По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации Верхнесалдинского городского округа от 15.01.2015 N 11 "О внесении изменений в муниципальную программу "Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение населения доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирование спроса на рынке жилья до 2021 года"



АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 января 2015 г. № 11

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
"СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ
ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМОВ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И СТИМУЛИРОВАНИЕ СПРОСА
НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ ДО 2021 ГОДА"

В соответствии со статьей 197 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Думы городского округа от 10.12.2014 № 283 "Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов", руководствуясь Положением о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа, утвержденным Решением Думы городского округа от 30 января 2013 года № 107 "Об утверждении Положения о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа", Уставом Верхнесалдинского городского округа, постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение населения доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирование спроса на рынке жилья до 2021 года" (далее - Программа), утвержденную Постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 26 июня 2014 года № 2030 (в редакции Постановления администрации городского округа от 09.10.2014 № 3104), следующие изменения:
1) в паспорте Программы строку "Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей" изложить в следующей редакции:

"
Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей
Общий планируемый объем финансирования программы 2915273,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 204679,8 тыс. руб.;
в 2016 году - 134854,4 тыс. руб.;
в 2017 году - 277755,3 тыс. руб.,
в 2018 году - 444827,5 тыс. руб.,
в 2019 году - 567334,5 тыс. руб.,
в 2020 году - 665179,4 тыс. руб.,
в 2021 году - 620642,6 тыс. руб.
1) за счет средств областного бюджета - 180993,95 тыс. руб.
в 2015 году - 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году - 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году - 32995,05 тыс. руб.;
в 2019 году - 69136,2 тыс. руб.;
в 2020 году - 56376,1 тыс. руб.;
в 2021 году - 22486,6 тыс. руб.
2) за счет средств местного бюджета - 226023,65 тыс. руб.
в 2015 году - 16302,7 тыс. руб.;
в 2016 году - 11912,8 тыс. руб.;
в 2017 году - 10896,4 тыс. руб.;
в 2018 году - 35956,75 тыс. руб.;
в 2019 году - 68352,8 тыс. руб.;
в 2020 году - 60579,6 тыс. руб.;
в 2021 году - 22022,6 тыс. руб.
3) за счет внебюджетных средств - 2508255,9 тыс. руб.
в 2015 году - 188377,1 тыс. руб.;
в 2016 году - 122941,6 тыс. руб.;
в 2017 году - 266858,9 тыс. руб.;
в 2018 году - 375875,7 тыс. руб.;
в 2019 году - 429845,5 тыс. руб.;
в 2020 году - 548223,7 тыс. руб.;
в 2021 году - 576133,4 тыс. руб.

";

2) приложение № 1 "Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы "Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение населения доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирование спроса на рынке жилья до 2021 года" к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
3) приложение № 2 "План мероприятий по выполнению муниципальной программы "Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение населения доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирование спроса на рынке жилья до 2021 года" к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Пункт 31 подпрограммы 1 "Развитие жилищного строительства" изложить в новой редакции:
"31. Для достижения контрольного показателя ввода жилья на территории Верхнесалдинского городского округа планируется повышение качества предоставления муниципальных услуг путем внедрения мероприятий по сопровождению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.";
1) пункт 32 подпрограммы 1 "Развитие жилищного строительства" исключить.
3. Настоящее Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте городского округа.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы администрации по экономике И.В. Туркину.

И.о. главы администрации
городского округа
И.В.ТУРКИНА





Приложение № 1
к муниципальной программе

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ДОСТУПНЫМ И
КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМОВ ПОДДЕРЖКИ И
РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И СТИМУЛИРОВАНИЕ СПРОСА
НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ ДО 2021 ГОДА"

