4

201
областной бюджет
4064,6
4064,6
0,0
0,0
0,0
0,0

202
местный бюджет
331962,7
69451,4
80150,7
58131,9
57980,3
66248,4

203
безвозмездные целевые поступления
4916,5
2561,4
2355,1
0,0
0,0
0,0

204
1. Капитальные вложения
205
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе
18974,3
1383,1
17591,2
0,0
0,0
0,0

206
местный бюджет
18974,3
1383,1
17591,2
0,0
0,0
0,0

207
1.1. Установка стелы с гербом, названием города перед въездом на путепровод (с подсветкой), из них:
1383,1
1383,1
0,0
0,0
0,0
0,0

208
местный бюджет
1383,1
1383,1
0,0
0,0
0,0
0,0

209
1.2. Сквер "Строителей" на перекрестке Свердлова - Фурманова, из них:
14000,0
0,0
14000,0
0,0
0,0
0,0

210
местный бюджет
14000,0
0,0
14000,0
0,0
0,0
0,0

211
1.3. ПИР на реализацию проекта по благоустройству Аллеи Боевой Славы, Аллеи Трудовой Славы и Аллеи Молодежи, из них:
3591,2
0,0
3591,2
0,0
0,0
0,0

212
местный бюджет
3591,2
0,0
3591,2
0,0
0,0
0,0

213
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
214
Всего по направлению "НИОКР"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

215
3. Прочие нужды
216
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
321969,6
74694,3
64914,7
58131,9
57980,3
66248,4

217
областной бюджет
4064,6
4064,6
0,0
0,0
0,0
0,0

218
местный бюджет
312988,4
68068,3
62559,5
58131,9
57980,3
66248,4

219
безвозмездные целевые поступления
4916,5
2561,4
2355,1
0,0
0,0
0,0

220
Раздел 1. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных празднованию 60-летия города Новоуральска и 65-летия УЭХК, из них:
16578,6
16578,6
0,0
0,0
0,0
0,0

221
местный бюджет
16578,6
16578,6
0,0
0,0
0,0
0,0

222
1.1. Ремонт ступеней крыльца главного входа в здание Администрации НГО, из них:
1337,0
1337,0
0,0
0,0
0,0
0,0

223
местный бюджет
1337,0
1337,0
0,0
0,0
0,0
0,0

224
1.2. Ремонт колоннады и забора Центрального стадиона с установкой памятного знака им. Г.Д. Завады, из них:
4705,7
4705,7
0,0
0,0
0,0
0,0

225
местный бюджет
4705,7
4705,7
0,0
0,0
0,0
0,0

226
1.3. Благоустройство русла реки Бунарка на участке от ул. Ленина до КПП-1, из них:
235,4
235,4
0,0
0,0
0,0
0,0

227
местный бюджет
235,4
235,4
0,0
0,0
0,0
0,0

228
1.4. Благоустройство Малого сквера на Театральной площади, из них:
1500,0
1500,0
0,0
0,0
0,0
0,0

229
местный бюджет
1500,0
1500,0
0,0
0,0
0,0
0,0

230
1.5. Ремонт и благоустройство в районе КПП-2 со стороны вокзала, из них:
425,3
425,3
0,0
0,0
0,0
0,0

231
местный бюджет
425,3
425,3
0,0
0,0
0,0
0,0

232
1.6. Установка приветственных стендов на КПП, из них:
356,2
356,2
0,0
0,0
0,0
0,0

233
местный бюджет
356,2
356,2
0,0
0,0
0,0
0,0

234
1.7. Очистка (помывка) памятников, из них:
62,0
62,0
0,0
0,0
0,0
0,0

235
местный бюджет
62,0
62,0
0,0
0,0
0,0
0,0

236
1.8. Ремонт крыльца центрального входа отдела ЗАГС по ул. Фрунзе, 5, из них:
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0

237
местный бюджет
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0

238
1.9. Вертикальное озеленение, из них:
1970,0
1970,0
0,0
0,0
0,0
0,0

239
местный бюджет
1970,0
1970,0
0,0
0,0
0,0
0,0

240
1.10. Посадка и содержание цветников, из них:
2474,4
2474,4
0,0
0,0
0,0
0,0

241
местный бюджет
2474,4
2474,4
0,0
0,0
0,0
0,0

242
1.11. Ремонт подпорных стенок, расположенных у входа в здание Администрации НГО, из них:
2355,5
2355,5
0,0
0,0
0,0
0,0

243
местный бюджет
2355,5
2355,5
0,0
0,0
0,0
0,0

244
1.12. Обрезка зеленых насаждений по гостевому маршруту, из них:
657,1
657,1
0,0
0,0
0,0
0,0

245
местный бюджет
657,1
657,1
0,0
0,0
0,0
0,0

246
Раздел 2. Благоустройство дворовых территорий, из них:
44464,2
14959,7
10279,9
7200,5
6304,1
5720,0

247
областной бюджет
4064,6
4064,6
0,0
0,0
0,0
0,0

248
местный бюджет
40399,6
10895,1
10279,9
7200,5
6304,1
5720,0

249
2.1. Ремонт подпорных стенок на дворовых территориях многоквартирных домов, из них:
10158,2
1814,3
2023,2
1812,0
2508,8
2000,0
93
250
местный бюджет
10158,2
1814,3
2023,2
1812,0
2508,8
2000,0

251
2.2. Проведение конкурсов по благоустройству, из них:
1037,4
150,0
382,0
165,4
170,0
170,0

252
местный бюджет
1037,4
150,0
382,0
165,4
170,0
170,0

253
2.3. Комплексное благоустройство дворовых территорий, из них:
10403,9
9346,4
1057,6
0,0
0,0
0,0
85, 86, 87
254
областной бюджет
4064,6
4064,6
0,0
0,0
0,0
0,0

255
местный бюджет
6339,4
5281,8
1057,6
0,0
0,0
0,0

256
2.4. Содержание детских игровых комплексов, из них:
1307,7
151,6
615,4
165,4
175,3
200,0

257
местный бюджет
1307,7
151,6
615,4
165,4
175,3
200,0

258
2.5. Устройство контейнерных площадок на дворовых территориях многоквартирных домов не оборудованных мусоропроводом, из них:
6201,8
2000,0
4201,8
2205,0
0,0
0,0
88
259
местный бюджет
6201,8
2000,0
4201,8
2205,0
0,0
0,0

260
2.6. Устройство тротуара в районе жилого дома по ул. Победы 16 с освещением, из них:
215,2
215,2
0,0
0,0
0,0
0,0