№ строки
Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей
Единица измерения
Значение целевого показателя реализации муниципальной программы
Источник значений показателей
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"
2
Цель 1. Обеспечение населения Верхнесалдинского городского округа доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья
3
Задача 1. Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья
Программа по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа; государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2012 № 2227-р
4
Годовой объем ввода жилья
тыс. кв. метров общей площади
7,000
8,000
8,500
9,744
10,000
13,000
14,000
5
Годовой объем ввода жилья
квартир
100
121
108
140
145
185
190
6
Годовой объем ввода жилья экономического класса из годового объема ввода жилья
тыс. кв. метров общей площади
4,403
5,04
4,75
6,3
6,8
8,4
8,4
7
Годовой объем ввода жилья экономического класса из годового объема ввода жилья
квартир
72
107
70
94
101
124
124
8
Годовой объем ввода малоэтажного жилья из годового объема ввода жилья
тыс. кв. метров общей площади
1,6
3,6
1,74
-
-
1,0
2,0
9
Годовой объем ввода малоэтажного жилья из годового объема ввода жилья
квартир
20
73
8
-
-
5
10
10
Годовой объем ввода многоэтажного жилья из годового объема ввода жилья
тыс. кв. метров общей площади
5,41
3,02
6,75
9,0
9,74
12,0
12,0
11
Годовой объем ввода многоэтажного жилья из годового объема ввода жилья
квартир
80
45
100
135
145
180
180
12
Обеспеченность населения жильем
кв. метров общей площади на 1 жителя
25,6
25,8
26,0
26,2
26,4
26,6
26,9
13
Задача 2. Подготовка и развитие территорий в целях жилищного строительства
План-график разработки и утверждения документации по планировке территории городских округов и поселений, на которой до 2020 года планируется осуществление строительства по Верхнесалдинскому городскому округу, утвержденный приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области на период до 2020 года
14
Площадь территорий, для которых разработана документация по планировке территорий
гектаров
310,0
360,0
0
0
0
0
0
15
Задача 3. Обеспечение электроснабжением жилой застройки
Комплексный инвестиционный план развития Верхнесалдинского городского округа (г. Верхняя Салда) на период до 2015 года и перспективу до 2020 года, одобрен Рабочей группой по модернизации Верхнесалдинского городского округа Протокол заседания от 20 января 2011 г. № 3
16
Годовой объем ввода электроснабжения
кВ

400
400
400

500

17
ПОДПРОГРАММА 2. "ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРИЗНАННЫХ НЕ ПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И (ИЛИ) С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ИЗНОСА"
18
Цель 1: обеспечение комфортным и безопасным благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа
19
Задача 1: формирование финансовых ресурсов, на условиях софинансирования из областного бюджета для обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа
20
Привлечение субсидий для долевого участия в строительстве жилых помещений для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа (квартир/ рублей)
квартир/ тыс. руб.
2/4139,95
-
-
16/27287,7
39/97896,4
30/71788,8
-

21
Задача 2: поэтапное переселение граждан из таких домов
22
уменьшение доли/ количества граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилищном фонде
%/чел.
0,3/108
0,01/2
-
-
0,19/68
0,28/100
0,23/82

23
Задача 3: ликвидация к 2018 году жилых домов, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, улучшение архитектурного облика Верхнесалдинского городского округа
24
уменьшение доли/ количества жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, в общем объеме аварийного жилищного фонда
%/домов
0,41/25
-
-
-
0,20/12
0,21/13
0,18/11

25
уменьшение удельного веса аварийного жилья в общей площади жилых помещений
%
1,2
-
-
-
0,7
2,6
2,3

26
ПОДПРОГРАММА 3. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА"
27
Цель 1: обеспечение малоимущих граждан, проживающих на территории Верхнесалдинского городского округа и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством
28
Задача 1: создание условий для осуществления гражданами права на жилище на территории Верхнесалдинского городского округа
29
доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
%/семей
0,0/0
0,09/6
0,07/5
0,09/6
0,07/5
0,09/6
0,09/6

30
Задача 2: предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
31
количество приобретенных квартир, предоставленных по договорам социального найма малоимущим гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий;
семей/ человек
0/0
6/19
5/18
6/20
5/15
6/17
6/20
Показатель по годам
32
площадь приобретенных квартир, предоставленных по договорам социального найма малоимущим гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий
кв. м
0,0
203,6
224,0
236,7
231,0
210,2
285,6
Показатель по годам
33
ПОДПРОГРАММА 4. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ"
34
Цель 1: решение жилищной проблемы молодых семьей, проживающих на территории Верхнесалдинского городского округа, признанных в установленном действующим законодательством порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
35
Задача 1: предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
36
Количество молодых семей, получивших социальные выплаты
семей
18
18
19
19
20
20
20