261
местный бюджет
215,2
215,2
0,0
0,0
0,0
0,0

262
2.7. Устройство стоянок для парковки автотранспорта, из них:
0,0
0,0
0,0
852,8
1450,0
1350,0
95
263
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
852,8
1450,0
1350,0

264
2.8. Капитальный ремонт спортивных площадок, из них:
9282,2
1282,2
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
90
265
местный бюджет
9282,2
1282,2
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0

266
Раздел 3. Ремонт и содержание благоустройства городского округа, из них:
211250,3
31632,1
46682,9
46557,6
47048,9
39328,8

267
местный бюджет
211250,3
31632,1
46682,9
46557,6
47048,9
39328,8

268
3.1. Обеспечение выполнения функций заказчика мероприятий по благоустройству, из них:
132028,3
18023,0
29949,2
30324,3
31289,7
22442,2

269
местный бюджет
132028,3
18023,0
29949,2
30324,3
31289,7
22442,2

270
3.2. Строительство снежного городка в сельских населенных пунктах, из них:
2224,4
397,4
417,0
465,0
470,0
475,0

271
местный бюджет
2224,4
397,4
417,0
465,0
470,0
475,0

272
3.3. Текущее содержание озеленения
32241,9
2728,1
6865,8
7184,2
7543,4
7920,5

273
местный бюджет
32241,9
2728,1
6865,8
7184,2
7543,4
7920,5

274
3.4. Отлов безнадзорных животных, из них:
3109,4
392,7
730,7
630,0
661,5
694,5

275
местный бюджет
3109,4
392,7
730,7
630,0
661,5
694,5

276
3.5. Праздничное оформление, из них:
2536,0
458,2
458,7
505,2
530,5
583,4

277
местный бюджет
2536,0
458,2
458,7
505,2
530,5
583,4

278
3.6. Обустройство элементами доступности (поручни, пандусы, скамейки), из них:
3478,3
737,0
766,9
705,6
490,9
777,9

279
местный бюджет
3478,3
737,0
766,9
705,6
490,9
777,9

280
3.7. Содержание городских лесов, из них:
1445,3
260,0
273,5
287,2
301,6
323,0

281
местный бюджет
1445,3
260,0
273,5
287,2
301,6
323,0

282
3.8. Содержание элементов благоустройства сельских населенных пунктов, из них:
291,4
52,5
55,1
57,9
60,8
65,1

283
местный бюджет
291,4
52,5
55,1
57,9
60,8
65,1

284
3.9. Содержание элементов благоустройства, из них:
2060,2
154,9
300,0
509,3
534,7
561,4

285
местный бюджет
2060,2
154,9
300,0
509,3
534,7
561,4

286
3.10. Обустройство, содержание и ремонт источников нецентрализованного водоснабжения на территории сельских населенных пунктов, контроль качества воды, из них:
2192,1
394,8
414,5
435,2
457,0
490,6

287
местный бюджет
2192,1
394,8
414,5
435,2
457,0
490,6

288
3.11. Установка конструкций по информационному обеспечению остановочных пунктов общественного транспорта, из них:
48,6
48,6
0,0
0,0
0,0
0,0

289
местный бюджет
48,6
48,6
0,0
0,0
0,0
0,0

290
3.12. Ремонт площадок для сбора мусора в гаражных массивах, из них:
1588,2
1588,2
0,0
0,0
0,0
0,0
92
291
местный бюджет
1588,2
1588,2
0,0
0,0
0,0
0,0

292
3.13. Содержание пожарных емкостей в п. Мурзинка, из них:
272,7
49,0
51,5
54,4
56,7
61,1

293
местный бюджет
272,7
49,0
51,5
54,4
56,7
61,1

294
3.14. Ремонт памятника погибшим воинам в Великой Отечественной войне в с. Тарасково, из них:
57,7
57,7
0,0
0,0
0,0
0,0

295
местный бюджет
57,7
57,7
0,0
0,0
0,0
0,0

296
3.15. Ремонт стеллы у с/п "Кедр", из них:
50,7
50,7
0,0
0,0
0,0
0,0

297
местный бюджет
50,7
50,7
0,0
0,0
0,0
0,0

298
3.16. Ремонт моста через реку Нейва в с. Тарасково с ул. Совхозная на ул. Вересовая, из них:
96,1
96,1
0,0
0,0
0,0
0,0

299
местный бюджет
96,1
96,1
0,0
0,0
0,0
0,0

300
3.17. Демонтаж пешеходного перехода по ул. Ленина, 89, из них:
91,5
91,5
0,0
0,0
0,0
0,0

301
местный бюджет
91,5
91,5
0,0
0,0
0,0
0,0

302
3.18. Ремонт памятников в СНП, из них:
554,5
554,5
0,0
0,0
0,0
0,0

303
местный бюджет
554,5
554,5
0,0
0,0
0,0
0,0

304
3.19. Благоустройство за зданием Администрации НГО, из них:
612,2
612,2
0,0
0,0
0,0
0,0

305
местный бюджет
612,2
612,2
0,0
0,0
0,0
0,0

306
3.20. Строительство снежного городка, из них:
19026,2
4015,1
3200,0
3710,0
3932,6
4168,5

307
местный бюджет
19026,2
4015,1
3200,0
3710,0
3932,6
4168,5

308
3.21. Ремонт монумента Аллеи Боевой Славы, из них:
870,0
870,0
0,0
0,0
0,0
0,0

309
местный бюджет
870,0
870,0
0,0
0,0
0,0
0,0

310
3.22. Строительство контейнерных площадок в д. Пальники, из них:
480,0
0,0
480,0
0,0
0,0
0,0
88
311
местный бюджет
480,0
0,0
480,0
0,0
0,0
0,0

312
3.23. Приобретение биотуалетов, из них:
193,4
0,0
193,4
0,0
0,0
0,0

313
местный бюджет
193,4
0,0
193,4
0,0
0,0
0,0

314
3.24. Ликвидация несанкционированных свалок в сельских населенных пунктах, из них:
765,8
0,0
120,0
204,9
215,1
225,8

315
местный бюджет
765,8
0,0
120,0
204,9
215,1
225,8

316
3.26. Гидрогеологические изыскания для устройства колодцев в д. Пальники, из них:
825,4
0,0
825,4
0,0
0,0
0,0

317
местный бюджет
825,4
0,0
825,4
0,0
0,0
0,0

318
3.26. Проведение дератизационных и противоклещевых обработок, из них:
1920,0
0,0
404,2
471,5
504,6
539,8

319
местный бюджет
1920,0
0,0
404,2
471,5
504,6
539,8

320
3.27. Организация деятельности по сбору и утилизации ртутьсодержащих ламп, из них:
270,0
0,0
270,0
0,0
0,0
0,0

321
местный бюджет
270,0
0,0
270,0
0,0
0,0
0,0

322
3.28. Организация мест для выгула собак, из них:
258,0
0,0
100,0
158,0
0,0
0,0

323
местный бюджет
258,0
0,0
100,0
158,0
0,0
0,0

324
3.29. Приобретение малых форм, из них:
202,1
0,0
97,1
105,0
0,0
0,0

325
местный бюджет
202,1
0,0
97,1
105,0
0,0
0,0

326
3.30. Установка информационных стендов, из них:
1260,0
0,0
510,0
750,0
0,0
0,0

327
местный бюджет
1260,0
0,0
510,0
750,0
0,0
0,0

328
3.31. Приобретение медикаментов и оказание ветеринарных услуг некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в интересах безнадзорных животных, из них:
200,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0

329
местный бюджет
200,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0

330
Раздел 4. Организация похоронного дела и деятельность муниципальных кладбищ, из них:
26282,7
7643,4
5418,2
4187,4
4432,6
4601,1

331
местный бюджет
26282,7
7643,4
5418,2
4187,4
4432,6
4601,1

332
4.1. Перевозка тел умерших, из них:
2871,0
300,0
585,0
630,0
661,5
694,5

333
местный бюджет
2871,0
300,0
585,0
630,0
661,5
694,5

334
4.2. Содержание городских кладбищ, из них:
5434,4
859,6
1039,5
1121,4
1177,5
1236,4

335
местный бюджет
5434,4
859,6
1039,5
1121,4
1177,5
1236,4

336
4.3. Содержание кладбищ сельских населенных пунктов, из них:
1837,3
139,8
145,0
492,5
517,1
542,9

337
местный бюджет
1837,3
139,8
145,0
492,5
517,1
542,9

338
4.4. Услуги по захоронению умерших в соответствии с гарантированным перечнем, из них:
671,7
85,0
289,3
93,7
98,4
105,3

339
местный бюджет
671,7
85,0
289,3
93,7
98,4
105,3

340
4.5. Ремонт могил участников Великой отечественной войны, из них:
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0

341
местный бюджет
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0

342
4.6. Выполнение функций специализированной службой по вопросам похоронного дела, из них:
9567,7
1528,3
2189,4
1849,9
1978,2
2022,0

343
местный бюджет
9567,7
1528,3
2189,4
1849,9
1978,2
2022,0

344
4.7. Ремонт электроснабжения кладбища, из них:
130,7
130,7
0,0
0,0
0,0
0,0

345
местный бюджет
130,7
130,7
0,0
0,0
0,0
0,0

346
4.8. Увеличение уставного капитала МУП "Ритуал", из них
5670,0
4500,0
1170,0
0,0
0,0
0,0

347
местный бюджет
5670,0
4500,0
1170,0
0,0
0,0
0,0

348
Раздел 5. Капитальный ремонт, ремонт и содержание гидротехнических сооружений, из них:
18477,2
1319,1
178,5
186,4
194,6
16598,5
94
349
местный бюджет
18477,2
1319,1
178,5
186,4
194,6
16598,5

350
5.1. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на реке Восточный Шишим в д. Починок Новоуральского городского округа Свердловской области
16386,7
0,0
0,0
0,0
0,0
16386,7

351
местный бюджет
16386,7
0,0
0,0
0,0
0,0
16386,7

352
5.2. Ремонт гидротехнических сооружений на реке Билимбаевка в д. Елани, из них:
1148,1
1148,1
0,0
0,0
0,0
0,0

353
местный бюджет
1148,1
1148,1
0,0
0,0
0,0
0,0

354
5.3. Содержание гидротехнических сооружений, из них:
942,3
171,0
178,5
186,4
194,6
211,8

355
местный бюджет
942,3
171,0
178,5
186,4
194,6
211,8

356
Раздел 6. Мероприятия по благоустройству в рамках социального проекта "Делаем для города", из них:
4916,5
2561,4
2355,1
0,0
0,0
0,0

357
безвозмездные целевые поступления
4916,5
2561,4
2355,1
0,0
0,0
0,0

358
6.1. Ремонт сквера Революции, из них:
665,0
665,0
0,0
0,0
0,0
0,0

359
безвозмездные целевые поступления
665,0
665,0
0,0
0,0
0,0
0,0

360
6.2. Ремонт сквера у техникума с установкой остановочных павильонов, из них:
1043,2
634,5
408,7
0,0
0,0
0,0

361
безвозмездные целевые поступления
1043,2
634,5
408,7
0,0
0,0
0,0

362
6.3. Посадка и содержание цветников на эспланаде по ул. Мичурина, из них:
756,0
756,0
0,0
0,0
0,0
0,0

363
безвозмездные целевые поступления
756,0
756,0
0,0
0,0
0,0
0,0

364
6.4. Обустройство элементами доступности (устройство поручней, съездов, ремонт лестниц), из них
505,9
505,9
0,0
0,0
0,0
0,0

365
безвозмездные целевые поступления
505,9
505,9
0,0
0,0
0,0
0,0

366
6.5. Установка уличных часов на центральной и Театральной площади, из них:
380,0
0,0
380,0
0,0
0,0
0,0

367
безвозмездные целевые поступления
380,0
0,0
380,0
0,0
0,0
0,0

368
6.6. Установка и содержание вертикальных цветочных конструкций, из них:
605,0
0,0
605,0
0,0
0,0
0,0

369
безвозмездные целевые поступления
605,0
0,0
605,0
0,0
0,0
0,0

370
6.7. Устройство и содержание цветников по ул. Фурманова (с/к "Дельфин"), из них:
861,5
0,0
861,5
0,0
0,0
0,0

371
безвозмездные целевые поступления
861,5
0,0
861,5
0,0
0,0
0,0

372
6.8. Ремонт могил участников Великой отечественной войны, из них:
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0

373
безвозмездные целевые поступления
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0

374
Подпрограмма 6 "Проведение ремонта и содержание жилищного фонда на территории Новоуральского городского округа"
375
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе:
176840,5
19023,1
45703,3
38441,4
37040,0
36632,8

376
местный бюджет
171542,5
19023,1
45703,3
35851,4
34332,0
36632,8

377
местный бюджет <*>
5298,0
0,0
0,0
2590,0 <*>
2708,0 <*>
0,0

378
1. Капитальные вложения
379
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

380
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
381
Всего по направлению "НИОКР"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

382
3. Прочие нужды
383
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
176840,5
19023,1
45703,3
38441,4
37040,0
36632,8