37
доля молодых семей, получивших социальные выплаты и улучшивших жилищные условия в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
%/семей
0,14/18
0,14/18
0,15/19
0,15/19
0,15/20
0,15/20
0,15/20

38
ПОДПРОГРАММА 5. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
39
Цель 1: закрепление профессиональных (квалифицированных) кадров и улучшение жилищных условий работников в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях
40
Задача 1: предоставление работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, нуждающимся в улучшении жилищных условий, финансовой поддержки в форме социальных выплат для приобретения жилого помещения
41
Численность граждан/ семей, получивших социальные выплаты и улучшивших жилищные условия в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
семей/ человек
0/0
12/23
11/27
13/33
12/36
10/34
10/36






Приложение № 2
к муниципальной программе

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ
ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМОВ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И СТИМУЛИРОВАНИЕ СПРОСА
НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ ДО 2021 ГОДА"

№ строки
Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей
Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Всего по муниципальной программе "Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение населения доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирование спроса на рынке жилья до 2021 года"
2915273,5
204679,8
134854,4
277755,3
444827,5
567334,5
665179,4
620642,6

2
местный бюджет
226023,65
16302,7
11912,8
10896,4
35956,75
68352,8
60579,6
22022,6

3
областной бюджет
180993,95
0,0
0,0
0,0
32995,05
69136,2
56376,1
22486,6

4
внебюджетные источники
2508255,9
188377,1
122941,6
266858,9
375875,7
429845,5
548223,7
576133,4

5
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
6
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе
2330617,3
171650,0
102277,0
243072,0
352144,8
398609,0
541728,0
541728,0

7
местный бюджет
9196,3
0,0
0,0
0,0
4483,8
0,0
4712,5
0,0

8
внебюджетные источники
2321421,0
171650,0
102277,0
243072,0
347661,0
398609,0
516424,0
541728,0

9
ПРОЧИЕ НУЖДЫ
10
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
584656,2
33029,8
32577,4
34683,3
92682,7
168725,5
144042,9
78914,6

11
областной бюджет
180993,95
0,0
0,0
0,0
32995,05
69136,2
56376,1
22486,6

12
местный бюджет
216827,35
16302,7
11912,8
10896,4
31472,95
68352,8
55867,1
22022,6

13
внебюджетные источники
186834,9
16727,1
20664,6
23786,9
28214,7
31236,5
31799,7
34405,4

14
ПОДПРОГРАММА 1. "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"
15
ВСЕГО по подпрограмме 1, в том числе
2333858,7
174069,0
103099,4
243072,0
352144,8
398609,0
521136,5
541728,0

16
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

17
местный бюджет
12437,7
2419,0
822,4
0,0
4483,8
0,0
4712,5
0,0

18
внебюджетные источники
2321421,0
171650,0
102277,0
243072,0
347661,0
398609,0
516424,0
541728,0

19
1. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
20
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе
2330617,3
171650,0
102277,0
243072,0
243072,0
398609,0
521136,5
541728,0

21
местный бюджет
9196,3
0,0
0,0
0,0
4483,8
0,0
4712,5
0,0

22
внебюджетные источники
2321421,0
171650,0
102277,0
243072,0
347661,0
398609,0
516424,0
541728,0

23
1.1. БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
24
Всего по направлению "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства"
2330617,3
171650,0
102277,0
243072,0
352144,8
398609,0
521136,5
541728,0

25
местный бюджет
9196,3
0,0
0,0
0,0
4483,8
0,0
4712,5
0,0

26
внебюджетные источники
2321421,0
171650,0
102277,0
243072,0
347661,0
398609,0
516424,0
541728,0

27
Мероприятие 1. Строительство пятиэтажных жилых домов при реализации комплексного освоения территории планировочного района в восточной части города Верхняя Салда, всего, из них:
915608,0
171650,0
102277,0
243072,0
0,0
398609,0
0,0
0,0
4 - 12
28
внебюджетные источники
915608,0
171650,0
102277,0
243072,0
0,0
398609,0
0,0
0,0

29
Мероприятие 2. Строительство пятиэтажных жилых домов при реализации комплексного освоения территории планировочного района "Юго-западный" всего, из них:
1405813,0
0,0
0,0
0,0
347661,0
0,0
516424,0
541728,0
4 - 12
30
внебюджетные источники
1405813,0
0,0
0,0
0,0
347661,0
0,0
516424,0
541728,0