384
местный бюджет
171542,5
19023,1
45703,3
35851,4
34332,0
36632,8

385
местный бюджет <*>
5298,0
0,0
0,0
2590,0 <*>
2708,0 <*>
0,0

386
Раздел 1. Ремонт жилищного фонда, из них:
158866,2
16806,4
42492,5
34737,5
33113,8
31716,0
99, 100
387
местный бюджет
153568,2
16806,4
42492,5
32147,5
30405,8
31716,0

388
местный бюджет <*>
5298,0
0,0
0,0
2590,0 <*>
2708,0 <*>
0,0

389
1.1. Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Садовая, из них:
26334,0
8932,1
17401,9
0,0
0,0
0,0

390
местный бюджет
26334,0
8932,1
17401,9
0,0
0,0
0,0

391
1.2. Выполнение работ по устранению нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с предписанием, из них:
652,5
652,5
0,0
0,0
0,0
0,0

392
местный бюджет
652,5
652,5
0,0
0,0
0,0
0,0

393
1.3. Техническое обследование жилых домов, из них:
419,9
199,4
0,0
220,5
0,0
0,0

394
местный бюджет
419,9
199,4
0,0
220,5
0,0
0,0

395
1.4. Ремонт муниципальных жилых помещений и (или) приведение их в состояние пригодного для проживания, из них:
10298,5
3047,4
2650,0
551,3
589,8
3460,0

396
местный бюджет
10298,5
3047,4
2650,0
551,3
589,8
3460,0

397
местный бюджет <*>
5298,0
0,0
0,0
2590,0 <*>
2708,0 <*>
0,0

398
1.5. Ремонт муниципальных жилых помещений, занимаемых по договору социального найма (одиноко проживающих) ветеранам Великой Отечественной войны, а также ремонт жилых помещений, принадлежащих на праве собственности ветеранам ВОВ, для которых не установлена дополнительная мера социальной поддержки - единовременное пособие на проведение ремонта в соответствии с Законом Свердловской области от 25.11.2004 № 190-ОЗ "О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области", из них:
796,7
496,7
300,0
0,0
0,0
0,0

399
местный бюджет
796,7
496,7
300,0
0,0
0,0
0,0

400
1.6. Взнос на капитальный ремонт общего имущества МКД за муниципальные помещения, расположенные в МКД
115066,5
3478,2
22140,6
31375,7
29816,0
28256,0

401
местный бюджет
115066,5
3478,2
22140,6
31375,7
29816,0
28256,0

402
Раздел 2. Содержание жилищного фонда, из них:
17974,4
2216,7
3210,8
3704,0
3926,2
4916,8
102
403
местный бюджет
17974,4
2216,7
3210,8
3704,0
3926,2
4916,8

404
2.1. Содержание муниципальных общежитий, из них:
7741,6
1086,7
2013,0
1220,9
1294,2
2126,9

405
местный бюджет
7741,6
1086,7
2013,0
1220,9
1294,2
2126,9

406
2.2. Содержание пустующих площадей, из них:
4463,0
630,0
667,8
994,2
1053,9
1117,1

407
местный бюджет
4463,0
630,0
667,8
994,2
1053,9
1117,1

408
2.3. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, из них:
5769,7
500,0
530,0
1488,8
1578,1
1672,8

409
местный бюджет
5769,7
500,0
530,0
1488,8
1578,1
1672,8

410
Подпрограмма 7 "Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Новоуральского городского округа"
411
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе:
405739,4
0,0
13340,2
32707,7
42141,5
317550,0

412
областной бюджет <*>
29829,4
0,0
0,0
11778,8
18050,7
0,0

413
местный бюджет
347659,9
0,0
11840,2
14729,0
14840,8
306250,0

414
местный бюджет <*>
950,0
0,0
0,0
0,0
950,0 <*>
0,0

415
внебюджетные источники
27300,0
0,0
1500,0
6200,0
8300,0
11300,0

416
1. Капитальные вложения
417
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе
319598,7
0,0
0,0
21198,0
30550,7
267850,0

418
областной бюджет <*>
29829,4
0,0
0,0
11778,8 <*>
18050,7 <*>
0,0

419
местный бюджет
270519,2
0,0
0,0
4719,2
4750,0
261050,0

420
местный бюджет <*>
950,0
0,0
0,0
0,0
950,0 <*>
0,0

421
внебюджетные источники
18300,0
0,0
0,0
4700,0
6800,0
6800,0

422
Раздел 1. Развитие систем теплоснабжения, из них:
105898,7
0,0
0,0
14498,0
19000,7
72400,0

423
местный бюджет
75119,2
0,0
0,0
2719,2
0,0
72400,0

424
областной бюджет <*>
29829,4
0,0
0,0
11778,8 <*>
18050,7 <*>
0,0

425
местный бюджет <*>
950,0
0,0
0,0
0,0
950,0 <*>
0,0

426
1.1. Реконструкция тепломагистрали № 2 от ТК-78 до НПС-ТП-2 (ул. Ленина, 57А) от ТП-2 до инфекционного корпуса, включая ПИР, из них:
33498,7
0,0
0,0
14498,0
19000,7
0,0
106
427
областной бюджет <*>
29829,4
0,0
0,0
11778,8 <*>
18050,7 <*>
0,0

428
местный бюджет
2719,2
0,0
0,0
2719,2
0,0
0,0

429
местный бюджет <*>
950,0
0,0
0,0
0,0
950,0 <*>
0,0

430
1.2. Реконструкция тепломагистрали № 1 2Ду = 400 мм от П-1 (район Стелы) до НПС-ТП-1 (ул. Заречная 1б) (Т2Ду = 500 мм L = 1157 м), включая ПИР, из них:
3800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3800,0

431
местный бюджет
3800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3800,0

432
1.3. Реконструкция тепломагистрали № 2 2Ду500 от ТЭЦ ОАО "УЭХК" до ул. Герцена, включая ПИР, из них:
21700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21700,0

433
местный бюджет
21700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21700,0

434
1.4. Реконструкция тепломагистрали № 3 2Ду = 500 от П-1Н до К-В, включая ПИР, из них:
18000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18000,0

435
местный бюджет
18000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18000,0

436
1.5. Реконструкция участка тепломагистрали № 1 2Ду = 500 от ТК-22 до ТК-25, включая ПИР, из них:
2000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2000,0

437
местный бюджет
2000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2000,0

438
1.6. Строительство павильона на месте павильонов П-1А и П-Н2 со вставкой на тепломагистралях № 2 и № 3, включая ПИР, из них:
4400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4400,0

439
местный бюджет
4400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4400,0

440
1.7. Реконструкция тепломагистрали № 2 2Ду = 500 мм на участке от УТ-Г до НПС-ТП-2 ул. Гастелло, включая ПИР, из них:
22500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22500,0

441
местный бюджет
22500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22500,0