31
Мероприятие 3. "Обустройство земельных участков объектами инженерной инфраструктуры"
9196,3
0,0
0,0
0,0
4483,8
0,0
4712,5
0,0
16
32
местный бюджет
9196,3
0,0
0,0
0,0
4483,8
0,0
4712,5
0,0

33
Мероприятие 3.1 Строительство ВЛИ 10 кВ и КТПН 10/0,4 кВ для электроснабжения жилой застройки мкр. "Мельничный" в г. Верхняя Салда
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16
34
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

35
Мероприятие 3. 2 Строительство ВЛИ 10 кВ и КТПН 10/0,4 кВ для электроснабжения жилой застройки мкр. "Юго-Восточный" в г. Верхняя Салда
4483,8
0,0
0,0
0,0
4483,8
0,0
0,0
0,0
16
36
местный бюджет
4483,8
0,0
0,0
0,0
4483,8
0,0
0,0
0,0

37
Мероприятие 3.3 Строительство ВЛИ 10 кВ и КТПН 10/0,4 кВ для электроснабжения жилой застройки ул. Ветеринарная - ул. Лесная в г. Верхняя Салда
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16
38
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

39
Мероприятие 4. Строительство ЛЭП 10 кВ для электроснабжения жилой застройки "мкр. "Мельничный", мкр. "Юго-Восточный", ул. Ветеринарная - ул. Лесная" в г. Верхняя Салда
4712,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4712,5
0,0
16
40
местный бюджет
4712,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4712,5
0,0

41
2. ПРОЧИЕ НУЖДЫ
42
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
3241,4
2419,0
822,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

43
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

44
местный бюджет
3241,4
2419,0
822,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

45
Мероприятие 4. Сопровождение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, из них:
2419,0
2419,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14
46
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

47
местный бюджет
2419,0
2419,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

48
Мероприятие 5. Разработка проекта планировки микрорайона "Лесной"
822,4
0,0
822,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14
49
местный бюджет
822,4
0,0
822,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

50
ПОДПРОГРАММА 2. "ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРИЗНАННЫХ НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И (ИЛИ) С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ИЗНОСА"
51
ВСЕГО по подпрограмме 2, в том числе
199643,9
2671,0
0,0
0,0
27287,7
97896,4
70888,8
900,0

52
местный бюджет
102359,95
2671,0
0,0
0,0
13643,85
49175,7
35969,4
900,0

53
областной бюджет
97283,95
0,0
0,0
0,0
13643,85
48720,7
34919,4
0,0

54
ПРОЧИЕ НУЖДЫ
55
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
199643,9
2671,0
0,0
0,0
27287,7
97896,4
70888,8
900,0

56
областной бюджет
97283,95
0,0
0,0
0,0
13643,85
48720,7
34919,4
0,0

57
местный бюджет
102359,95
2671,0
0,0
0,0
13643,85
49175,7
35969,4
900,0

58
Мероприятие 1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа"
199643,9
2671,0
0,0
0,0
27287,7
97896,4
70888,8
900,0

59
областной бюджет
97283,95
0,0
0,0
0,0
13643,85
48720,7
34919,4
0,0

60
местный бюджет
102359,95
2671,0
0,0
0,0
13643,85
49175,7
35969,4
900,0

61
Мероприятие 1.1. Долевое участие в строительстве жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из сносимого жилья в д. Северная и пос. Басьяновский
196035,9
1468,0
0,0
0,0
27287,7
97441,4
69838,8
0,0
20
62
местный бюджет
98751,95
1468,0
0,0
0,0
13643,85
48720,7
34919,4
0,0

63
областной бюджет
97283,95
0,0
0,0
0,0
13643,85
48720,7
34919,4
0,0

64
Мероприятие 1.2. Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа в д. Северная, д. Никитино, пос. Басьяновский
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22
65
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

66
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

67
Мероприятие 1.3. Снос расселенных домов в г. Верхняя Салда, д. Никитино, д. Северная, пос. Басьяновский, пос. Выя
3608,0
1203,0
0,0
0,0
0,0
455,0
1050,0
900,0
24, 25
68
местный бюджет
3608,0
1203,0
0,0
0,0
0,0
455,0
1050,0
900,0

69
ПОДПРОГРАММА 3. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА"
70
ВСЕГО по подпрограмме 3, в том числе
44527,1
0,0
5992,1
5887,3
7547,2
7962,2
8368,3
8770,0

71
Местный бюджет
44527,1
0,0
5992,1
5887,3
7547,2
7962,2
8368,3
8770,0

72
ПРОЧИЕ НУЖДЫ
73
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
44527,1
0,0
5992,1
5887,3
7547,2
7962,2
8368,3
8770,0

74
местный бюджет
44527,1
0,0
5992,1
5887,3
7547,2
7962,2
8368,3
8770,0

75
Мероприятие 1. Приобретение жилья для обеспечения малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального жилищного фонда
44527,1
0,0
5992,1
5887,3
7547,2
7962,2
8368,3
8770,0
29, 31, 32
76
Местный бюджет
44527,1
0,0
5992,1
5887,3
7547,2
7962,2
8368,3
8770,0

77
ПОДПРОГРАММА 4. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ"
78
ВСЕГО по подпрограмме 4, в том числе
222653,9
21822,7
16398,0
17065,8
38690,2
40818,2
42899,9
44959,1

79
местный бюджет
49223,4
11212,7
5098,3
5009,1
6450,4
6805,2
7152,2
7495,5

80
областной бюджет
83710,0
0,0
0,0
0,0
19351,2
20415,5
21456,7
22486,6

81
внебюджетные источники
89720,5
10610,0
11299,7
12056,7
12888,6
13597,5
14291,0
14977,0

82
ПРОЧИЕ НУЖДЫ
83
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
222653,9
21822,7
16398,0
17065,8
38690,2
40818,2
42899,9
44959,1

84
местный бюджет
49223,4
11212,7
5098,3
5009,1
6450,4
6805,2
7152,2
7495,5

85
областной бюджет
83710,0
0,0
0,0
0,0
19351,2
20415,5
21456,7
22486,6

86
внебюджетные источники
89720,5
10610,0
11299,7
12056,7
12888,6
13597,5
14291,0
14977,0

87
Мероприятие 1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
222653,9
21822,7
16398,0
17065,8
38690,2
40818,2
42899,9
44959,1
36, 37
88
местный бюджет
49223,4
11212,7
5098,3
5009,1
6450,4
6805,2
7152,2
7495,5

89
областной бюджет
83710,0
0,0
0,0
0,0
19351,2
20415,5
21456,7
22486,6

90
внебюджетные источники
89720,5
10610,0
11299,7
12056,7
12888,6
13597,5
14291,0
14977,0

91
ПОДПРОГРАММА 5. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
92
ВСЕГО по подпрограмме 5, в том числе
114589,9
6117,1
9364,9
11730,2
19157,6
22048,7
21885,9
24285,5

93
местный бюджет
17475,5
0,0
0,0
0,0
3831,5
4409,7
4377,2
4857,1

94
внебюджетные источники
97114,4
6117,1
9364,9
11730,2
15326,1
17639,0
17508,7
19428,4

95
ПРОЧИЕ НУЖДЫ
96
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
114589,9
6117,1
9364,9
11730,2
19157,6
22048,7
21885,9
24285,5

97
местный бюджет
17475,5
0,0
0,0
0,0
3831,5
4409,7
4377,2
4857,1

98
Внебюджетные источники, из них:
97114,4
6117,1
9364,9
11730,2
15326,1
17639,0
17508,7
19428,4

99
Средства участников подпрограммы
12139,4
764,6
1170,6
1466,3
1915,8
2204,9
2188,6
2428,6

100
Мероприятие 1. Предоставление социальных выплат работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
114589,9
6117,1
9364,9
11730,2
19157,6
22048,7
21885,9
24285,5
41
101
местный бюджет
17475,5
0,0
0,0
0,0
3831,5
4409,7
4377,2
4857,1

102
Внебюджетные источники, из них:
97114,4
6117,1
9364,9
11730,2
15326,1
17639,0
17508,7
19428,4

103
Средства участников подпрограммы
12139,4
764,6
1170,6
1466,3
1915,8
2204,9
2188,6
2428,6



------------------------------------------------------------------