442
Раздел 2. Развитие систем водоснабжения и водоотведения, из них:
206950,0
0,0
0,0
4700,0
6800,0
195450,0

443
местный бюджет
188650,0
0,0
0,0
0,0
0,0
188650,0

444
внебюджетные источники
18300,0
0,0
0,0
4700,0
6800,0
6800,0

445
2.1. Организация подземного источника питьевого водоснабжения города, базирующегося на запасах Шишимского месторождения подземных вод, включая ПИР, из них:
75800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
75800,0

446
местный бюджет
75800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
75800,0

447
2.2. Модернизация водозаборных сооружений и сооружений водоподготовки, включая ПИР, из них:
33300,0
0,0
0,0
0,0
2100,0
31200,0

448
местный бюджет
29100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29100,0

449
внебюджетные источники
4200,0
0,0
0,0
0,0
2100,0
2100,0

450
2.3. Модернизация технологии обеззараживания очищенных сточных вод (на очистных сооружениях канализации МУП "Водоканал") с разработкой ПИР, из них:
11500,0
0,0
0,0
2000,0
4750,0
4750,0

451
местный бюджет
11500,0
0,0
0,0
2000,0
4750,0
4750,0

452
2.4. Замена сетей водоснабжения города, включая ПИР, из них:
13700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13700,0

453
местный бюджет
13700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13700,0

454
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

455
2.5. Строительство сетей водоснабжения сельских населенных пунктов, включая ПИР, и строительство противопожарного водопровода в п. Мурзинка, из них:
34400,0
0,0
0,0
4700,0
4700,0
25000,0

456
местный бюджет
20300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20300,0

457
внебюджетные источники
14100,0
0,0
0,0
4700,0
4700,0
4700,0

458
2.6. Реконструкция канализационных очистных сооружений города, из них:
45000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
45000,0

459
местный бюджет
45000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
45000,0

460
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
461
Всего по направлению "НИОКР"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

462
3. Прочие нужды
463
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
86140,7
0,0
13340,2
11509,8
11590,8
49700,0

464
местный бюджет
77140,7
0,0
11840,2
10009,8
10090,8
45200,0

465
внебюджетные источники
9000,0
0,0
1500,0
1500,0
1500,0
4500,0

466
Раздел 1. Развитие систем электроснабжения, из них:
36904,7
0,0
7904,2
7209,8
7290,8
14500,0

467
местный бюджет
30904,7
0,0
6404,2
5709,8
5790,8
13000,0

468
внебюджетные источники
6000,0
0,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0

469
1.1. Перевод на электроплиты многоквартирных домов, из них:
30904,7
0,0
6404,2
5709,8
5790,8
13000,0
110
470
местный бюджет
30904,7
0,0
6404,2
5709,8
5790,8
13000,0

471
1.2. Реконструкция электрооборудования распределительных пунктов с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели, из них:
6000,0
0,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
107
472
внебюджетные источники
6000,0
0,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0

473
Раздел 2. Развитие систем водоснабжения и водоотведения, из них:
29200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29200,0

474
местный бюджет
26200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
26200,0

475
внебюджетные источники
3000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3000,0

476
2.1. Модернизация технологического оборудования, повышение энергетической эффективности, энергообеспечение и автоматизация технологических процессов системы водоснабжения, из них:
24600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
24600,0

477
местный бюджет
23100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23100,0

478
внебюджетные источники
1500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1500,0

479
2.2. Модернизация технологического оборудования, повышение энергетической эффективности, энергообеспечение и автоматизация технологических процессов системы водоотведения, из них:
4600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4600,0

480
местный бюджет
3100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3100,0

481
внебюджетные источники
1500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1500,0

482
Раздел 4. Капитальный ремонт инженерных сетей, из них:
20036,0
0,0
5436,0
4300,0
4300,0
6000,0

483
местный бюджет
20036,0
0,0
5436,0
4300,0
4300,0
6000,0

484
4.1. Капитальный ремонт инженерных сетей:
21397,6
0,0
3397,6
6000,0
6000,0
6000,0
108
485
местный бюджет
21397,6
0,0
3397,6
6000,0
6000,0
6000,0

486
4.2. Капитальный ремонт сетей электроэнергетики:
938,4
0,0
938,4
0,0
0,0
0,0

487
местный бюджет
938,4
0,0
938,4
0,0
0,0
0,0

488
4.3. Замена внутридомовых сетей ХВС, ГВС, отопления и канализации в подвальных помещениях домов по ул. Промышленная 7, 7а, Первомайская, 90
1100,0
0,0
1100,0
0,0
0,0
0,0

489
местный бюджет
1100,0
0,0
1100,0
0,0
0,0
0,0


Примечание: <*> Финансовые средства, не предусмотренные в бюджете Новоуральского городского округа на 2015 - 2017 годы.

Первый заместитель Главы
Администрации городского округа
Д.М.ЧЕРЕПАНОВ

Зам. Главы Администрации
по экономике и финансам -
Начальник Финансового управления НГО
А.Б.БАРАНОВ





Приложение № 3
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение
энергетической эффективности в НГО"
на 2014 - 2018 годы

Новая редакция утверждена
Постановлением Администрации НГО
от 21 августа 2015 г. № 1674-а

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В НОВОУРАЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ
(В НОВОЙ РЕДАКЦИИ)

№ строки
Наименование объекта капитального строительства (реконструкции) / Источники расходов на финансирование объекта капитального строительства
Адрес объекта капитального строительства
Сметная стоимость объекта, тыс. руб.
Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации)
Объемы финансирования, тыс. руб.
в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации)
в ценах соответствующих лет реализации проекта
начало
ввод (завершение)
всего
2014
2015
2016
2017
2018
1
Подпрограмма 1 "Развитие газификации Новоуральского городского округа"
2
Техническое перевооружение системы газоснабжения жилых домов квартала 50 г. Новоуральска
50-й квартал: ул. Спортивная, Комарова, Ленина, Фурманова, Парковый проезд
17258,8
17258,8
2014
2014
17358,8
17258,8
100,0
0,0
0,0
0,0
3
ВСЕГО по объекту, в том числе:


17258,8


17358,8
17258,8
100,0
0,0
0,0
0,0
4
областной бюджет


14622,4


23727,0
14622,4
0,0
0,0
0,0
0,0
5
местный бюджет


2636,4


2736,4
2636,4
100,0
0,0
0,0
0,0
6
Строительство газопровода ГГРП-6 п. Билимбай - п. Починок (2 этап). Газопровод высокого давления от б/о "Лесные дали" до д. Починок, из них:
д. Починок
67990,1
35846,9
2013
2014
20844,5
20844,5
0,0
0,0
0,0
0,0
7
ВСЕГО по объекту, в том числе:


35846,9


20844,5
20844,5
0,0
0,0
0,0
0,0
8
областной бюджет


28348,0


15010,7
15010,7
0,0
0,0
0,0
0,0
9
местный бюджет


7498,9


4471,2
5833,8
0,0
0,0
0,0
0,0
10
Строительство газопровода высокого давления для МКР 22б, 22в, включая ПИР

11246,0
26353,5
2014
2016
26353,5
2528,0
14946,1
8879,4
0,0
0,0
11
ВСЕГО по объекту, в том числе:


26353,5


26353,5
2528,0
14946,1
8879,4
0,0
0,0
12
областной бюджет





14946,1
0,0
14946,1
0,0
0,0
0,0
13
местный бюджет


11407,4


11407,4
2528,0
0,0
8879,4
0,0
0,0
14
Строительство уличного газопровода д. Починок, включая разработку расчетной схемы газоснабжения д. Починок и ПИР
д. Починок
12384,8
14100,0
2014
2017
53626,0
198,0
3238,0
15190,0
35000,0
0,0
15
ВСЕГО по объекту, в том числе:


53626,0


53626,0
198,0
3238,0
15190,0
35000,0
0,0
16
областной бюджет


44190,0


44190,0
0,0
0,0
12690,0
31500,0
0,0
17
местный бюджет


9436,0


9436,0
198,0
3238,0
2500,0
3500,0
0,0
18
ПИР на строительство уличного газопровода с. Тарасково II, III очередь, включая ПИР
с. Тарасково
3000,0
3000,0
2015
2017
63525,2
0,0
8317,7
32507,5
22700,0
0,0
19
ВСЕГО по объекту, в том числе:





63525,2
0,0
8317,7
32507,5
22700,0
0,0
20
федеральный бюджет





1782,8
0,0
1782,8
0,0
0,0
0,0
21
областной бюджет





52479,9
0,0
5522,9
26557,0
20400,0
0,0
22
местный бюджет





9262,5
0,0
1012,0
5950,5
2300,0
0,0
23
Строительство межпоселкового газопровода д. Починок - д. Пальники, включая ПИР
д. Починок - д. Пальники
25848,6
31400,0
2017
2018
31400,0
0,0
0,0
0,0
11800,0
19600,0
24
ВСЕГО по объекту, в том числе:





34600,0
0,0
0,0
0,0
3200,0
31400,0
25
областной бюджет





28260,0
0,0
0,0
0,0
0,0
28260,0
26
местный бюджет





6340,0
0,0
0,0
0,0
3200,0
3140,0
27
Строительство уличного газопровода п. Мурзинка, включая ПИР
п. Мурзинка
44796,2
51000,0
2018
2020
2300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2300,0
28
ВСЕГО по объекту, в том числе:





2300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2300,0
29
местный бюджет





2300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2300,0
30
Строительство уличного газопровода д. Пальники, включая ПИР
д. Пальники




1700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1700,0
31
ВСЕГО по объекту, в том числе:





1700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1700,0
32
местный бюджет





1700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1700,0
33
ПИР на строительство уличного газопровода д. Елани (2 очередь)
д. Елани


2018
2020
2000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2000,0
34
ВСЕГО по объекту, в том числе:





2000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2000,0
35
областной бюджет





0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
36
местный бюджет





2000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2000,0
37
Строительство газопровода 13 МКР - Зеленый поселок, включая ПИР
г. Новоуральск


2018
2020
1500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1500,0
38
ВСЕГО по объекту, в том числе:





1500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1500,0
39
местный бюджет





1500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1500,0
40
ВСЕГО по подпрограмме, в том числе:





223808,1
40829,4
26601,8
56576,9
60900,0
38900,0
41
федеральный бюджет





1782,8
0,0
1782,8
0,0
0,0
0,0
42
областной бюджет





169509,1
29633,1
20469,0
39247,0
51900,0
28260,0
43
местный бюджет





52516,2
11196,3
4350,0
17329,9
9000,0
10640,0
44
Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новоуральского городского округа"
45
Реконструкция системы электроснабжения МКР 2, из них:
г. Новоуральск
109600,0
134980,0
2013
2017
106520,3
24283,8
19801,3
40400,0
22035,2
0,0
46
ВСЕГО по объекту, в том числе:


134980,0


106520,3
24283,8
19801,3
40400,0
22035,2
0,0
47
местный бюджет


134980,0


106520,3
24283,8
19801,3
40400,0
22035,2
0,0
48
Реконструкция распределительных сетей электроснабжения 0,4 кВ в МКР 1,3 (включая ПИР), из них:
г. Новоуральск
52026,0
63200,0
2017
2019
22100,0
0,0
0,0
0,0
6300,0
15800,0
49
ВСЕГО по объекту, в том числе:


63200,0


22100,0
0,0
0,0
0,0
6300,0
15800,0
50
местный бюджет


22100,0


22100,0
0,0
0,0
0,0
6300,0
15800,0
51
Строительство трансформаторных подстанций и реконструкция электроснабжения в сельских населенных пунктах, из них:
пос. Мурзинка, с. Тарасково, д. Починок, д. Пальники, д. Елани
49170,5
57162,1
2014
2018
57162,1
10840,4
3700,0
15700,0
9982,0
16939,7
52
ВСЕГО по объекту, в том числе:


57162,1


57162,1
10840,4
3700,0
15700,0
9982,0
16939,7
53
местный бюджет


57162,1


57162,1
10840,4
3700,0
15700,0
9982,0
16939,7
54
Перевод зданий и сооружений цеха очистки бытовых стоков МУП "Водоканал", г. Новоуральска с теплоносителя "пар" на "горячую воду". Тепловая сеть, из них:
г. Новоуральск, Центральный проезд, 31

5683,9
2014
2014
5683,9
5683,9
0,0
0,0
0,0
0,0
55
ВСЕГО по объекту, в том числе:


5683,9


5683,9
5683,9
0,0
0,0
0,0
0,0
56
областной бюджет


5115,5


5115,5
5115,5
0,0
0,0
0,0
0,0
57
местный бюджет


568,4


568,4
568,4
0,0
0,0
0,0
0,0
58
Реконструкция напорного водовода d 600 мм от К-1 (ул. Ленина, 1) до К-10 (ул. Гастелло) в г. Новоуральске Свердловской области, из них:
г. Новоуральск

43873,5
2014
2015
43873,5
20625,0
23248,5
0,0
0,0
0,0
59
ВСЕГО по объекту, в том числе:


43873,5


43873,5
20625,0
23248,5
0,0
0,0
0,0
60
областной бюджет


39403,1


39403,1
18493,4
20909,7
0,0
0,0
0,0
61
местный бюджет


4470,4


4470,4
2131,6
2338,8
0,0
0,0
0,0
62
Перевод бани в д. Починок на центральное отопление, из них:
д. Починок

2000,0
2014
2014
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
0,0
63
ВСЕГО по объекту, в том числе:





2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
0,0
64
местный бюджет





2000,0
2000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
65
Модернизация технологии обеззараживания питьевой и сточной воды (на насосно-фильтровальной станции МУП "Водоканал"), из них:
г. Новоуральск

25967,9
2015
2015
25967,9
0,0
15438,9
5959,0
4570,0
0,0
66
ВСЕГО по объекту, в том числе:


25967,9


25967,9
0,0
15438,9
5959,0
4570,0
0,0
67
местный бюджет


19967,9


19967,9
0,0
13438,9
3959,0
2570,0
0,0
68
внебюджетные источники


6000,0


6000,0
0,0
2000,0
2000,0
2000,0
0,0
69
Техническое перевооружение подводящего газопровода от отсечной задвижки коллектора и КИПиА котлов ПТВМ-100 ст. № 1, 2, 3, 4 МУП "Водогрейная котельная", из них:
г. Новоуральск, ул. Котельная, 2

20148,0
2016
2018
20148,0
0,0
0,0
6716,0
6716,0
6716,0
70
ВСЕГО по объекту, в том числе:


20148,0


20148,0
0,0
0,0
6716,0
6716,0
6716,0
71
внебюджетные источники


20148,0


20148,0
0,0
0,0
6716,0
6716,0
6716,0
72
Строительство двух кабельных фидеров 6 кВ от водогрейной котельной до ГПП-1, из них:
МУП "Водогрейная котельная"

7944,0
2014
2014
7944,0
7944,0
0,0
0,0
0,0
0,0
73
ВСЕГО по объекту, в том числе:


7944,0


7944,0
7944,0
0,0
0,0
0,0
0,0
74
внебюджетные источники


7944,0


7944,0
7944,0
0,0
0,0
0,0
0,0
75
ПИР на реконструкцию электроснабжения д. Пальники ул. Советская, Клубная, Восточная, из них:
д. Пальники ул. Советская, Клубная, Восточная

97,7
2014
2014
97,7
97,7
0,0
0,0
0,0
0,0
76
ВСЕГО по объекту, в том числе:


97,7


97,7
97,7
0,0
0,0
0,0
0,0
77
местный бюджет


97,7


97,7
97,7
0,0
0,0
0,0
0,0
78
Строительство ТП-482 с сетями 10 и 0,4 кВ с разработкой ПИР, из них:
г. Новоуральск

18200,0
2015
2016
18200,0
0,0
8200,0
10000,0
0,0
0,0
79
ВСЕГО по объекту, в том числе:


18200,0


18200,0
0,0
8200,0
10000,0
0,0
0,0
80
местный бюджет


18200,0


18200,0
0,0
8200,0
10000,0
0,0
0,0
81
Реконструкция водопровода Q 400 мм, L750 от камеры К-1026А (ул. Победы, 26) до камеры К-859, включая ПИР, из них:
г. Новоуральск

29606,0
2015
2016
29606,0
0,0
1275,0
28331,0
0,0
0,0
82
ВСЕГО по объекту, в том числе:


29606,0


29606,0
0,0
1275,0
28331,0
0,0
0,0
83
областной бюджет





16331,0
0,0
0,0
16331,0
0,0

84
местный бюджет


13275,0


13275,0
0,0
1275,0
12000,0
0,0
0,0
85
Реконструкция водопровода Q 400 мм, L800 от баков по ул. Герцена до ул. Фурманова, включая ПИР, из них:
г. Новоуральск

16500,0
2016
2017
16500,0
0,0
0,0
1300,0
15200,0
0,0
86
ВСЕГО по объекту, в том числе:


16500,0


16500,0
0,0
0,0
1300,0
15200,0
0,0
87
областной бюджет


13200,0


13200,0
0,0
0,0
0,0
13200,0
0,0
88
местный бюджет


3300,0


3300,0
0,0
0,0
1300,0
2000,0
0,0
89
Модернизация оборудования управления наружным освещением на трансформаторных подстанциях Южного микрорайона города Новоуральска, Свердловской области, из них:
г. Новоуральск

13446,5
2016
2016
13446,5
0,0
0,0
13446,5
0,0
0,0
90
ВСЕГО по объекту, в том числе:


13446,5


13446,5
0,0
0,0
13446,5
0,0
0,0
91
областной бюджет


12774,2


12774,2
0,0
0,0
12774,2
0,0
0,0
92
местный бюджет


672,3


672,3
0,0
0,0
672,3
0,0
0,0
93
ВСЕГО по подпрограмме, в том числе:





369249,9
71474,8
71663,7
121852,5
64803,2
39455,7
94
областной бюджет





74049,6
23608,9
20909,7
16331,0
13200,0
0,0
95
местный бюджет





260436,0
39921,9
48754,0
96133,2
42887,2
32739,7
96
внебюджетные источники





34764,3
7944,0
2000,0
9388,3
8716,0
6716,0
97
Подпрограмма 4 "Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории Новоуральского городского округа"
98
Приобретение (строительство) жилых помещений для переселения граждан
Новоуральский городской округ


2016
2018
168175,2
0,0
0,0
64031,6
57356,1
46787,5
99
ВСЕГО по объекту, в том числе:





168175,2
0,0
0,0
64031,6
57356,1
46787,5
100
областной бюджет





140494,8
0,0
0,0
51901,6
49580,9
39012,3
101
местный бюджет





27680,4
0,0
0,0
12130,0
7775,2
7775,2
102
Единовременные денежные выплаты сельскохозяйственным работникам (включая бывших), проживающим в нежилом здании по адресу д. Починок ул. Школьная, 4 на приобретение жилых помещений в целях расселения
д. Починок


2014
2014
2835,2
1716,8
1118,4
0,0
0,0
0,0
103
ВСЕГО по объекту, в том числе:





2835,2
1716,8
1118,4
0,0
0,0
0,0
104
безвозмездные целевые поступления





2835,2
1716,8
1118,4
0,0
0,0
0,0
105
Выкупная цена за изымаемое нежилое помещение (Л. Толстого 15), из них:
г. Новоуральск


2015
2015
2200,0
0,0
2200,0
0,0
0,0
0,0
106
ВСЕГО по объекту, в том числе:





2200,0
0,0
2200,0
0,0
0,0
0,0
107
местный бюджет





2200,0
0,0
2200,0
0,0
0,0
0,0
108
ВСЕГО по подпрограмме, в том числе:





173210,4
1716,8
3318,4
64031,6
57356,1
46787,5
109
областной бюджет





140494,8
0,0
0,0
51901,6
49580,9
39012,3
110
местный бюджет





29880,4
0,0
2200,0
12130,0
7775,2
7775,2
111
безвозмездные целевые поступления





2835,2
1716,8
1118,4
0,0
0,0
0,0
112
Подпрограмма 5 "Благоустройство Новоуральского городского округа"
113
Установка стелы с гербом, названием города перед въездом на путепровод (с подсветкой)
г. Новоуральск


2014
2014
1383,1
1383,1
0,0
0,0
0,0
0,0
114
ВСЕГО по объекту, в том числе:





1383,1
1383,1
0,0
0,0
0,0
0,0
115
местный бюджет





1383,1
1383,1
0,0
0,0
0,0
0,0
116
Строительство сквера "Строителей"
г. Новоуральск


2015
2015
14000,0
0,0
14000,0
0,0
0,0
0,0
117
ВСЕГО по объекту, в том числе:





14000,0
0,0
14000,0
0,0
0,0
0,0
118
местный бюджет





14000,0
0,0
14000,0
0,0
0,0
0,0
119
ПИР на реализацию проекта по благоустройству Аллеи Боевой Славы, Аллеи Трудовой Славы и Аллеи Молодежи
г. Новоуральск


2015
2015
3591,2
0,0
3591,2
0,0
0,0
0,0
120
ВСЕГО по объекту, в том числе:





3591,2
0,0
3591,2
0,0
0,0
0,0
121
местный бюджет





3591,2
0,0
3591,2
0,0
0,0
0,0
122
ВСЕГО по подпрограмме, в том числе:





18974,3
1383,1
17591,2
0,0
0,0
0,0
123
местный бюджет





18974,3
1383,1
17591,2
0,0
0,0
0,0
124
Подпрограмма 7 "Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Новоуральского городского округа"
125
Модернизация технологии обеззараживания очищенных сточных вод (на очистных сооружениях канализации МУП "Водоканал") с разработкой ПИР всего, в том числе:
г. Новоуральск

11500,0
2016
2018
11500,0
0,0
0,0
2000,0
4750,0
4750,0
126
местный бюджет


11500,0


11500,0
0,0
0,0
2000,0
4750,0
4750,0
127
Реконструкция тепломагистрали № 2 от ТК-78 до НПС-ТП-2 (ул. Ленина, 57А) от ТП-2 до инфекционного корпуса всего, в том числе:
г. Новоуральск, ул. Ленина, 57А

33498,7
2015
2016
33498,7
0,0
0,0
14498,0
19000,7
0,0
128
областной бюджет


29829,5


29829,5
0,0
0,0
11778,8
18050,7
0,0
129
местный бюджет


3669,2


3669,2
0,0
0,0
2719,2
950,0
0,0
130
Реконструкция тепломагистрали № 1 2Ду = 400 мм от П-1 (район Стелы) до НПС-ТП-1 (ул. Заречная 1б) (Т2Ду = 500 мм L = 1157 м), включая ПИР всего, в том числе:
г. Новоуральск, район Стелы
5400,0

2018
2020
3800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3800,0
131
местный бюджет





3800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3800,0
132
Реконструкция тепломагистрали № 2 2Ду500 от ТЭЦ ОАО "УЭХК" до ул. Герцена, включая ПИР всего, в том числе:
г. Новоуральск, ТЭЦ ОАО "УЭХК"


2018
2020
21700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21700,0
133
местный бюджет





21700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21700,0
134
Реконструкция участка тепломагистрали № 1 2Ду = 500 от ТК-22 до ТК-25, включая ПИР всего, в том числе:
г. Новоуральск


2018
2019
2000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2000,0
135
местный бюджет





2000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2000,0
136
Строительство павильона на месте павильонов П-1А и П-Н2 со вставкой на тепломагистралях № 2 и № 3, включая ПИР в том числе:
г. Новоуральск


2018
2020
4400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4400,0
137
местный бюджет





4400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4400,0
138
Реконструкция тепломагистрали № 2 2Ду = 500 мм на участке от УТ-Г до НПС-ТП-2 ул. Гастелло, включая ПИР, в том числе:
г. Новоуральск


2018
2020
22500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22500,0
139
местный бюджет





22500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22500,0
140
Организация подземного источника питьевого водоснабжения города, базирующегося на запасах Шишимского месторождения подземных вод, включая ПИР, всего, в том числе:
г. Новоуральск

75800,0
2018
2018
75800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
75800,0
141
местный бюджет


75800,0


75800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
75800,0
142
Модернизация водозаборных сооружений и сооружений водоподготовки всего, в том числе:
г. Новоуральск, Загородное шоссе, 9


2017
2020
33300,0
0,0
0,0
0,0
2100,0
31200,0
143
местный бюджет





29100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29100,0
144
внебюджетные источники





4200,0
0,0
0,0
0,0
2100,0
2100,0
145
Замена сетей водоснабжения города, включая ПИР, всего, в том числе:
г. Новоуральск


2018
2021
13700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13700,0
146
местный бюджет





13700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13700,0
147
Строительство сетей водоснабжения сельских населенных пунктов, и строительство противопожарного водопровода в п. Мурзинка, включая ПИР, всего, в том числе:
с. Тарасково, п. Мурзинка, деревни Починок, Пальники, Елани

34400,0
2016
2018
34400,0
0,0
0,0
4700,0
4700,0
25000,0
148
местный бюджет


20300,0


20300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20300,0
149
внебюджетные источники


14100,0


14100,0
0,0
0,0
4700,0
4700,0
4700,0
150
Реконструкция канализационных очистных сооружений города
г. Новоуральск, Центральный проезд, 31

45000,0
2018
2018
45000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
45000,0
151
местный бюджет


45000,0


45000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
45000,0
152
Реконструкция тепломагистрали № 3 2Ду = 500 от П-1Н до К-В, включая ПИР, всего, в том числе:
г. Новоуральск


2018
2020
18000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18000,0
153
местный бюджет





18000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18000,0
154
ВСЕГО по подпрограмме, в том числе:





319598,7
0,0
0,0
21198,0
30550,7
267850,0
155
областной бюджет





29829,5
0,0
0,0
11778,8
18050,7
0,0
156
местный бюджет





271469,2
0,0
0,0
4719,2
5700,0
261050,0
157
внебюджетные источники





18300,0
0,0
0,0
4700,0
6800,0
6800,0

Первый заместитель Главы
Администрации городского округа
Д.М.ЧЕРЕПАНОВ


------------------------------------------------------------------